ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569) จำนวน 3 เดือน
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
4
ลำดับรายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
5
แนวทางการแก้ไข
6
1โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชนเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 5,505,000.00 2,171,821.68 39.45 ไม่มี
7
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
8
ค่าสาธารณูปโภค
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
1,186,400.00 554,567.63 46.74 ไม่มี
9
1.ค่าไฟฟ้า - - - - -
10
2.ค่าน้ำประปา - - - - -
11
3.ค่าโทรศัพท์ - - - - -
12
4.ค่าไปรษณีย์ - - - - -
13
5.ค่าอินเตอร์เน็ต - - - - -
14
ค่าตอบแทนทางคดี 5 ค่า
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
- - - -
15
1.ค่าตอบแทนพยาน
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
58,000.00 3,000.00 - ไม่มี
16
2.ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
400.00 - - ไม่มี
17
3.ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
1,300.00 1,000.00 76.92ไม่มี
18
4.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ชันสูตร
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
101,000.00 - - ไม่มี
19
5.ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียก
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
2,400.00 - - ไม่มี
20
ค่า OT.
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
2,295,400.00 923,000.00 40.21 ไม่มี
21
ค่าใช้สอย
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
- - - -
22
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
15,000.00 1,266.00 8.44 ไม่มี
23
2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
100,000.00 - - ไม่มี
24
3.ค่าจ้างเหมาบริการ+สะอาด
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
218,100.00 101,352.05 46.47 ไม่มี
25
26
-2-
27
ลำดับรายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
28
แนวทางการแก้ไข
29
ค่าวัสดุ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
- - - -
30
1.ค่าวัสดุสำนักงาน
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
- - - ไม่มี
31
2.ค่าวัสดุจราจร
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
- - - ไม่มี
32
3.ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
1,153,000.00 452,236.00 39.22 ไม่มี
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
113,500.00 46,400.00 40.88 ไม่มี
34
5.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เช่า รถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)และรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
120,000.00 21,000.00 17.50 ไม่มี
35
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่และสงกรานต์)
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
42,000.00 21,000.00 50.00 ไม่มี
36
ภารกิจงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
98,500.00 47,000.00 47.72ไม่มี
37
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ 324,200.00
38
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย - - -
39
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (แก้ไขปัญหา)
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
324,200.00 30,000.00 9.25 ไม่มี
40
3โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 89,085.00 44,990.00 50.50 ไม่มี
41
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
42
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตร. 1 รร.)
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
3,285.00 2,090.00 63.62 ไม่มี
43
งบครูแดร์
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
85,800.00 42,900.00 50.00 ไม่มี
44
4โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 225,900.00 90,100.00 39.88 ไม่มี
45
กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
46
ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
30,000.00 10,000.00 33.33 ไม่มี
47
ค่าตอบแทนนอกเวลาด่านตรวจ/จุดตรวจ License Plate
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
119,500.00 59,900.00 50.13 ไม่มี
48
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
76,400.00 20,200.00 26.44 ไม่มี
49
5โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 78,000.00 18,000.00 23.08 ไม่มี
50
ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
51
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการในพื้นที่ โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืนฯ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
78,000.00 18,000.00 23.08 ไม่มี
52
53
-3-
54
ลำดับรายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
55
แนวทางการแก้ไข
56
6โครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
8,000.00 4,000.00 50.00 ไม่มี
57
7
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
23,900.22 23,900.22 100.00 ไม่มี
58
8โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (งบ อบจ.ชลบุรี)เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 86,010.00 - - ไม่มี
59
รวม 6,340,095.22 2,382,811.90 37.58 -
60
61
62
-ทราบ
63
64
65
พ.ต.ต. ผู้รายงาน พ.ต.อ. ผู้ตรวจรายงาน
66
(ภัคพงศ์ แสงมณี)(ไตรเทพ แพทย์รัตน์)
67
สว.ธร.สภ.แหลมฉบังผกก.สภ.แหลมฉบัง
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100