| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 691 | |||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 18.559.077,05 | |||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 14.382.133,38 | |||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 12.777.938,31 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 01/2026 - CONTRATO 029/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | |||||||||||||||||||||
12 | 1/2/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05.787.607/0001-87 | WELP COMBUSTIVEIS | R$ 6.980,00 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1/2/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 241.984,25 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1/2/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.088,21 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1/2/2026 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 4.836,56 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1/5/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS | 003/2025 | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO | R$ 11.491,13 | |||||||||||||||||||||
17 | 1/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 017/2025 | 09.300.300/0001-60 | LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | R$ 296.546,32 | |||||||||||||||||||||
18 | 1/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 019/2025 | 51.240.420/0001-86 | PHARMA-LOG | R$ 5.525,00 | |||||||||||||||||||||
19 | 1/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 028/2025 | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 23.779,00 | |||||||||||||||||||||
20 | 1/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 18.229,95 | |||||||||||||||||||||
21 | 1/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 005/2025 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 24.890,40 | |||||||||||||||||||||
22 | 1/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 020/2023 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 33.990,00 | |||||||||||||||||||||
23 | 1/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 039/2022 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 15.015,60 | |||||||||||||||||||||
24 | 1/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 059/2022 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 71.220,00 | |||||||||||||||||||||
25 | 1/5/2026 | MOBILIÁRIO | 15.156.637/0001-49 | MARX ENGENHARIA | R$ 27.730,08 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1/5/2026 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 6.815,94 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1/5/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 028/2023 | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S | R$ 190,00 | |||||||||||||||||||||
28 | 1/5/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 84.190,67 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1/5/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 3.223,60 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1/5/2026 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 9.551,43 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1/6/2026 | OUTROS - FUNDO FIXO | 132.476.417-18 | LEYLANE DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 2.194,92 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1/6/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 023/2025 | 20.365.031/0001-53 | ODARA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | R$ 1.600,00 | |||||||||||||||||||||
33 | 1/6/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 22.191,78 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1/6/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 30,96 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1/6/2026 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 77,41 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1/7/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | R$ 679.940,42 | |||||||||||||||||||||
37 | 1/7/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 398,00 | ||||||||||||||||||||||
38 | 1/7/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 16.953,78 | |||||||||||||||||||||
39 | 1/7/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 005/2025 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 10.446,00 | |||||||||||||||||||||
40 | 1/7/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | (vazio) | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 16.002,00 | |||||||||||||||||||||
41 | 1/7/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 20.520,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1/7/2026 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 036/2025 | 44.607.197/0001-05 | LAB RIO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | R$ 785.906,65 | |||||||||||||||||||||
43 | 1/7/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 6.797,86 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1/7/2026 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 14.880,92 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1/8/2026 | ÁGUA | 021/2025 | 21.086.967/0001-08 | J&C TRANSPORTES | R$ 90.000,00 | |||||||||||||||||||||
46 | 1/8/2026 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | R$ 112.620,00 | |||||||||||||||||||||
47 | 1/8/2026 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 58.018,79 | |||||||||||||||||||||
48 | 1/8/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 008/2024 | 10.201.443/0001-02 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR | R$ 6.025,00 | |||||||||||||||||||||
49 | 1/8/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 54,00 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1/8/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | R$ 118,20 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1/8/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | (vazio) | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 37.286,04 | |||||||||||||||||||||
52 | 1/8/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI | R$ 38.623,50 | |||||||||||||||||||||
