ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20241/1/202431/3/20242023
Enero a Septiembre
Auditoría interna
Financiera y a la Obra Pública
001-2023
Órgano de Control Interno y Órgano de Fizcalización Superior del Estado
Sin número de folio
AAL/CI/192/06/2023 - AAL/CI/247/06/2023-AAL/CI/263/08/2023
ORFIS/CI/AUD/001/2023
Efectuar la Auditoría Interna Coordinada entre el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y el Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver., con enfoque preventivo, en su modalidad financiera – técnica.
a) Devolución de Remanentes de Recursos Federales. b) Bienes Inmuebles. c) Bienes Muebles. d) Registro contable de cuentas bancarias. e) Procedimiento de Adquisiciones de bienes y servicios f) Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. g) Planeación, Desempeño, Transparencia y Rendición de Cuentas. h) Procedimientos de Adjudicaciones de Obras. i) Integración de Expedientes Unitarios de Obras y Acciones.
Artículos 90 fracción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 35 fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies novies, decies fracciones I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Sin número de oficio
https://drive.google.com/file/d/1SdVexSk3QCCMeGLnuBgcOmk9U9y_YfJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SdVexSk3QCCMeGLnuBgcOmk9U9y_YfJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SdVexSk3QCCMeGLnuBgcOmk9U9y_YfJ9/view?usp=sharing
Emisión del Informe de Auditoría Interna Coordinada 2023 realizada con el Órgano de Fizaclización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) por el Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver. a las áreas correspondientes
Mtra. Mónica Rivas RodríguezMujer0
https://drive.google.com/file/d/1d3Y-jVnjgmyPrsR1qTZ8JTFMD4VGVpNk/view?usp=sharing
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO31/3/2024
Periodo de solventación en proceso
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