ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
2
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3
KABUPATEN TRENGGALEK
4
5
No.TujuanIndikator TujuanSasaranIndikator SasaranKode RekeningBidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub KegiatanIndikator Program/ Kegiatan/ Sub KegiatanFormula/ Rumus Perhitungan IndikatorCapaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan
(Tahun 2020)
Target Kinerja dan Kerangka PendanaanKeterangan
6
Th. 2021Th. 2022Th. 2023Th. 2024Th. 2025Th. 2026Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
7
Target KinerjaRp.Target KinerjaRp.Target KinerjaRp.Target KinerjaRp.Target KinerjaRp.Target KinerjaRp.
8
1234567891012131415161718192023212225
9
5URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 26.678.160.359 4.352.564.527 4.352.564.527 4.352.564.527 4.352.544.527 4.352.564.527 48.440.962.994
10
5.1.05.0.00.0.00.04.0000BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 26.678.160.359 4.352.564.527 4.352.564.527 4.352.564.527 4.352.544.527 4.352.564.527 48.440.962.994
11
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesionalNilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah



Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
yang efektif dan
efisien




Nilai (Katagori Nilai SAKIP)


Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai RB dari Inspektorat pada tahun n


Katagori Nilai SAKIP dari Inspektorat pada tahun n

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun n





BB








A (80,25)



85
75



A (80,50)



85
75,5



A (80,75)



86
76



A (81)



87
76.5



A (81,25)



87,5
77



A (81,50)



88
77



A (81,50)



