| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 | |||||||||||||||||||||||||
217 | แผนงาน/งาน/โครงการ | งบประมาณ | เงินประจำงวดคงเหลือ | |||||||||||||||||||||||
218 | ได้รับจัดสรร | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | รวม | % | เบิกจ่าย | % | สนง.เขต | รหัส | ||||||||||||||||
219 | แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||||||||||
220 | โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( P2768) | |||||||||||||||||||||||||
221 | งบรายจ่ายอื่น(35031700004/500) | |||||||||||||||||||||||||
222 | - คชจ.ดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบฯชั้น ป.3 และ ป.1(NT) | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 100% | - | - | 4,180.00 | P2768 | |||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||
224 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
225 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
226 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
227 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
228 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
229 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
230 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
231 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
232 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
233 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
234 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
235 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
236 | ||||||||||||||||||||||||||
237 | กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 4,180.00 | 4,180.00 | - | - | 4,180.00 | 100% | - | 0.00 | 4,180.00 | ||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||
241 | ||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||
243 | ||||||||||||||||||||||||||
244 | แผนงาน/งาน/โครงการ | งบประมาณ | เงินประจำงวดคงเหลือ | |||||||||||||||||||||||
245 | ได้รับจัดสรร | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | รวม | % | เบิกจ่าย | % | สนง.เขต | รหัส | ||||||||||||||||
246 | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||
247 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812) | |||||||||||||||||||||||||
248 | งบเงินอุดหนุน(430225/410) | |||||||||||||||||||||||||
249 | - ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,013,058.00 | 1,013,058.00 | 1,013,058.00 | 100% | 1,013,058.00 | 100.00 | - | P2812 | |||||||||||||||||
250 | - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,389,245.00 | 1,389,245.00 | 1,389,245.00 | 100% | 1,389,245.00 | 100.00 | - | P2812 | |||||||||||||||||
251 | - ค่าจัดการเรียนการสอน | 6,692,413.00 | 6,692,413.00 | 6,692,413.00 | 100% | 6,692,413.00 | 100.00 | - | P2812 | |||||||||||||||||
252 | ||||||||||||||||||||||||||
253 | ||||||||||||||||||||||||||
254 | ||||||||||||||||||||||||||
255 | ||||||||||||||||||||||||||
256 | ||||||||||||||||||||||||||
257 | ||||||||||||||||||||||||||
258 | ||||||||||||||||||||||||||
259 | ||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||
261 | ||||||||||||||||||||||||||
262 | ||||||||||||||||||||||||||
263 | ||||||||||||||||||||||||||
264 | ||||||||||||||||||||||||||
265 | รวมเงินอุดหนุน | 9,094,716.00 | 9,094,716.00 | - | - | 9,094,716.00 | 100% | 9,094,716.00 | 100 | - | ||||||||||||||||
266 | ||||||||||||||||||||||||||
267 | ||||||||||||||||||||||||||
482 | ||||||||||||||||||||||||||
483 | ||||||||||||||||||||||||||
484 | ||||||||||||||||||||||||||
485 | ||||||||||||||||||||||||||
486 | ||||||||||||||||||||||||||
487 | แผนงาน/งาน/โครงการ | งบประมาณ | เงินประจำงวดคงเหลือ | |||||||||||||||||||||||
488 | ได้รับจัดสรร | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | รวม | % | เบิกจ่าย | % | สนง.เขต | รหัส | ||||||||||||||||
489 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||||||||||
490 | ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (P2762) | |||||||||||||||||||||||||
491 | งบบุคลากร(14708/100) | |||||||||||||||||||||||||
492 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,188,200.00 | 1,188,200.00 | 1,188,200.00 | 100% | 756,130.00 | 63.64 | 432,070.00 | P2762 | |||||||||||||||||
493 | ||||||||||||||||||||||||||
494 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | งบดำเนินงาน(14708/300) | |||||||||||||||||||||||||
496 | - ค่าเช่าบ้าน | 232,000.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 100% | 127,400.00 | 54.91 | 104,600.00 | O2911 | |||||||||||||||||
497 | - สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 100% | 11,256.00 | 25.13 | 33,544.00 | O2911 | |||||||||||||||||
498 | ||||||||||||||||||||||||||
499 | ||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||
501 | ||||||||||||||||||||||||||
502 | รวมผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 1,465,000.00 | 1,465,000.00 | - | - | 1,465,000.00 | 100% | 894,786.00 | 61.07754266 | 570,214.00 | ||||||||||||||||
503 | ||||||||||||||||||||||||||
504 | ||||||||||||||||||||||||||
505 | ||||||||||||||||||||||||||
506 | ||||||||||||||||||||||||||
507 | ||||||||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||||||||
509 | ||||||||||||||||||||||||||
510 | ||||||||||||||||||||||||||
511 | แผนงาน/งาน/โครงการ | งบประมาณ | เงินประจำงวดคงเหลือ | |||||||||||||||||||||||
512 | ได้รับจัดสรร | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | รวม | % | เบิกจ่าย | % | สนง.เขต | รหัส | ||||||||||||||||
513 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | |||||||||||||||||||||||||
514 | ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( P2789) | |||||||||||||||||||||||||
515 | งบดำเนินงาน(36001/300) | |||||||||||||||||||||||||
516 | - ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ,สาธารณูปโภค | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100% | - | 0 | 100,000.00 | O2937 | |||||||||||||||
517 | ||||||||||||||||||||||||||
518 | ||||||||||||||||||||||||||
519 | ||||||||||||||||||||||||||
520 | ||||||||||||||||||||||||||
521 | ||||||||||||||||||||||||||
522 | ||||||||||||||||||||||||||
523 | ||||||||||||||||||||||||||
524 | ||||||||||||||||||||||||||
525 | ||||||||||||||||||||||||||
526 | ||||||||||||||||||||||||||
527 | ||||||||||||||||||||||||||
528 | ||||||||||||||||||||||||||