ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรมะนัง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
15,000.0015,000.00100
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
7
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
8
2
โครงการปราบปรามยาเสพติด การสกัดกั้นยาเสพติด
31,400.0031,400.00100
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
9
Heart Land ,โครงการสลายโครงสร้างยาเสพติด
10
3
โครงการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
- -
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
11
4ค่า OT350,400.00244,500.0069.77
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
12
5ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ51,600.0043,360.00 -
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
13
6ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ8,800.00 - -
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
14
7
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
19,400.00 - -
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
15
8วัสดุสำนักงาน3,400.00 3,400.00 100
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
59
16
9น้ำมันรถยนต์553,500.00553,500.00100
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
17
10วัสดุจราจร2,400.00 - -
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
18
11วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)15,000.002,425.0016.16
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
19
12ค่าสาธารณูปโภค25,000.0025000100
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
20
13ค่าตอบแทนพยาน17,100.0017,100.0038.95
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
21
14ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา3,600.002,000.0021.73
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
22
15ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ8,000.008,000.00100
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
23
16ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ21,600.000.000
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
24
17ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน100.00 - -
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
25
รวม1,126,300.00945,685.0083.96
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100