| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KABUPATEN TRENGGALEK | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rekening | Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Formula/ Rumus Perhitungan Indikator | Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | Keterangan | |||||||||||||||||||
6 | Th. 2021 | Th. 2022 | Th. 2023 | Th. 2024 | Th. 2025 | Th. 2026 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | ||||||||||||||||||||||||
7 | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 25 | ||||||||
9 | 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 26.678.160.359 | 4.352.564.527 | 4.352.564.527 | 4.352.564.527 | 4.352.544.527 | 4.352.564.527 | 48.440.962.994 | ||||||||||||||||||||||
10 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 26.678.160.359 | 4.352.564.527 | 4.352.564.527 | 4.352.564.527 | 4.352.544.527 | 4.352.564.527 | 48.440.962.994 | ||||||||||||||||||||||
11 | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional | Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (Katagori Nilai SAKIP) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai RB dari Inspektorat pada tahun n Katagori Nilai SAKIP dari Inspektorat pada tahun n Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun n | BB | A (80,25) 85 | 75 A (80,50) 85 | 75,5 A (80,75) 86 | 76 A (81) 87 | 76.5 A (81,25) 87,5 | 77 A (81,50) 88 | 77 A (81,50) 88 | ||||||||||||||||||
12 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi | rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan | 100% | 4.445.886.817 | 100% | 3.816.744.527 | 100% | 3.813.094.527 | 100% | 3.812.094.527 | 100% | 3.803.074.527 | 100% | 3.810.594.527 | 100% | 23.501.489.452 | |||||||||||||
13 | Persentase nilai aset dalam kondisi baik | [(∑ rupah aset dalam kondisi baik/jumlah rupiah total aset) x 100% | 100% | 236.585.606 | 100% | 148.320.000 | 100% | 148.320.000 | 100% | 150.320.000 | 100% | 159.320.000 | 100% | 150.820.000 | 100% | 993.685.606 | |||||||||||||||
14 | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [(∑ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah) / (∑ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya Perangkat Daerah) x 100% | 100% | 5.175.000 | 100% | 1.500.000 | 100% | 5.150.000 | 100% | 4.150.000 | 100% | 4.150.000 | 100% | 5.150.000 | 100% | 25.275.000 | |||||||||||||||
15 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 8 dokumen | 5.175.000 | 7 dokumen | 1.500.000 | 7 dokumen | 5.150.000 | 7 dokumen | 4.150.000 | 7 dokumen | 4.150.000 | 7 dokumen | 5.150.000 | 35 dokumen | 25.275.000 | |||||||||||||
16 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.01.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 8 dokumen | 5.175.000 | 7 dokumen | 1.500.000 | 7 dokumen | 4.150.000 | 7 dokumen | 3.150.000 | 7 dokumen | 3.150.000 | 7 dokumen | 4.150.000 | 35 dokumen | 21.275.000 | |||||||||||||
17 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.01.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | - | - | 4 dokumen | 1.000.000 | 4 dokumen | 1.000.000 | 4 dokumen | 1.000.000 | 4 dokumen | 1.000.000 | 12 dokumen | 4.000.000 | |||||||||||||||
18 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan | rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi keuangan pada masing-masing sub kegiatan | 100% | 4.146.122.423 | 100% | 3.164.801.827 | 100% | 3.133.631.827 | 100% | 3.133.631.827 | 100% | 3.141.631.827 | 100% | 3.141.631.827 | 100% | 19.861.451.558 | |||||||||||||
19 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan | (Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan) / (Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN keseluruhan 1 tahun) | 100% | 3.656.312.423 | 100% | 3.063.671.827 | 100% | 3.063.671.827 | 100% | 3.063.671.827 | 100% | 3.063.671.827 | 100% | 3.063.671.827 | 100% | 18.974.671.558 | |||||||||||||
20 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.02.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun | Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun | 12 dokumen | 436.290.000 | 12 dokumen | 69.960.000 | 12 dokumen | 69.960.000 | 12 dokumen | 77.960.000 | 12 dokumen | 77.960.000 | 72 dokumen | 732.130.000 | |||||||||||||||
21 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.02.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun | 2 dokumen (laporan terpadu, laporan keuangan) | 53.520.000 | 2 dokumen (laporan terpadu, laporan keuangan) | 101.130.000 | 2 dokumen (laporan terpadu, laporan keuangan) | 154.650.000 | |||||||||||||||||||||
