| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ระดับ | จำนวนนักเรียน | ค่ารายหัว/คน/ปี | รวม | ||||||||||||||||||||||
3 | มัธยมศึกษาตอนต้น | 104 | 3,500.00 | 364,000.00 | ||||||||||||||||||||||
4 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | 52 | 3,800.00 | 197,600.00 | ||||||||||||||||||||||
5 | รวม | 156 | 7,300.00 | 561,600.00 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ค่าใช้จ่ายประจำ ปีการศึกษา 2565 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ที่ | รายการ | จำนวนเงิน/เดือน | จำนวนเดือน/ปี | รวมเป็นเงิน | |||||||||||||||||||||
9 | 1 | ค่าไฟฟ้า | 15,000.00 | 12 | 180,000.00 | |||||||||||||||||||||
10 | 2 | ค่าโทรศัพท์ | 400.00 | 12 | 4,800.00 | |||||||||||||||||||||
11 | 3 | อินเตอร์เน็ต | 4,000.00 | 12 | 48,000.00 | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 5,500.00 | 12 | 66,000.00 | |||||||||||||||||||||
13 | 5 | ค่าเช่าเครื่องเช่าเอกสาร | 2,000.00 | 12 | 24,000.00 | |||||||||||||||||||||
14 | 6 | ค่าเก็บขยะ | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||
15 | 7 | ค่าไปรษณีย์ | 1,000.00 | 1 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
16 | 8 | ค่าซ่อมบำรุงรถโรงเรียน | 40,000.00 | 1 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
17 | รวม | 366,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | จำนวนเงินที่ได้รับ | 561,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | จำนวนเงินรายจ่ายประจำ | 366,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | คงเหลือ | 194,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | คำนวนค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียน | |||||||||||||||||||||||||
24 | ที่ | งบประมาณ 2565 | % | จำนวนเงิน(บาท) | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | ฝ่ายวิชาการ 60 % | 60.00 | 116,880.00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 2 | ฝ่ายอำนวยการ 15 % | 15.00 | 29,220.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | 3 | ฝ่ายบริหารทั่วไป 5% | 5.00 | 9,740.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | 4 | ฝ่ายกิจการ 5% | 5.00 | 9,740.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | 5 | แผน 5% | 5.00 | 9,740.00 | ||||||||||||||||||||||
30 | 6 | สำรองจ่าย 10% | 10.00 | 19,480.00 | ||||||||||||||||||||||
31 | รวม | 100.00 | 194,800.00 | |||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | เงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | |||||||||||||||||||||||||
37 | ระดับ | จำนวนนักเรียน | จำนวนนักเรียน/คน/ปี | รวม | ||||||||||||||||||||||
38 | ค่าเทอม | 156 | 3,600.00 | 561,600.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 156 | 220.00 | 34,320.00 | ||||||||||||||||||||||
40 | รวม | 3,820.00 | 595,920.00 | |||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | รายจ่ายเงินบำรุงการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||
43 | ที่ | รายการ | จำนวนเงิน/เดือน/ปี | รวมเป็นเงิน | จำนวนเงิน/เดือน | รวมเป็นเงิน | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | |||||||||||||||||||
44 | 1 | ค่าจ้างครูวิชาฟิสิกส์ | 8,500*6 | 51,000.00 | 8750*6 | 52,500.00 | 103,500.00 | |||||||||||||||||||
45 | 2 | ค่าจ้างครูวิชาเคมี | 8,250*6 | 49,500.00 | 8500*6 | 51,000.00 | 100,500.00 | |||||||||||||||||||
46 | 3 | ค่าจ้างครูวิชาสังคม | 8,000*6 | 48,000.00 | 8250*6 | 49,500.00 | 97,500.00 | |||||||||||||||||||
47 | 4 | ค่าจ้างขับรถรับส่งนักเรียน | 8,500*6 | 51,000.00 | 8750*6 | 52,500.00 | 103,500.00 | |||||||||||||||||||
48 | 5 | ค่าจ้างแม่บ้าน | 8,200*6 | 49,200.00 | 8450*6 | 50,700.00 | 99,900.00 | |||||||||||||||||||
49 | 6 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 220*156 | 34,320.00 | 34,320.00 | 34,320.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 7 | เงินประกันสังคม | 13,000*1 | - | - | - | 13,000.00 | |||||||||||||||||||
51 | 8 | สมทบเงินประกันสังคมรายปี | 2,000*1 | - | - | - | 2,000.00 | |||||||||||||||||||
52 | รวม | 283,020.00 | 290,520.00 | 554,220.00 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | รายรับเงินบำรุงการศึกษา | 561,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
55 | รายจ่ายเงินบำรุงการศึกษา | 554,220.00 | ||||||||||||||||||||||||
56 | คงเหลือ | 7,380.00 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | เงินพัฒนาผู้เรียน เรียนฟรี 15 ปี | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | เงินพัฒนาผู้เรียน ม. ต้น | 104 | 880.00 | 79,200.00 | |||||||||||||||||||||
62 | 2 | เงินพัฒนาผู้เรียน ม. ปลาย | 52 | 950.00 | 38,000.00 | |||||||||||||||||||||
63 | รวม | 156 | 1,830.00 | 117,200.00 | ||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | โครงการใช้เงินเงินพัฒนาผู้เรียนเรียนฟรี 15 ปี | |||||||||||||||||||||||||
67 | ที่ | กิจกรรม | ปีงบประมาณ 64 | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | เข้าค่ายลูกเสือ | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2 | เข้าค่ายจิตอาสา | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||
70 | 3 | กีฬาสี/กีฬากลุ่ม | 14,000.00 | |||||||||||||||||||||||
71 | 4 | แข่งทักษะวิชาการ | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
72 | 5 | กิจกรรมวันสำคัญ | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
73 | 6 | โครงการทัศนศึกษานักเรียน | 32,200.00 | |||||||||||||||||||||||
74 | 7 | โครงการพัฒนา ICT | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||
75 | 8 | โครงการเข้าค่ายคุณธรรม | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
76 | 9 | โครงการโควิด+อนามัย | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
77 | 10 | กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||
78 | รวม | 117,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | รายรับเงินพัฒนาผู้เรียน | 117,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | รายจ่ายตามโครงการ | 117,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
82 | คงเหลือ | - | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ทะเบียนคุมเงินฝ่ายวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (60%) | |||||||||||||||||||||||||
87 | ที่ | งบประมาณ 2565 | % | จำนวนเงิน(บาท) | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | ฝ่ายวิชาการ 60 % | 60.00 | 116,880.00 | ||||||||||||||||||||||
89 | 2 | ฝ่ายอำนวยการ 15 % | 15.00 | 29,220.00 | ||||||||||||||||||||||
90 | 3 | ฝ่ายบริหารทั่วไป 5% | 5.00 | 9,740.00 | ||||||||||||||||||||||
91 | 4 | ฝ่ายกิจการ 5% | 5.00 | 9,740.00 | ||||||||||||||||||||||
92 | 5 | แผน 5% | 5.00 | 9,740.00 | ||||||||||||||||||||||
93 | 6 | สำรองจ่าย 10% | 10.00 | 19,480.00 | ||||||||||||||||||||||
94 | รวม | 100.00 | 194,800.00 | |||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | โครงการฝ่ายวิชาการ | |||||||||||||||||||||||||
97 | ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | กลุ่มสาระ | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||
99 | 2 | เรียนรวม | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||
100 | 3 | พัฒนาวิชาการ | 21,880.00 | |||||||||||||||||||||||