ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
2
อบต.นางรำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 3,803,948.80 โครงการ จำนวนเงิน 3,803,948.80 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 2,817,948.80 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
3
ยุทธศาสตร์โครงการการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ
4
ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวพระราชดำริ0 0.00 0 0.00
5
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา3 1,167,668.00 3 1,167,668.00
6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร0 0.00 0 0.00
7
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาสังคม4 311,845.80 4 311,845.80
8
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข1 66,600.00 1 66,600.00
9
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน4 1,972,000.00 2 986,000.00
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา2 249,265.00 2 249,265.00
11
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี1 7,500.00 1 7,500.00
12
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน0 0.00 0 0.00
13
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1 29,070.00 1 29,070.00
14
รวม16 3,803,948.80 14 2,817,948.80
15
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นางรำ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
16
ยุทธศาสตร์ชื่อโครงการตามแผนงบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติลงนามสัญญาเบิกจ่ายคงเหลือ
17
1ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 725,820.00 105,300.00 105,300.00 620,520.00
18
2ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ 1,751,000.00 964,368.00 964,368.00 786,632.00
19
3ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 98,000.00 98,000.00 2,000.00
20
4ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาสังคม โครงการเสริมสร้างการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ร่วมกับอำเภอประทาย) 52,000.00 52,000.00 52,000.00 0.00
21
5ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบล (งานของดีอำเภอประทาย) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
22
6ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาสังคม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00
23
7ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาสังคม เงินสำรองจ่าย 400,000.00 134,845.80 134,845.80 265,154.20
24
8ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 80,000.00 66,600.00 66,600.00 13,400.00
25
9ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6 494,500.00 493,000.00 493,000.00 1,500.00
26
10ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากโรงสูบน้ำชลประทาน - วังเกษร บ้านใหญ่เกษร หมู่ 13 498,000.00 497,000.00 0.00 1,000.00
27
11ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ (คุ้มน้อย) บ้านหญ้าคาน้อย หมู่ 3 494,500.00 493,000.00 493,000.00 1,500.00
28
12ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากจุดเดิมบ้านหนองสะแบง หมู่ 7 – ละเลิงตะคุต 490,500.00 489,000.00 0.00 1,500.00
29
13ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์เพื่อความสามัคคี 150,000.00 149,875.00 149,875.00 125.00
30
14ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง 100,000.00 99,390.00 99,390.00 610.00
31
15ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการทำดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 30,000.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00
32
16ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด (อน.สธ.) 50,000.00 29,070.00 29,070.00 20,930.00
33
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568
34
อบต.นางรำ ประทาย จ.นครราชสีมา
35
ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินการทั้งหมดอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญาเบิกจ่าย
36
จำนวนโครงการงบประมาณจำนวนโครงการงบประมาณจำนวนโครงการงบประมาณจำนวนโครงการงบประมาณ
37
ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวพระราชดำริ18 86,867,800.00 1 311,900.00 0 0.00 0 0.00
38
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา18 5,663,276.00 8 2,732,310.00 3 1,167,668.00 3 1,167,668.00
39
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร9 472,000.00 3 43,000.00 0 0.00 0 0.00
40
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาสังคม18 1,769,000.00 8 682,000.00 4 311,845.80 4 311,845.80
41
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข34 16,087,200.00 23 558,500.00 1 66,600.00 1 66,600.00
42
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน92 140,630,720.00 9 4,014,200.00 4 1,972,000.00 2 986,000.00
43
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา19 43,530,300.00 8 760,000.00 2 249,265.00 2 249,265.00
44
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี17 2,200,000.00 8 559,000.00 1 7,500.00 1 7,500.00
45
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน8 670,000.00 4 400,000.00 0 0.00 0 0.00
46
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม9 1,725,000.00 5 145,000.00 1 29,070.00 1 29,070.00
47
รวม242 299,615,296.00 77 10,205,910.00 16 3,803,948.80 14 2,817,948.80
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100