ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ จังหวัดสงขลา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการรักษาความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว
เป็นไปตามเป้าหมาย 14,040 10,380 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
7
2
โครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชน
เป็นไปตามเป้าหมาย - - - -
8
3
โครงการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
เป็นไปตามเป้าหมาย 54,900 - - -
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9
4ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย 1,209,600 425,780 35.20
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
10
5
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย 139,200 69,600 50.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
11
6ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 29,700 19,500 65.66
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
12
7
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย 65,800 32,900 50.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
13
8วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 11,500 5,800 50.43
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
14
9น้ำมันรถยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 685,000 439,900 -
รับจัดสรรค่าน้ำมันรถยนต์ตู้โดยสาร
15
10น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 1,187,200 371,100 - (ทดแทน 24,000 บาท
16
11วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย 8,200 4,100 50.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
17
12วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย 77,800 1,125 1.45
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
18
13
รวมค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
เป็นไปตามเป้าหมาย 3,513,400 1,380,185 39.28 -
19
14ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 84,600 295,833 349.68
รอ ภ.จว.สงขลา จัดสรรเพิ่ม
20
15อื่น ๆเป็นไปตามเป้าหมาย
21
รวม 3,114,140 1,437,318
22
-ทราบ
23
ผู้รายงาน
ผู้ตรวจรายงาน
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100