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1 | PLAN DE ACCIÓN Departamento Administrativo de Planeación Proceso 2. Direccionamiento Estratégico | Código: R-DP-PDE-051 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 14/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Versión: 012 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | VIGENCIA AÑO:2024 | ||||||||||||||||||||||||
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8 | PLAN DE DESARROLLO | PROYECTOS DE INVERSIÓN | ACCIONES/ACTIVIDADES | FUENTES DE FINANCIACIÓN | ACCIONES/ACTIVIDADES | RESPONSABILIDAD | ||||||||||||||||||||
9 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE RESULTADO | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
10 | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Actividades Programadas Para La Vigencia con recursos | Valor de la meta de las Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos | Actividades Programadas Para La Vigencia por gestión | Valor de la meta de las Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Responsable | |||||||||||||
11 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Organismos De Control | 16.6 | 080010008 | Medición de desempeño municipal - MDM | Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público | Servicio de Implementacion de Estrategias para la vigilancia y monitoreo de la Gestion Publica | Estrategias Implementadas | 2024630010088 | Fortalecimiento del sistema de control interno, a través de los 5 roles asignados a la oficina de control interno de gestión en el municipio de Armenia | 1. Realizar actividades de seguimiento continuo, rendición de informes estratégicos (Liderazgo estratégico). | 23 | 11201-2.3.2.02.02.009.2504007.0088.91119.001 | Propios | $ 208.020.001 | NO APLICA | 208.020.001,00 | Jorge Andrés Pulido Restrepo | ||||||||
12 | 2. Realizar Recomendaciones preventivas que permitan el mejoramiento institucional con herramientas de Autoevaluación y actividades de asesoría y acompañamiento (Enfoque a la Prevención) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3. Servir como puente entre los entes externos y la entidad, identificando previamente la información relevante y pertinente a informes periódicos y requerimiento de órganos de control (Relación con entes de Control). | 24 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 4. Evaluar aspectos internos y externos que puedan llegar a representar una amenaza para el cumplimiento de los objetivos, realizando asesorías, acompañamiento como evaluación independiente (evaluación de la Gestión del riesgo) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 5, Evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gestión, control y administración, evaluar la eficiencia y la eficacia de los controles promoviendo la mejora continua, efectuar auditorias y seguimientos a Planes de Mejoramiento de manera independiente (evaluación y Seguimiento) | 35 | ||||||||||||||||||||||||
16 | TOTAL | $ 208.020.001 | ||||||||||||||||||||||||
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19 | REPRESENTANTE LEGAL | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | ||||||||||||||||||||||||
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21 | JAMES PADILLA GARCIA | JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO | ||||||||||||||||||||||||
22 | ALCALDE | SECRETARIO / DIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||
23 | ____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805 | |||||||||||||||||||||||||
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