22 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase administrasi BMD perangkat daerah yang diselesaikan | 100% | 100% | 21.120.000 | 100% | 21.120.000 | 100% | 21.120.000 | 100% | 21.120.000 | 100% | 21.120.000 | 100% | 21.120.000 | 100% | 126.720.000 | |||||||||||||
23 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.03.6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah administarasi Barang Milik Daerah yang disusun | Jumlah administarasi Barang Milik Daerah yang disusun | 2 dokumen (laporan barang per semester) | 21.120.000 | 2 dokumen (laporan barang per semester) | 21.120.000 | 2 dokumen (laporan barang per semester) | 21.120.000 | 2 dokumen (laporan barang per semester) | 21.120.000 | 2 dokumen (laporan barang per semester) | 21.120.000 | 2 dokumen (laporan barang per semester) | 21.120.000 | a2 dokumen | ||||||||||||||
24 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan | rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi kepegawaian pada masing-masing sub kegiatan | 100% | 21.600.000 | 100% | 13.500.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 32.500.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 117.600.000 | |||||||||||||
25 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.05.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang diadakan | Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang diadakan | - | - | 1 unit mesin pinjer print (mesin absensi) | 10.000.000 | 1 unit mesin pinjer print (mesin absensi) | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||
26 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.05.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | - | 50 Stel | 22.500.000 | 100 Stel | 100 Stel | 50 stel | 22.500.000 | ||||||||||||||||||||
27 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.05.9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah personil yang mengikuti diklat | Jumlah personil yang mengikuti diklat | 6 personil | 21.600.000 | 6 personil | 13.500.000 | 6 personil | 15.000.000 | 4 personil | 10.000.000 | 4 personil | 10.000.000 | 5 personil | 15.000.000 | 25 personil | 85.100.000 | |||||||||||||
28 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan | rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi umum pada masing-masing sub kegiatan | 100% | 203.680.394 | 100% | 185.442.700 | 100% | 191.962.700 | 100% | 190.962.700 | 100% | 192.942.700 | 100% | 187.962.700 | 100% | 1.152.953.894 | |||||||||||||
29 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan | 81 unit | 6.501.000 | 58 unit | 6.500.000 | 58 unit | 6.500.000 | 58 unit | 6.500.000 | 58 unit | 6.500.000 | 58 unit | 6.500.000 | 348 unit | 39.001.000 | |||||||||||||
30 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan | 3198 unit | 61.745.485 | 3231 unit | 61.442.700 | 3231 unit | 66.962.700 | 3231 unit | 64.962.700 | 3231 unit | 66.942.700 | 3231 unit | 61.962.700 | 16.155 unit | 384.018.985 | |||||||||||||
31 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan | - | - | 10 unit | 1.000.000 | 10 unit | 1.000.000 | 10 unit | 1.000.000 | 30 unit | 3.000.000 | |||||||||||||||||
32 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 25319 unit | 14.045.000 | 21728 unit | 7.500.000 | 21728 unit | 7.500.000 | 21728 unit | 7.500.000 | 21728 unit | 7.500.000 | 21728 unit | 7.500.000 | 108640 unit | 51.545.000 | |||||||||||||
33 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.7 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Material yang disediakan | Jumlah Material yang disediakan | 2540 unit | 35.660.000 | 2710 unit | 35.000.000 | 2710 unit | 35.000.000 | 2710 unit | 35.000.000 | 2710 unit | 35.000.000 | 2710 unit | 35.000.000 | 13550 unit | 210.660.000 | |||||||||||||
34 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi | Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
35 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | 32 kali | 85.728.909 | 32 kali | 75.000.000 | 32 kali | 75.000.000 | 32 kali | 75.000.000 | 32 kali | 75.000.000 | 32 kali | 75.000.000 | 160 kali | 460.728.909 | |||||||||||||
36 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola | Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola | - | - | 10 buah | 1.000.000 | 10 buah | 1.000.000 | 10 buah | 1.000.000 | 10 buah | 1.000.000 | 40 buah | 4.000.000 | |||||||||||||||
37 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diadakan | Jumlah dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diadakan | - | - | 2 jenis | - | |||||||||||||||||||||||