88
12
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTACakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasirata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan100% 4.445.886.817 100% 3.816.744.527 100% 3.813.094.527 100% 3.812.094.527 100% 3.803.074.527 100% 3.810.594.527 100% 23.501.489.452
13
Persentase nilai aset dalam kondisi baik[(∑ rupah aset dalam kondisi baik/jumlah rupiah total aset) x 100%100% 236.585.606 100% 148.320.000 100% 148.320.000 100% 150.320.000 100% 159.320.000 100% 150.820.000 100% 993.685.606
14
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [(∑ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah) / (∑ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya Perangkat Daerah) x 100%100% 5.175.000 100% 1.500.000 100% 5.150.000 100% 4.150.000 100% 4.150.000 100% 5.150.000 100% 25.275.000
15
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusunJumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun8 dokumen 5.175.000 7 dokumen 1.500.000 7 dokumen 5.150.000 7 dokumen 4.150.000 7 dokumen 4.150.000 7 dokumen 5.150.000 35 dokumen 25.275.000
16
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.01.1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusunJumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 8 dokumen 5.175.000 7 dokumen 1.500.000 7 dokumen 4.150.000 7 dokumen 3.150.000 7 dokumen 3.150.000 7 dokumen 4.150.000 35 dokumen 21.275.000
17
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.01.6Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusunJumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun - - 4 dokumen 1.000.000 4 dokumen 1.000.000 4 dokumen 1.000.000 4 dokumen 1.000.000 12 dokumen 4.000.000
18
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikanrata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi keuangan pada masing-masing sub kegiatan100% 4.146.122.423 100% 3.164.801.827 100% 3.133.631.827 100% 3.133.631.827 100% 3.141.631.827 100% 3.141.631.827 100% 19.861.451.558
19
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.02.1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPersentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan(Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan) / (Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN keseluruhan 1 tahun)100% 3.656.312.423 100% 3.063.671.827 100% 3.063.671.827 100% 3.063.671.827 100% 3.063.671.827 100% 3.063.671.827 100% 18.974.671.558
20
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.02.2Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNJumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusunJumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun 12 dokumen 436.290.000 12 dokumen 69.960.000 12 dokumen 69.960.000 12 dokumen 77.960.000 12 dokumen 77.960.000 72 dokumen 732.130.000
21
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.02.3Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDJumlah dokumen laporan keuangan yang disusunJumlah dokumen laporan keuangan yang disusun 2 dokumen (laporan terpadu, laporan keuangan) 53.520.000 2 dokumen (laporan terpadu, laporan keuangan) 101.130.000 2 dokumen (laporan terpadu, laporan keuangan) 154.650.000
22
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.03.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase administrasi BMD perangkat daerah yang diselesaikan100%100% 21.120.000 100% 21.120.000 100% 21.120.000 100% 21.120.000 100% 21.120.000 100% 21.120.000 100% 126.720.000
23
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.03.6Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDJumlah administarasi Barang Milik Daerah yang disusunJumlah administarasi Barang Milik Daerah yang disusun2 dokumen (laporan barang per semester) 21.120.000 2 dokumen (laporan barang per semester) 21.120.000 2 dokumen (laporan barang per semester) 21.120.000 2 dokumen (laporan barang per semester) 21.120.000 2 dokumen (laporan barang per semester) 21.120.000 2 dokumen (laporan barang per semester) 21.120.000 a2 dokumen
24
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.05.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikanrata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi kepegawaian pada masing-masing sub kegiatan100% 21.600.000 100% 13.500.000 100% 25.000.000 100% 32.500.000 100% 10.000.000 100% 15.000.000 100% 117.600.000
25
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.05.1Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin PegawaiJumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang diadakanJumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang diadakan - - 1 unit mesin pinjer print (mesin absensi) 10.000.000 1 unit mesin pinjer print (mesin absensi) 10.000.000
26
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.05.2Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut KelengkapannyaJumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan - 50 Stel 22.500.000 100 Stel 100 Stel 50 stel 22.500.000
27
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.05.9Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsiJumlah personil yang mengikuti diklat Jumlah personil yang mengikuti diklat6 personil 21.600.000 6 personil 13.500.000 6 personil 15.000.000 4 personil 10.000.000 4 personil 10.000.000 5 personil 15.000.000 25 personil 85.100.000
28
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikanrata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi umum pada masing-masing sub kegiatan100% 203.680.394 100% 185.442.700 100% 191.962.700 100% 190.962.700 100% 192.942.700 100% 187.962.700 100% 1.152.953.894
29
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.1Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan 81 unit 6.501.000 58 unit 6.500.000 58 unit 6.500.000 58 unit 6.500.000 58 unit 6.500.000 58 unit 6.500.000 348 unit 39.001.000
30
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.2Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan3198 unit 61.745.485 3231 unit 61.442.700 3231 unit 66.962.700 3231 unit 64.962.700 3231 unit 66.942.700 3231 unit 61.962.700 16.155 unit 384.018.985
31
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.4Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan - - 10 unit 1.000.000 10 unit 1.000.000 10 unit 1.000.000 30 unit 3.000.000
32
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.5Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 25319 unit 14.045.000 21728 unit 7.500.000 21728 unit 7.500.000 21728 unit 7.500.000 21728 unit 7.500.000 21728 unit 7.500.000 108640 unit 51.545.000
33
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.7Penyediaan Bahan/MaterialJumlah Material yang disediakan Jumlah Material yang disediakan2540 unit 35.660.000 2710 unit 35.000.000 2710 unit 35.000.000 2710 unit 35.000.000 2710 unit 35.000.000 2710 unit 35.000.000 13550 unit 210.660.000
