ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเขื่องใน จังหวัดอุบลาชธานี
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
7
1
ค่า OT ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย794,400705,20088.77ไม่มีปัญหา อุปสรรค
8
2ค่าซ่อมแซมยานพาหนะยังไม่ได้เบิกจ่าย17,600---
9
3
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
ยังไม่ได้เบิกจ่าย38,900---
10
4วัสดุสำนักงานยังไม่ได้เบิกจ่าย6,800---
11
5น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย1,167,000780,143.0566.85ไม่มีปัญหา อุปสรรค
12
6วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย4,9004,750.8096.95ไม่มีปัญหา อุปสรรค
13
7วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย26,6007,87529.60ไม่มีปัญหา อุปสรรค
14
8ค่าตอบแทน คุ้มครองพยานยังไม่ได้เบิกจ่าย56,100---
15
9ค่าตอบแทน นักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย11,6002,00017.24ไม่มีปัญหา อุปสรรค
16
10
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ
เป็นไปตามเป้าหมาย70,40020,40028.97ไม่มีปัญหา อุปสรรค
17
11ค่าส่งหมายเรียกพยานยังไม่ได้เบิกจ่าย3,1001,000--
18
12ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย50,100203,218.66100งบประมาณไม่เพียงพอ
19
13อื่น ๆ-----
20
รวม2,247,5001,724,587.5176.73
21
กิจกรรมป้องกันปราบปรามอาชญากรรม/แก้ไขปัญหายาเสพติด/ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
22
1ค่าตอบแทนชุมชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย65,50048,85074.58ไม่มีปัญหา อุปสรรค
23
และอาสาสมัครตำรวจบ้าน
24
2โครงการตำรวจประสานโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย2,1402,140100ไม่มีปัญหา อุปสรรค
25
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
26
3โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านเป็นไปตามเป้าหมาย117,000113,10096.66ไม่มีปัญหา อุปสรรค
27
การใช้ยาเสพติดในโรงเรียน
28
(D.A.R.E. ประเทศไทย)
29
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
30
31
4โครงการบริหารจัดการ สกัดกั้นเป็นไปตามเป้าหมาย5,2002,60050ไม่มีปัญหา อุปสรรค
32
ยาเสพติด (Heart Land)
33
5โครงการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป็นไปตามเป้าหมาย10,00010,000100ใม่มีปัญหา อุปสรรค
34
ตามแนวทาง ตร. ในการดำเนินการ
35
ปิดล้อมตรวจค้น
36
6โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายเป็นไปตามเป้าหมาย26,00013,00050ใม่มีปัญหา อุปสรรค
37
ผู้มีอิทธิพลและกุล่มชาติพันธ์ที่
38
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
39
7อื่น ๆ-----
40
รวม225,840189,69083.99
41
จำนวนเงินงบประมาณ รวมทั้งหมด2,473,3401,914,277.5177.39
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100