ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568)
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
----
7
-กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน----
8
-- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 336,650.00 336,650.00 100.00 ไม่มี
9
-1. ไฟฟ้า-----
10
-2. ประปา-----
11
-3. โทรศัพท์-----
12
-4. ไปรษณีย์-----
13
-5. อินเทอร์เน็ต-----
14
-- ค่าตอบแทน 5 ค่า-----
15
-1. ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 10,550.00 8,500.00 80.57 ไม่มี
16
-2. ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย 3,600.00 3,000.00 83.33 ไม่มี
17
-3. ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย 27,050.00 21,700.00 80.22 ไม่มี
18
-4. ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 950.00 800.00 84.21 ไม่มี
19
-5. ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย 80,500.00 80,500.00 100.00 ไม่มี
20
-- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นไปตามเป้าหมาย 5,038.02 4,000.00 79.40 ไม่มี
21
-- ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 600,000.00 527,200.00 87.87 ไม่มี
22
-- ค่าใช้สอย-----
23
-1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 62,250.00 50,000.00 80.32 ไม่มี
24
-2. ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 174,750.00 139,900.00 80.06 ไม่มี
25
-3. ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย 25,000.00 21,000.00 84.00 ไม่มี
26
-- ค่าวัสดุ-----
27
-1. ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 100,000.00 100,000.00 100.00 ไม่มี
28
-2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย 600,000.00 510,000.00 85.00 ไม่มี
29
-3. ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย 17,500.00 16,100.00 92.00 ไม่มี
30
2โครงการปฏิรูประบบการสอบสวน-----
31
-- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย 68,050.00 68,050.00 100.00 ไม่มี
32
3โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Landเป็นไปตามเป้าหมาย 24,000.00 24,000.00 100.00 ไม่มี
33
4โครงการทลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย 9,500.00 9,500.00 100.00 ไม่มี
34
5โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)เป็นไปตามเป้าหมาย 1,070.00 1,070.00 100.00 ไม่มี
35
6โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน)เป็นไปตามเป้าหมาย 20,000.00 20,000.00 100.00 ไม่มี
36
7โครงการบังคับใช้กฎหมายฯ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯเป็นไปตามเป้าหมาย 21,950.00 21,950.00 100.00 ไม่มี
37
8โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมฯเป็นไปตามเป้าหมาย 7,500.00 7,500.00 100.00 ไม่มี
38
9โครงการบังคับใช้กฎหมายฯ --- - -
39
-กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย 26,700.00 26,700.00 100.00 ไม่มี
40
10โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข--- - -
41
-ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญเป็นไปตามเป้าหมาย 21,000.00 21,000.00 100.00 ไม่มี
42
11โครงการบังคับใช้กฎหมายฯ --- - -
43
-รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกายตำรวจชั้นประทวนเป็นไปตามเป้าหมาย 107,500.00 107,500.00 100.00 ไม่มี
44
12โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด--- - -
45
-ครูตำรวจ D.A.R.E.เป็นไปตามเป้าหมาย 7,800.00 7,800.00 100.00 ไม่มี
46
13โครงการบำเพ็ญประโยชน์เป็นไปตามเป้าหมาย 750.00 750.00 100.00 ไม่มี
47
รวม-- 2,359,658.02 2,135,170.00 90.49 -
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100