34
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.8Fasilitasi Kunjungan TamuJumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi - - - - -
35
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.9Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakanJumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan 32 kali 85.728.909 32 kali 75.000.000 32 kali 75.000.000 32 kali 75.000.000 32 kali 75.000.000 32 kali 75.000.000 160 kali 460.728.909
36
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.10Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPDJumlah Arsip Dinamis yang dikelola Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola - - 10 buah 1.000.000 10 buah 1.000.000 10 buah 1.000.000 10 buah 1.000.000 40 buah 4.000.000
37
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.11Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPDJumlah dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diadakanJumlah dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diadakan - - 2 jenis -
38
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPersentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikanrata-rata capaian realisasi terhadap target pengadaan BMD pada masing-masing sub kegiatan100% 82.310.891 100% 8.000.000 100% 8.000.000 100% 10.000.000 100% 14.000.000 100% 8.000.000 100% 130.310.891
39
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.1Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas JabatanJumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakanJumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan -
40
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.2Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan - - - - -
41
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.5Pengadaan MebelJumlah Mebel yang diadakanJumlah Mebel yang diadakan 36 unit - 36 unit - 15 unit 6.000.000 15 unit 6.000.000 30 unit 12.000.000
42
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.6Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan 9 unit 82.310.891 2 unit 8.000.000 2 unit 8.000.000 1 unit 4.000.000 2 unit 8.000.000 2 unit 8.000.000 11 unit 118.310.891
43
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.9Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan - 1 unit - 1 unit - -
44
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikanrata-rata capaian realisasi terhadap target penyediaan jasa penunjang pada masing-masing sub kegiatan100% 74.484.000 100% 453.000.000 100% 462.500.000 100% 455.000.000 100% 458.500.000 100% 466.000.000 100% 2.369.484.000
45
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.1Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat dinas yang difasilitasi Jumlah surat dinas yang difasilitasi - - 50 buah 1.000.000 50 buah 1.000.000 50 buah 1.000.000 50 buah 1.000.000 50 buah 4.000.000
46
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah daya listrik kantor yang dicukupi Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh)22440 kwh 74.484.000 22440 kwh 60.000.000 22440 kwh 67.500.000 22440 kwh 60.000.000 22440 kwh 63.500.000 22440 kwh 71.000.000 112200 kwh 396.484.000
47
Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi (meter kubik)1920 m31920 m31920 m31920 m31920 m31920 m39600 m3
48
Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah)Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah)21.000.00021.000.00021.000.00021.000.00021.000.00021.000.000126.000.000
49
Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupiJumlah Rupiah1.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0001.200.0006.000.000
50
Jumlah surat kabar yang dicukupi Jumlah surat kabar yang dicukupi (exemplar)364 exemplar 364 exemplar 364 exemplar 364 exemplar 364 exemplar 364 exemplar 1820 exemplar
51
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.3Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah unit Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 1 unit 1.000.000 1 unit 1.000.000 1 unit 1.000.000 1 unit 1.000.000 4 unit 4.000.000
52
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.4Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakanJumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan - 12 dokumen 393.000.000 12 dokumen 393.000.000 12 dokumen 393.000.000 12 dokumen 393.000.000 12 dokumen 393.000.000 1.965.000.000
53
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihararata-rata capaian realisasi terhadap target pemeliharaan BMD pada masing-masing sub kegiatan100% 133.154.715 100% 119.200.000 100% 119.200.000 100% 119.200.000 100% 124.200.000 100% 121.700.000 100% 736.654.715
54
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.1Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan (kali)Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan (kali)24 kali 17.109.150 24 kali 17.500.000 24 kali 17.500.000 24 kali 17.500.000 24 kali 17.500.000 24 kali 17.500.000 144 kali 104.609.150
55
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.2Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (kali)Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (kali)24 kali 92.727.400 24 kali 85.000.000 24 kali 85.000.000 24 kali 85.000.000 24 kali 85.000.000 24 kali 85.000.000 144 kali 517.727.400
56
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.3Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat BesarJumlah pemeliharaan alat berat yang dilaksanakan (kali)Jumlah pemeliharaan alat berat yang dilaksanakan (kali)1 kali 2.101.645 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 2 kali 7.500.000 11 kali 29.601.645
57
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.5Pemeliharaan MebelJumlah pemeliharaan mebel yang dilaksanakan (kali)Jumlah pemeliharaan mebel yang dilaksanakan (kali) - - 5 unit1 kali 5.000.000 1 kali 5.000.000
58
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.6Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan(kali)Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan(kali)6 kali 6.090.000 6 kali 6.700.000 6 kali 6.700.000 6 kali 6.700.000 6 kali 6.700.000 6 kali 6.700.000 35 kali 33.500.000
59
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.9Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)Jumlah gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/ direhabilitasi2 kali 15.126.520 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 12 kali 40.126.520
60
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang preventiv, responsif dan berkelanjutanIndek Resiko BencanaMeningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra, saat dan pasca bencana






Prosentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana

Prosentase desa tangguh bencana (desa/ kelurahan rawan bencana)

( Ancaman X Kerentanan / Kapasitas)
(Perhitungan dari BNPB/ BPBD Prov. Jatim)

(£ kejadian bencana yang ditangani/ £ seluruh kejadian bencana pada tahun berkenaan/x 100%


(£ desa tangguh bencana/ £ desa , kelurahan rawan bencana/x !00%
151,25%






100%






24,20%
150,75%






100%






26,75%
150,25%






100%






29,30%
149,75%






100%






31,85%
149,25%






100%






34,39%
148,75%






100%






36,94%
148,25%






100%






39,49%
148,25%






100%






39,49%
61
1.05.03PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANAProsentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana



(£ kejadian bencana yang ditangani/ £ seluruh kejadian bencana pada tahun berkenaan/x 100%


100%






100%






1.067.131.800 100%






187.500.000 100%






145.000.000 100%






138.500.000 100%






138.500.000 100%






148.500.000 100%






758.000.000
62
Prosentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) (£ desa tangguh bencana/ £ desa , kelurahan rawan bencana/x !00%24,20%26,75% 20.923.381.136 29,30% 198.500.000 31,85% 241.000.000 34,39% 247.500.000 36,94% 247.500.000 39,49% 237.500.000 39,49% 1.172.000.000
63
1.05.03.2.01Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukanJumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan - 2 kali 40.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 2 kali 35.000.000 6 kali 135.000.000
64
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.3.2.01.1Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ KotaJumlah penuyusunan Kajian Resiko Bencana yang dilaksanakanJumlah penuyusunan Kajian Resiko Bencana yang dilaksanakan - 1kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 30.000.000
65
5.1.05.0.00.0.00.04.0000.3.2.01.2Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)Jumlah sosialisasi dan KIE Daerah Rawan Bencana yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi dan KIE Daerah Rawan Bencana yang dilaksanakan1 kali 25.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 5 kali 105.000.000
66
1.05.03.2.02Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap BencanaJumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukanJumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan pada tahun berkenaan12 kali 20.923.381.136 12 kali 198.500.000 19 kali 241.000.000 12 kali 247.500.000 12 kali 247.500.000 12 kali 237.500.000 58 kali 22.095.381.136
67
1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/KotaJumlah penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakanJumlah penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan - - 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000
68
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/KotaJumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakanJumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan (destana dan SPAB) 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) 90.600.000 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) 45.000.000 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) 45.000.000 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) 45.000.000 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) 45.000.000 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) 45.000.000 5 kali (pembentukan destana di 20 desa) 315.600.000
69
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/KotaJumlah pemeliharaan sarana dan prasaran penanggulangan bencana yang dilakukan


Jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran penanggulangan bencana yang dilakukan


2 kali 441.515.700 1 kali 2.500.000 1 kali 2.500.000 2 kali 446.515.700
70
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang di laksanakanJumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang di laksanakan1 kali
71
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap BencanaJumlah Penyediaan dukungan peralatan kesiapsiagaan kebencanaan yang diadakanJumlah Penyediaan dukungan peralatan kesiapsiagaan kebencanaan yang diadakan - 1 kali pengadaan (30 unit) 30.000.000 1 kali penagadaan (30 unit) 30.000.000
72
1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/KotaJumlah pengelolaan Resiko bencana yang dilakukanJumlah pengelolaan Resiko bencana yang dilakukan1 kali 22.500.000 1 dokumen - 1 kali 22.500.000
73
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan KesiapsiagaanJumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilaksanakanJumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilaksanakan4 kali 25.000.000 14 kecamatan - 4 kali 25.000.000
74
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/KotaJumlah penyusunan laporan identifikasi kerusakan/ kerugian pasca bencana yang dilaksanakan


Jumlah penanganan kerusakan infrastruktur yang tertangani akibat bencana yang dilaksanakan

Jumlah penyusunan laporan identifikasi kerusakan/ kerugian pasca bencana yang di laksankan

Jumlah penanganan kerusakan infrastruktur yang tertangani akibat bencana yang dilaksanakan

