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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LTAIPVIL15XXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2024 | 1/1/2024 | 31/3/2024 | 2023 | Enero a Septiembre | Auditoría interna | Financiera y a la Obra Pública | 001-2023 | Órgano de Control Interno y Órgano de Fizcalización Superior del Estado | Sin número de folio | AAL/CI/192/06/2023 - AAL/CI/247/06/2023-AAL/CI/263/08/2023 | ORFIS/CI/AUD/001/2023 | Efectuar la Auditoría Interna Coordinada entre el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y el Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver., con enfoque preventivo, en su modalidad financiera – técnica. | a) Devolución de Remanentes de Recursos Federales. b) Bienes Inmuebles. c) Bienes Muebles. d) Registro contable de cuentas bancarias. e) Procedimiento de Adquisiciones de bienes y servicios f) Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. g) Planeación, Desempeño, Transparencia y Rendición de Cuentas. h) Procedimientos de Adjudicaciones de Obras. i) Integración de Expedientes Unitarios de Obras y Acciones. | Artículos 90 fracción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 35 fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies novies, decies fracciones I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. | Sin número de oficio | https://drive.google.com/file/d/1SdVexSk3QCCMeGLnuBgcOmk9U9y_YfJ9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1SdVexSk3QCCMeGLnuBgcOmk9U9y_YfJ9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1SdVexSk3QCCMeGLnuBgcOmk9U9y_YfJ9/view?usp=sharing | Emisión del Informe de Auditoría Interna Coordinada 2023 realizada con el Órgano de Fizaclización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) por el Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver. a las áreas correspondientes | Mtra. Mónica Rivas Rodríguez | Mujer | 0 | https://drive.google.com/file/d/1d3Y-jVnjgmyPrsR1qTZ8JTFMD4VGVpNk/view?usp=sharing | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | 31/3/2024 | Periodo de solventación en proceso | |||
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