ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - 3
2
สถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 - (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
5
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
1โครงการ บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
7
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
8
1.1 ค่า OT เป็นไปตามเป้าหมาย882,000.00 882,000.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
9
1.2 ค่าตอบแทนพยาน เป็นไปตามเป้าหมาย25,100.00 - 0.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
10
1.3 ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
11
1.4 ค่าตอบแทนนักจิต เป็นไปตามเป้าหมาย2,800.003,000.00 107.14ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
12
1.5 ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตพลิกศพ เป็นไปตามเป้าหมาย38,300.0056,400.00 147.26ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
13
1.6 ค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน เป็นไปตามเป้าหมาย29,570.0029,570.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
14
1.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน เป็นไปตามเป้าหมาย2,100.002,000.00 95.24ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
15
1.8 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ เป็นไปตามเป้าหมาย104,400.00104,400.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
16
1.9 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นไปตามเป้าหมาย17,700.0017,700.00 100.00ภ.จว.ต้นสังกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
17
1.10 ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นไปตามเป้าหมาย39,300.0039,300.00 100.00ภ.จว.ต้นสังกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
18
1.11 วัสดุสำนักงาน เป็นไปตามเป้าหมาย7,100.007,100.00 100.00ภ.จว.ต้นสังกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
19
1.12 วัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปตามเป้าหมาย1,117,200.001,117,200.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
20
1.13 วัสดุจราจร เป็นไปตามเป้าหมาย4,900.004,900.00 100.00ภ.จว.ต้นสังกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
21
1.14 ค่าอาหาร ผู้ต้องหา เป็นไปตามเป้าหมาย22,800.0022,800.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
22
2. ค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามเป้าหมาย51,000.0051,000.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
23
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย
24
2.1 การปฏิรูประบบงานสอบสวน เป็นไปตามเป้าหมาย94,400.0094,400.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
25
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
26
3กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดทางอาญา
เป็นไปตามเป้าหมาย600,000.00 600,000.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรค
และข้อขัดข้อแต่อย่างใด
27
4โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
กิจกรรม สกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
เป็นไปตามเป้าหมาย17,850.00 17,850.00 100ไม่มีปัญหา อุปสรรค
และข้อขัดข้อแต่อย่างใด
28
4.1 โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart land) เป็นไปตามเป้าหมาย15,000.0015,000.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
29
4.2 โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มือิทธิพล เป็นไปตามเป้าหมาย2,850.002,850.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
30
5กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
31
5.1 ค่าตอบแทนของชุดปฏิบัติการมวลชลและชุมชนสัมพันธ์ เป็นไปตามเป้าหมาย52,500.0052,500.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
32
5.2 ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน เป็นไปตามเป้าหมาย12,000.0012,000.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
33
6โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เป็นไปตามเป้าหมาย15,000.00 15,000.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรค แต่อย่างใด
34
7โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
- โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย4,420.00 4,420.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรค
และข้อขัดข้อแต่อย่างใด
35
8โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
- โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ( D.A.R.E.)
เป็นไปตามเป้าหมาย48,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหา อุปสรรค
และข้อขัดข้อแต่อย่างใด
36
9โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
- ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพอื่ แกไข้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นไปตามเป้าหมาย78,000.00 37,750.00 48.40ไม่มีปัญหา อุปสรรค
และข้อขัดข้อแต่อย่างใด
37
10โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
กิจกรรม บังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
เป็นไปตามเป้าหมาย84,000.00 84,000.00 100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรค
และข้อขัดข้อแต่อย่างใด
38
รวม 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น3,368,290.00 3,273,140.00 97.18
39
40
ตรวจแล้วถูกต้อง - ทราบ
41
42
พ.ต.ท. พ.ต.อ.
43
( มงคลชัย พลบูรณ์ )
( วิชาญ สุธรรมแปง)
44
สว.อก.สภ.วานรนิวาส
ผกก.สภ.วานรนิวาส
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100