4 kali




6 unit ( 4 Jembatan, 1 talud, 1 TPT & TPJ)
20.210.765.436 4 kali 20.000.000 4 kali 20.000.000 4 kali 20.000.000 4 kali 20.000.000 4 kali 20.000.000 20 kali 20.310.765.436
75
1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/KotaJumlah personil tim TRC dan Relawan PB yang difasilitasiJumlah personil tim TRC dan Relawan PB yang difasilitasi110 personil 180.500.000 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) 68.500.000 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) 68.500.000 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) 150.000.000 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) 150.000.000 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) 150.000.000 25 kali 767.500.000
76
Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas tim TRC dan Relawan PB
Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas tim TRC dan Relawan PB
2 kali fasilitasi
77
1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana KontijensiJumlah Penyusunan Rencana Kontijensi yang dilaksanakanJumlah Penyusunan Rencana Kontijensi yang dilaksanakan - 1 kali 25.000.000 1 kali 25.000.000 1 kali 25.000.000 1kali 25.000.000 1 dokumen - 4kali 100.000.000
78
1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap BencanaJumlah kegiatan apel siaga bencana daerah yang dilaksanakanJumlah kegiatan apel siaga bencana daerah yang dilaksanakan - 1 kali 7.500.000 1 kali 7.500.000 1 kali 7.500.000 1 kali 7.500.000 1 kali 7.500.000 4 kali 37.500.000
79
1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan BencanaJumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencanayang dilakukanJumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencanayang dilakukan1 kali 25.000.000 1 kali 25.000.000
80
1.05.03.2.03Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban BencanaJumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang dilakukanJumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang dilakukan pada tahun berkenaan37 kali 1.027.131.800 76 kali 105.000.000 75 kali 85.000.000 78 kali 90.000.000 76 kali 90.000.000 75 kali 85.000.000 324 kali 1.482.131.800
81
82
1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis PrioritasJumlah Respon Cepat thd Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas yang dilaksanakanJumlah Respon Cepat thd Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas yang dilaksanakan3 kali 5.000.000 - 3 respon 5.000.000
83
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/KotaJumlah Respon terhadap kejadian Bencana Kabupaten/Kota dilaksanakanJumlah Respon terhadap kejadian Bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan12 respon 26.600.000 50 kali 20.000.000 50 kali 20.000.000 50 kali 20.000.000 50 kali 20.000.000 50 kali 20.000.000 250 kali 126.600.000
84
1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/KotaJumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana  yang dilakukan Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang di lakukan pada tahun berjalan1 kali 5.000.000 1 kegiatan - 1 kali 5.000.000
85
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/KotaJumlah pengadaan logistik korban bencana yang diadakanJumlah logistik korban bencana yang diadakan1 pengadaan 170.000.000 1 kali pengadaan (90 paket) 50.000.000 1 kali pengadaan (90 paket) 50.000.000 1 kali pengadaan (90 paket) 50.000.000 1 kali pengadaan (90 paket) 50.000.000 1 kali pengadaan (90 paket) 50.000.000
5 kali pengadaan (1265 paket)
420.000.000
86
Jumlah evakuasi korban bencana yang dilakukanJumlah evakuasi korban bencana yang dilakukan
87
1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat BencanaJumlah pelaksanaan pembentukan posko yang dilakukanJumlah posko yang dibentuk - 1 kali (1 Posko hidrometeorologi) 10.000.000 - 1kali 10.000.000
88
1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah PenyakitJumlah pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang dilakukanJumlah pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang dilakukan24 respon 830.531.800 24 kali 25.000.000 24 kali 15.000.000 24 kali 15.000.000 24 kali 15.000.000 24 kali 15.000.000 84 kali 915.531.800
89
1.05.03.2.04Penataan Sistem Dasar Penanggulangan BencanaJumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakanJumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan24 kali 40.000.000 22 kali 42.500.000 22 kali 40.000.000 20 kali 28.500.000 20 kali 28.500.000 20 kali 28.500.000 122 kali 208.000.000
90
1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/KotaJumlah pelaksanaanpenyusunan kebijakan regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana yang dilakukanJumlah kebijakan regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana - - 1 kali 5.000.000 1 kali 5.000.000
91
1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kotajumlah penguatan kelembagaan bencana yang dilakukanjumlah penguatan kelembagaan bencana yang dilakukan - 2 kali (3 kecamatan potensi tsunami) 20.000.000 2 kali 20.000.000
92
1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/KotaJumlah Penyelenggaraan Kerjasama Penanggulangan Bencana yang dilakukanJumlah Penyelenggaraan Kerjasama Penanggulangan Bencana yang dilakukan - - 1 kali ( 1 dokumen) 5.000.000 - 1 kali 1 dokumen 5.000.000
93
1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi KebencanaanJumlah pelasanaan penyusunan dokumen yang dilaporkan dalam sistem informasi kebencanaan Jumlah pelasanaan penyusunan dokumen yang dilaporkan dalam sistem informasi kebencanaan 12 dokumen 40.000.000 12 kali (12 dokumen) 22.500.000 12kali 22.500.000 8 kali 28.500.000 12 kali 28.500.000 12 kali 28.500.000 72 kali 170.500.000
94
Jumlah fasilitasi Operasional Pusdalops yang dilaksanakanJumlah fasilitasi Operasional Pusdalops yang dilaksanakan 12 bulan operasional Pusdalop 8 kali 8 kali 12 kali 8 kali 8kali 48 kali
95
1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan BencanaJumlah Penyelenggaraan Pembinaan serta Pengawasan Penanggulangan Bencana yang dilakukanJumlah Penyelenggaraan Pembinaan serta Pengawasan Penanggulangan Bencana yang dilakukan - - 1 kali 7.500.000 5 desa - 1 kali 7.500.000
96
Jumlah 26.678.160.359 4.352.564.527 4.352.564.527 4.352.564.527 4.352.544.527 4.352.564.527 48.440.962.994
97
98
KEPALA PELAKSANA BPBD
99
KABUPATEN TRENGGALEK
100