ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
2
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
217
แผนงาน/งาน/โครงการงบประมาณ
เงินประจำงวดคงเหลือ
218
ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
รวม% เบิกจ่าย%สนง.เขตรหัส
219
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
220
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( P2768)
221
งบรายจ่ายอื่น(35031700004/500)
222
- คชจ.ดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบฯชั้น ป.3 และ ป.1(NT)
4,180.00 4,180.00 4,180.00 100% - - 4,180.00
P2768
223
224
- -
225
- -
226
- -
227
- -
228
- -
229
- -
230
- -
231
- -
232
- -
233
- -
234
- -
235
- -
236
237
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4,180.00 4,180.00 - - 4,180.00 100% - 0.00 4,180.00
238
239
240
241
242
243
244
แผนงาน/งาน/โครงการงบประมาณ
เงินประจำงวดคงเหลือ
245
ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
รวม% เบิกจ่าย%สนง.เขตรหัส
246
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
247
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
248
งบเงินอุดหนุน(430225/410)
249
- ค่าอุปกรณ์การเรียน1,013,058.00 1,013,058.00 1,013,058.00 100% 1,013,058.00 100.00 -
P2812
250
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน1,389,245.00 1,389,245.00 1,389,245.00 100% 1,389,245.00 100.00 -
P2812
251
- ค่าจัดการเรียนการสอน6,692,413.00 6,692,413.00 6,692,413.00 100% 6,692,413.00 100.00 -
P2812
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
รวมเงินอุดหนุน 9,094,716.00 9,094,716.00 - - 9,094,716.00 100% 9,094,716.00 100 -
266
267
482
483
484
485
486
487
แผนงาน/งาน/โครงการงบประมาณ
เงินประจำงวดคงเหลือ
488
ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
รวม% เบิกจ่าย%สนง.เขตรหัส
489
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
490
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (P2762)
491
งบบุคลากร(14708/100)
492
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ1,188,200.00 1,188,200.00 1,188,200.00 100% 756,130.00 63.64 432,070.00
P2762
493
494
495
งบดำเนินงาน(14708/300)
496
- ค่าเช่าบ้าน232,000.00 232,000.00 232,000.00 100% 127,400.00 54.91 104,600.00
O2911
497
- สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 44,800.00 44,800.00 44,800.00 100% 11,256.00 25.13 33,544.00
O2911
498
499
500
501
502
รวมผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,465,000.00 1,465,000.00 - - 1,465,000.00 100% 894,786.00 61.07754266 570,214.00
503
504
505
506
507
508
509
510
511
แผนงาน/งาน/โครงการงบประมาณ
เงินประจำงวดคงเหลือ
512
ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
รวม% เบิกจ่าย%สนง.เขตรหัส
513
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
514
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( P2789)
515
งบดำเนินงาน(36001/300)
516
- ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ,สาธารณูปโภค
100,000.00 100,000.00 - - 100,000.00 100% - 0 100,000.00
O2937
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528