38 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan | rata-rata capaian realisasi terhadap target pengadaan BMD pada masing-masing sub kegiatan | 100% | 82.310.891 | 100% | 8.000.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 14.000.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 130.310.891 | |||||||||||||
39 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | - | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan | Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
41 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | Jumlah Mebel yang diadakan | 36 unit | - | 36 unit | - | 15 unit | 6.000.000 | 15 unit | 6.000.000 | 30 unit | 12.000.000 | |||||||||||||||||
42 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan | 9 unit | 82.310.891 | 2 unit | 8.000.000 | 2 unit | 8.000.000 | 1 unit | 4.000.000 | 2 unit | 8.000.000 | 2 unit | 8.000.000 | 11 unit | 118.310.891 | |||||||||||||
43 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.07.9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | - | 1 unit | - | 1 unit | - | - | |||||||||||||||||||||
44 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan | rata-rata capaian realisasi terhadap target penyediaan jasa penunjang pada masing-masing sub kegiatan | 100% | 74.484.000 | 100% | 453.000.000 | 100% | 462.500.000 | 100% | 455.000.000 | 100% | 458.500.000 | 100% | 466.000.000 | 100% | 2.369.484.000 | |||||||||||||
45 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dinas yang difasilitasi | Jumlah surat dinas yang difasilitasi | - | - | 50 buah | 1.000.000 | 50 buah | 1.000.000 | 50 buah | 1.000.000 | 50 buah | 1.000.000 | 50 buah | 4.000.000 | |||||||||||||||
46 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi | Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh) | 22440 kwh | 74.484.000 | 22440 kwh | 60.000.000 | 22440 kwh | 67.500.000 | 22440 kwh | 60.000.000 | 22440 kwh | 63.500.000 | 22440 kwh | 71.000.000 | 112200 kwh | 396.484.000 | |||||||||||||
47 | Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi | Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi (meter kubik) | 1920 m3 | 1920 m3 | 1920 m3 | 1920 m3 | 1920 m3 | 1920 m3 | 9600 m3 | ||||||||||||||||||||||
48 | Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah) | Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah) | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 126.000.000 | ||||||||||||||||||||||
49 | Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi | Jumlah Rupiah | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 6.000.000 | ||||||||||||||||||||||
50 | Jumlah surat kabar yang dicukupi | Jumlah surat kabar yang dicukupi (exemplar) | 364 exemplar | 364 exemplar | 364 exemplar | 364 exemplar | 364 exemplar | 364 exemplar | 1820 exemplar | ||||||||||||||||||||||
51 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Jumlah unit Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 1 unit | 1.000.000 | 1 unit | 1.000.000 | 1 unit | 1.000.000 | 1 unit | 1.000.000 | 4 unit | 4.000.000 | |||||||||||||||
52 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | - | 12 dokumen | 393.000.000 | 12 dokumen | 393.000.000 | 12 dokumen | 393.000.000 | 12 dokumen | 393.000.000 | 12 dokumen | 393.000.000 | 1.965.000.000 | |||||||||||||||
53 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | rata-rata capaian realisasi terhadap target pemeliharaan BMD pada masing-masing sub kegiatan | 100% | 133.154.715 | 100% | 119.200.000 | 100% | 119.200.000 | 100% | 119.200.000 | 100% | 124.200.000 | 100% | 121.700.000 | 100% | 736.654.715 | |||||||||||||
54 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan (kali) | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan (kali) | 24 kali | 17.109.150 | 24 kali | 17.500.000 | 24 kali | 17.500.000 | 24 kali | 17.500.000 | 24 kali | 17.500.000 | 24 kali | 17.500.000 | 144 kali | 104.609.150 | |||||||||||||
55 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (kali) | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (kali) | 24 kali | 92.727.400 | 24 kali | 85.000.000 | 24 kali | 85.000.000 | 24 kali | 85.000.000 | 24 kali | 85.000.000 | 24 kali | 85.000.000 | 144 kali | 517.727.400 | |||||||||||||
56 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah pemeliharaan alat berat yang dilaksanakan (kali) | Jumlah pemeliharaan alat berat yang dilaksanakan (kali) | 1 kali | 2.101.645 | 2 kali | 5.000.000 | 2 kali | 5.000.000 | 2 kali | 5.000.000 | 2 kali | 5.000.000 | 2 kali | 7.500.000 | 11 kali | 29.601.645 | |||||||||||||
