| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง | |||||||||||||||||||||||||
2 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569) จำนวน 3 เดือน | |||||||||||||||||||||||||
3 | ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | |||||||||||||||||||
5 | แนวทางการแก้ไข | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 5,505,000.00 | 2,171,821.68 | 39.45 | ไม่มี | |||||||||||||||||||
7 | กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | |||||||||||||||||||||||||
8 | ค่าสาธารณูปโภค | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 1,186,400.00 | 554,567.63 | 46.74 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
9 | 1.ค่าไฟฟ้า | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10 | 2.ค่าน้ำประปา | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11 | 3.ค่าโทรศัพท์ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12 | 4.ค่าไปรษณีย์ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13 | 5.ค่าอินเตอร์เน็ต | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14 | ค่าตอบแทนทางคดี 5 ค่า | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | 1.ค่าตอบแทนพยาน | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 58,000.00 | 3,000.00 | - | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
16 | 2.ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 400.00 | - | - | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
17 | 3.ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 1,300.00 | 1,000.00 | 76.92 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
18 | 4.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ชันสูตร | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 101,000.00 | - | - | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
19 | 5.ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียก | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 2,400.00 | - | - | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
20 | ค่า OT. | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 2,295,400.00 | 923,000.00 | 40.21 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
21 | ค่าใช้สอย | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22 | 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 15,000.00 | 1,266.00 | 8.44 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
23 | 2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 100,000.00 | - | - | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
24 | 3.ค่าจ้างเหมาบริการ+สะอาด | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 218,100.00 | 101,352.05 | 46.47 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | -2- | |||||||||||||||||||||||||
27 | ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | |||||||||||||||||||
28 | แนวทางการแก้ไข | |||||||||||||||||||||||||
29 | ค่าวัสดุ | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30 | 1.ค่าวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | - | - | - | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
31 | 2.ค่าวัสดุจราจร | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | - | - | - | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
32 | 3.ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 1,153,000.00 | 452,236.00 | 39.22 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
33 | 4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 113,500.00 | 46,400.00 | 40.88 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
34 | 5.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เช่า รถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)และรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 120,000.00 | 21,000.00 | 17.50 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
35 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่และสงกรานต์) | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 42,000.00 | 21,000.00 | 50.00 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
36 | ภารกิจงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 98,500.00 | 47,000.00 | 47.72 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
37 | 2 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | 324,200.00 | |||||||||||||||||||||||
38 | กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
39 | 1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (แก้ไขปัญหา) | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 324,200.00 | 30,000.00 | 9.25 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
40 | 3 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 89,085.00 | 44,990.00 | 50.50 | ไม่มี | |||||||||||||||||||
41 | กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||
42 | โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตร. 1 รร.) | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 3,285.00 | 2,090.00 | 63.62 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
43 | งบครูแดร์ | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 85,800.00 | 42,900.00 | 50.00 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
44 | 4 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 225,900.00 | 90,100.00 | 39.88 | ไม่มี | |||||||||||||||||||
45 | กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด | |||||||||||||||||||||||||
46 | ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 30,000.00 | 10,000.00 | 33.33 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
47 | ค่าตอบแทนนอกเวลาด่านตรวจ/จุดตรวจ License Plate | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 119,500.00 | 59,900.00 | 50.13 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
48 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 76,400.00 | 20,200.00 | 26.44 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
49 | 5 | โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 78,000.00 | 18,000.00 | 23.08 | ไม่มี | |||||||||||||||||||
50 | ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ | |||||||||||||||||||||||||
51 | ค่าใช้จ่ายการดำเนินการในพื้นที่ โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืนฯ | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 78,000.00 | 18,000.00 | 23.08 | ไม่มี | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | -3- | |||||||||||||||||||||||||
54 | ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค | |||||||||||||||||||
55 | แนวทางการแก้ไข | |||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | โครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 8,000.00 | 4,000.00 | 50.00 | ไม่มี | |||||||||||||||||||
57 | 7 | รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. | 23,900.22 | 23,900.22 | 100.00 | ไม่มี | |||||||||||||||||||
58 | 8 | โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (งบ อบจ.ชลบุรี) | เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร | 86,010.00 | - | - | ไม่มี | |||||||||||||||||||
59 | รวม | 6,340,095.22 | 2,382,811.90 | 37.58 | - | |||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | -ทราบ | |||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | พ.ต.ต. ผู้รายงาน | พ.ต.อ. ผู้ตรวจรายงาน | ||||||||||||||||||||||||
66 | (ภัคพงศ์ แสงมณี) | (ไตรเทพ แพทย์รัตน์) | ||||||||||||||||||||||||
67 | สว.ธร.สภ.แหลมฉบัง | ผกก.สภ.แหลมฉบัง | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||