ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ 3 ไตรมาส ของปีงบประมาณ )
3
ข้อมูล 1 กรกฏาคม 2569
4
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินการงบประมาณ
ที่ได้รับ
ผลการ
เบิกจ่าย
คงเหลือผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
5
1
โครงการบังคบใช้กฏหมาย
สามารถควบคุมคดีอาญากลุ่มคดีความผิด
2,806,767.00 2,202,022.00 604,745.00 78.45%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
6
อำนวยความยุติธรรม
เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย และเพศ
7
และบริการประชาชน
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชกาตำรวจ
8
ในการบริการประชาชน และอำนวย
9
ความยุติธรรมได้รวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมาย
10
1.ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย 1,356,000.00 1,121,400.00 373,800.00 75%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
11
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 139,200.00
12
3.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 53,600.00 53,600.00 0.00100%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
13
4.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย 29,800.00 29,800.00 0.00100%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
14
5.วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 20,800.00 20,800.00 0.00100%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
15
6.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย 854,167.00 718,745.00 135,422.00 84.15%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
16
7.วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย 14,800.00 14,800.00 0.00100%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
17
8.อาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย 36,300.00 16,302.00 19,998.00 44.91%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
18
9.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถเช่าเป็นไปตามเป้าหมาย - - - - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
19
อื่นๆ(ค่าสาธารณูปโภค)เป็นไปตามเป้าหมาย 302,100.00 226,575.00 75,525.00 75%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
20
รวม 2,806,767.00 2,202,022.00 604,745.00 78.45%
21
เรียน ผกก.สภ.ตำเขื่อนแก้ว
ตรวจแล้วถูกต้อง
22
เพื่อโปรดทราบ ร.ต.ต.
พ.ต.อ.
23
( สุเมธ บุญเกลี้ยง )
( ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ )
24
ผกก.สภ.คำเขื่อนแก้ว
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100