57 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah pemeliharaan mebel yang dilaksanakan (kali) | Jumlah pemeliharaan mebel yang dilaksanakan (kali) | - | - | 5 unit | 1 kali | 5.000.000 | 1 kali | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||
58 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan(kali) | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan(kali) | 6 kali | 6.090.000 | 6 kali | 6.700.000 | 6 kali | 6.700.000 | 6 kali | 6.700.000 | 6 kali | 6.700.000 | 6 kali | 6.700.000 | 35 kali | 33.500.000 | |||||||||||||
59 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.1.2.09.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali) | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/ direhabilitasi | 2 kali | 15.126.520 | 2 kali | 5.000.000 | 2 kali | 5.000.000 | 2 kali | 5.000.000 | 2 kali | 5.000.000 | 2 kali | 5.000.000 | 12 kali | 40.126.520 | |||||||||||||
60 | Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang preventiv, responsif dan berkelanjutan | Indek Resiko Bencana | Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra, saat dan pasca bencana | Prosentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana Prosentase desa tangguh bencana (desa/ kelurahan rawan bencana) | ( Ancaman X Kerentanan / Kapasitas) (Perhitungan dari BNPB/ BPBD Prov. Jatim) (£ kejadian bencana yang ditangani/ £ seluruh kejadian bencana pada tahun berkenaan/x 100% (£ desa tangguh bencana/ £ desa , kelurahan rawan bencana/x !00% | 151,25% 100% 24,20% | 150,75% 100% 26,75% | 150,25% 100% 29,30% | 149,75% 100% 31,85% | 149,25% 100% 34,39% | 148,75% 100% 36,94% | 148,25% 100% 39,49% | 148,25% 100% 39,49% | ||||||||||||||||||
61 | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Prosentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana | (£ kejadian bencana yang ditangani/ £ seluruh kejadian bencana pada tahun berkenaan/x 100% | 100% | 100% | 1.067.131.800 | 100% | 187.500.000 | 100% | 145.000.000 | 100% | 138.500.000 | 100% | 138.500.000 | 100% | 148.500.000 | 100% | 758.000.000 | ||||||||||||
62 | Prosentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) | (£ desa tangguh bencana/ £ desa , kelurahan rawan bencana/x !00% | 24,20% | 26,75% | 20.923.381.136 | 29,30% | 198.500.000 | 31,85% | 241.000.000 | 34,39% | 247.500.000 | 36,94% | 247.500.000 | 39,49% | 237.500.000 | 39,49% | 1.172.000.000 | ||||||||||||||
63 | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota | Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan | Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan | - | 2 kali | 40.000.000 | 1 kali | 20.000.000 | 1 kali | 20.000.000 | 1 kali | 20.000.000 | 2 kali | 35.000.000 | 6 kali | 135.000.000 | ||||||||||||||
64 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.3.2.01.1 | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota | Jumlah penuyusunan Kajian Resiko Bencana yang dilaksanakan | Jumlah penuyusunan Kajian Resiko Bencana yang dilaksanakan | - | 1kali | 15.000.000 | 1 kali | 15.000.000 | 1 kali | 30.000.000 | ||||||||||||||||||||
65 | 5.1.05.0.00.0.00.04.0000.3.2.01.2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah sosialisasi dan KIE Daerah Rawan Bencana yang dilaksanakan | Jumlah sosialisasi dan KIE Daerah Rawan Bencana yang dilaksanakan | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | 20.000.000 | 1 kali | 20.000.000 | 1 kali | 20.000.000 | 1 kali | 20.000.000 | 5 kali | 105.000.000 | |||||||||||||||
66 | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan | Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan pada tahun berkenaan | 12 kali | 20.923.381.136 | 12 kali | 198.500.000 | 19 kali | 241.000.000 | 12 kali | 247.500.000 | 12 kali | 247.500.000 | 12 kali | 237.500.000 | 58 kali | 22.095.381.136 | |||||||||||||
67 | 1.05.03.2.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan | Jumlah penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan | - | - | 1 kali | 15.000.000 | 1 kali | 15.000.000 | |||||||||||||||||||||
68 | 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan (destana dan SPAB) | 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) | 90.600.000 | 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) | 45.000.000 | 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) | 45.000.000 | 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) | 45.000.000 | 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) | 45.000.000 | 1 kali (pembentukan desatana di 4 desa) | 45.000.000 | 5 kali (pembentukan destana di 20 desa) | 315.600.000 | |||||||||||||