53 | 1/8/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 36.715,33 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1/8/2026 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 025/2025 | 18.184.261/0001-74 | START | R$ 18.780,00 | |||||||||||||||||||||
55 | 1/8/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.359,55 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1/8/2026 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.589,61 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1/8/2026 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 11.201.835/0001-26 | MEA MODUL | R$ 2.863,32 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1/8/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 035/2022 | 21.590.196/0001-91 | TALT | R$ 27.705,40 | |||||||||||||||||||||
59 | 1/9/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL | R$ 15.301,77 | |||||||||||||||||||||
60 | 1/9/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 001-A.2025 | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO | R$ 84.180,00 | |||||||||||||||||||||
61 | 1/9/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR | R$ 638.386,45 | |||||||||||||||||||||
62 | 1/9/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR | R$ 285.345,00 | |||||||||||||||||||||
63 | 1/9/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS | R$ 218.312,28 | |||||||||||||||||||||
64 | 1/9/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 13.000,00 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1/9/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 57.574,70 | |||||||||||||||||||||
66 | 1/9/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | (vazio) | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 3.327,50 | |||||||||||||||||||||
67 | 1/9/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | (vazio) | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 6.380,00 | |||||||||||||||||||||
68 | 1/9/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 023/2025 | 20.365.031/0001-53 | ODARA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | R$ 365.400,00 | |||||||||||||||||||||
69 | 1/9/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | IFC INDUSTRIA GRAFICA | R$ 2.350,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1/9/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 45.452,00 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1/9/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 015/2024 | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO | R$ 174.800,00 | |||||||||||||||||||||
72 | 1/9/2026 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 38.144.578/0001-94 | LOJA AURORA | R$ 16.077,95 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1/9/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 39.417,91 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1/9/2026 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | R$ 305.020,68 | |||||||||||||||||||||
75 | 1/9/2026 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE | R$ 387.053,58 | |||||||||||||||||||||
76 | 1/9/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 020/2023 | 40.287.575/0001-51 | METROTEK | R$ 202.667,73 | |||||||||||||||||||||
77 | 1/9/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS | R$ 27.493,37 | |||||||||||||||||||||
78 | 1/9/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 4.891,13 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1/9/2026 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 7.637,82 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1/12/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05.787.607/0001-87 | WELP COMBUSTIVEIS | R$ 29.282,55 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1/12/2026 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 09.316.105/0001-29 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO | R$ 71.634,53 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1/12/2026 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 17.036,00 | |||||||||||||||||||||
83 | 1/12/2026 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 049.2/2022 | 22.369.602/0001-53 | GONCALVES E TARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||||||||
84 | 1/12/2026 | ISS | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE | R$ 24.700,29 | |||||||||||||||||||||
85 | 1/12/2026 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 9.982,08 | |||||||||||||||||||||
86 | 1/12/2026 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 9.457,16 | |||||||||||||||||||||
87 | 1/12/2026 | ISS | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL | R$ 1.649,62 | |||||||||||||||||||||
88 | 1/12/2026 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI | R$ 1.426,50 | |||||||||||||||||||||
89 | 1/12/2026 | ISS | 027/2025 | 60.022.984/0001-33 | LIMPHO - LIMPEZA HOSPITALAR | R$ 47.338,55 | |||||||||||||||||||||
90 | 1/12/2026 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | R$ 4.102,34 | |||||||||||||||||||||
91 | 1/12/2026 | ISS | 038/2025 | 34.376.591/0001-18 | BRUNO RUDRIGUES GENTIL 14767192765 | R$ 3.416,60 | |||||||||||||||||||||
92 | 1/12/2026 | ISS | 039/2025 | 34.376.591/0001-18 | BRUNO RUDRIGUES GENTIL 14767192765 | R$ 6.470,51 | |||||||||||||||||||||
93 | 1/12/2026 | MOBILIÁRIO | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 6.580,00 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1/12/2026 | REPAROS/ADAPTACOES/CONSERTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 207.597,97 | |||||||||||||||||||||
95 | 1/12/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 195.150,29 | |||||||||||||||||||||
96 | 1/12/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 44,10 | ||||||||||||||||||||||
97 | 1/12/2026 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 37,33 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1/12/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 007/2024 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL | R$ 999,99 | |||||||||||||||||||||
99 | 1/13/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA | 33.456.582/0001-74 | BELLA 2 | R$ 4.240,20 | ||||||||||||||||||||||
100 | 1/13/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 00.823.255/0001-54 | MAMEDICO CIRURGICO | R$ 29.570,18 | ||||||||||||||||||||||