ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรปะลุกาสาเมาะ
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพใน
1.ข้าราชการตำรวจใน
8
อำนวยความยุติธรรมและบริการ
การปฏิบัติงานของ
สภานีปฏิบัติหน้าที่อย่าง
9
ประชาชนข้าราชการตำรวจ
10
กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการ
11
ประชาชน
12
มีประสิทธิภาพ
13
2โครงการปฏิรูปงานตำรวจ
2.ประชาชนมีความเชื่อมั่น
14
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน
15
และการบังคับใช้กฎหมาย
16
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกัน
17
ปราบปราบอาชญากรรม
18
ศรัทธา มีความปลอดภัยใน
19
3ค่า OT 345,000 ชีวิตและทรัพย์สิน
20
4
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
3,000 3.ปัญหาอาชญากรรมลดลง
21
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 6,300
22
6
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
13,900 ไตรมาสที่ 1
23
7วัสดุสำนักงาน 2,450 ปีงบประมาณ
24
8น้ำมันรถยนต์/จักรยานยนต์ 396,350 2569
25
9น้ำมันจักรยานยนต์
26
10วัสดุจราจร 1,750
27
11วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) 9,850
28
12รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 782,750
29
13ค่าสาธารณูปโภค 18,100
30
14อื่น ๆ
31
รวม 1,579,450
32
33
ตรวจแล้วถูกต้อง
34
35
พ.ต.ต.
36
( ขุมทรัพย์ หอมบุตร )
37
สว.สภ.ปะลุกาสาเมาะ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100