69 | 1.05.03.2.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran penanggulangan bencana yang dilakukan | Jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran penanggulangan bencana yang dilakukan | 2 kali | 441.515.700 | 1 kali | 2.500.000 | 1 kali | 2.500.000 | 2 kali | 446.515.700 | |||||||||||||||||||
70 | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang di laksanakan | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang di laksanakan | 1 kali | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1.05.03.2.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Penyediaan dukungan peralatan kesiapsiagaan kebencanaan yang diadakan | Jumlah Penyediaan dukungan peralatan kesiapsiagaan kebencanaan yang diadakan | - | 1 kali pengadaan (30 unit) | 30.000.000 | 1 kali penagadaan (30 unit) | 30.000.000 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1.05.03.2.02.05 | Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah pengelolaan Resiko bencana yang dilakukan | Jumlah pengelolaan Resiko bencana yang dilakukan | 1 kali | 22.500.000 | 1 dokumen | - | 1 kali | 22.500.000 | |||||||||||||||||||||
73 | 1.05.03.2.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilaksanakan | Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilaksanakan | 4 kali | 25.000.000 | 14 kecamatan | - | 4 kali | 25.000.000 | |||||||||||||||||||||
74 | 1.05.03.2.02.07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyusunan laporan identifikasi kerusakan/ kerugian pasca bencana yang dilaksanakan Jumlah penanganan kerusakan infrastruktur yang tertangani akibat bencana yang dilaksanakan | Jumlah penyusunan laporan identifikasi kerusakan/ kerugian pasca bencana yang di laksankan Jumlah penanganan kerusakan infrastruktur yang tertangani akibat bencana yang dilaksanakan | 4 kali 6 unit ( 4 Jembatan, 1 talud, 1 TPT & TPJ) | 20.210.765.436 | 4 kali | 20.000.000 | 4 kali | 20.000.000 | 4 kali | 20.000.000 | 4 kali | 20.000.000 | 4 kali | 20.000.000 | 20 kali | 20.310.765.436 | |||||||||||||
75 | 1.05.03.2.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil tim TRC dan Relawan PB yang difasilitasi | Jumlah personil tim TRC dan Relawan PB yang difasilitasi | 110 personil | 180.500.000 | 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) | 68.500.000 | 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) | 68.500.000 | 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) | 150.000.000 | 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) | 150.000.000 | 5 kali fasilitasi (110 personil fasilitasi untuk TRC dan Relawan 5 bulan) | 150.000.000 | 25 kali | 767.500.000 | |||||||||||||
76 | Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas tim TRC dan Relawan PB | Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas tim TRC dan Relawan PB | 2 kali fasilitasi | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1.05.03.2.02.09 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Penyusunan Rencana Kontijensi yang dilaksanakan | Jumlah Penyusunan Rencana Kontijensi yang dilaksanakan | - | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | 25.000.000 | 1kali | 25.000.000 | 1 dokumen | - | 4kali | 100.000.000 | ||||||||||||||
78 | 1.05.03.2.02.10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah kegiatan apel siaga bencana daerah yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan apel siaga bencana daerah yang dilaksanakan | - | 1 kali | 7.500.000 | 1 kali | 7.500.000 | 1 kali | 7.500.000 | 1 kali | 7.500.000 | 1 kali | 7.500.000 | 4 kali | 37.500.000 | ||||||||||||||
79 | 1.05.03.2.02.11 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencanayang dilakukan | Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencanayang dilakukan | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | 25.000.000 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang dilakukan | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang dilakukan pada tahun berkenaan | 37 kali | 1.027.131.800 | 76 kali | 105.000.000 | 75 kali | 85.000.000 | 78 kali | 90.000.000 | 76 kali | 90.000.000 | 75 kali | 85.000.000 | 324 kali | 1.482.131.800 | |||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1.05.03.2.03.01 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Respon Cepat thd Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas yang dilaksanakan | Jumlah Respon Cepat thd Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas yang dilaksanakan | 3 kali | 5.000.000 | - | 3 respon | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Respon terhadap kejadian Bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan | Jumlah Respon terhadap kejadian Bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan | 12 respon | 26.600.000 | 50 kali | 20.000.000 | 50 kali | 20.000.000 | 50 kali | 20.000.000 | 50 kali | 20.000.000 | 50 kali | 20.000.000 | 250 kali | 126.600.000 | |||||||||||||
84 | 1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan | Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang di lakukan pada tahun berjalan | 1 kali | 5.000.000 | 1 kegiatan | - | 1 kali | 5.000.000 | |||||||||||||||||||||
85 | 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah pengadaan logistik korban bencana yang diadakan | Jumlah logistik korban bencana yang diadakan | 1 pengadaan | 170.000.000 | 1 kali pengadaan (90 paket) | 50.000.000 | 1 kali pengadaan (90 paket) | 50.000.000 | 1 kali pengadaan (90 paket) | 50.000.000 | 1 kali pengadaan (90 paket) | 50.000.000 | 1 kali pengadaan (90 paket) | 50.000.000 | 5 kali pengadaan (1265 paket) | 420.000.000 | |||||||||||||
86 | Jumlah evakuasi korban bencana yang dilakukan | Jumlah evakuasi korban bencana yang dilakukan | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1.05.03.2.03.05 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah pelaksanaan pembentukan posko yang dilakukan | Jumlah posko yang dibentuk | - | 1 kali (1 Posko hidrometeorologi) | 10.000.000 | - | 1kali | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||
88 | 1.05.03.2.03.06 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Jumlah pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang dilakukan | Jumlah pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang dilakukan | 24 respon | 830.531.800 | 24 kali | 25.000.000 | 24 kali | 15.000.000 | 24 kali | 15.000.000 | 24 kali | 15.000.000 | 24 kali | 15.000.000 | 84 kali | 915.531.800 | |||||||||||||
89 | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan | Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan | 24 kali | 40.000.000 | 22 kali | 42.500.000 | 22 kali | 40.000.000 | 20 kali | 28.500.000 | 20 kali | 28.500.000 | 20 kali | 28.500.000 | 122 kali | 208.000.000 | |||||||||||||
90 | 1.05.03.2.04.01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaanpenyusunan kebijakan regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan | Jumlah kebijakan regulasi bidang manajemen penanggulangan bencana | - | - | 1 kali | 5.000.000 | 1 kali | 5.000.000 | |||||||||||||||||||||
91 | 1.05.03.2.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | jumlah penguatan kelembagaan bencana yang dilakukan | jumlah penguatan kelembagaan bencana yang dilakukan | - | 2 kali (3 kecamatan potensi tsunami) | 20.000.000 | 2 kali | 20.000.000 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1.05.03.2.04.03 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama Penanggulangan Bencana yang dilakukan | Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama Penanggulangan Bencana yang dilakukan | - | - | 1 kali ( 1 dokumen) | 5.000.000 | - | 1 kali 1 dokumen | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||
93 | 1.05.03.2.04.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah pelasanaan penyusunan dokumen yang dilaporkan dalam sistem informasi kebencanaan | Jumlah pelasanaan penyusunan dokumen yang dilaporkan dalam sistem informasi kebencanaan | 12 dokumen | 40.000.000 | 12 kali (12 dokumen) | 22.500.000 | 12kali | 22.500.000 | 8 kali | 28.500.000 | 12 kali | 28.500.000 | 12 kali | 28.500.000 | 72 kali | 170.500.000 | |||||||||||||
94 | Jumlah fasilitasi Operasional Pusdalops yang dilaksanakan | Jumlah fasilitasi Operasional Pusdalops yang dilaksanakan | 12 bulan operasional Pusdalop | 8 kali | 8 kali | 12 kali | 8 kali | 8kali | 48 kali | ||||||||||||||||||||||
95 | 1.05.03.2.04.05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan serta Pengawasan Penanggulangan Bencana yang dilakukan | Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan serta Pengawasan Penanggulangan Bencana yang dilakukan | - | - | 1 kali | 7.500.000 | 5 desa | - | 1 kali | 7.500.000 | |||||||||||||||||||
96 | Jumlah | 26.678.160.359 | 4.352.564.527 | 4.352.564.527 | 4.352.564.527 | 4.352.544.527 | 4.352.564.527 | 48.440.962.994 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | KEPALA PELAKSANA BPBD | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | KABUPATEN TRENGGALEK | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||