ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 )
5
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
6
7
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
8
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
9
ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
10
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
11
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
12
- ค่าสาธารณูปโภค (ตามรายการที่ 1 - 5)งบประมาณที่ได้รับมา51,100.00 - - - -73,937.0487,151.74-109,988.78315.24 ช่องรวมการใช้งปประมาณ ตามข้อ 1-5
13
1. ไฟฟ้า
ไม่เพียงพอกับค่าสาธารณูปโภค
66,327.6673,086.510.00ติดลบปริมาณงานค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ
14
2. ประปา
ที่ต้องใช้ จึงต้องตั๋วใช้งบประมาณ
0.000.000.00ติดลบวิธีแก้ปัญหา กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
15
3. โทรศัพท์
จากงบอื่นในงบโครงการกิจกรรม
3,472.785,094.130.00ติดลบตั๋วใช้งบอื่นในโครงการและกิจกรรมเดียวกัน
16
4. ไปรษณีย์ การบังคับใช้กฎหมาย ฯ2,875.008,618.000.00ติดลบ
17
5. อินเตอร์เน็ต1,262.00353.100.00ติดลบ
18
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
19
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย200.00 - - - -100.00100.000.00100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
20
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย2,000.00 - - - -1,500.00500.000.00100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
21
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย29,700.00 - - - -19,800.009,900.000.00100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
22
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย1,150.00 - - - -750.00400.000.00100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
23
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาขอสนับสนุนเพิ่มจาก ภ.จว.กระบี่26,950.00 - - - -47,250.0060,250.00-80,550.00398.89เบิกจ่ายตรงกับหน่วยงานผู้เบิก
24
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)อยู่ระหว่างดำเนินการ852,000.00 - - - -140,800.00133,300.00577,900.0032.17ไม่มีปัญหาอุปสรรค
25
- ค่าใช้สอย-- - - - ------
26
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอยู่ระหว่างดำเนินการ127,200.00 - - - -0.008,052.00119,148.006.33ไม่มีปัญหาอุปสรรค
27
2.ค่าซ่อมยานพาหนะอยู่ระหว่างดำเนินการ17,600.00 - - - -2,200.000.0015,400.0012.50ไม่มีปัญหาอุปสรรค
28
3.ค่าจ้างเหมาบริการอยู่ระหว่างดำเนินการ38,000.00 - - - -8,369.937,624.7122,005.3642.09ไม่มีปัญหาอุปสรรค
29
- ค่าวัสดุ
30
1.ค่าวัสดุสำนักงานตั๋วใช้งบประมาณจากงบอื่นฯ6,800.00 - - - -4,950.0020,321.00-18,471.00371.63ตั๋วใช้งบอื่นในโครงการและกิจกรรมเดียวกัน
31
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอยู่ระหว่างดำเนินการ1,119,100.00 - - - -198,000.00295,000.00626,100.0044.05ไม่มีปัญหาอุปสรรค
32
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)อยู่ระหว่างดำเนินการ4,800.00 - - - -0.000.004,800.000.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาอยู่ระหว่างดำเนินการ32,900.00 - - - -0.000.0032,900.000.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
34
2
35
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
36
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)อยู่ระหว่างดำเนินการ78,000.00 - - - -39,900.000.0038,100.0051.15ไม่มีปัญหาอุปสรรค
37
3
38
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย15,000.00 - - - -0.0015,000.000.00100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
39
4
40
โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอยู่ระหว่างดำเนินการ25,650.00 - - - -0.0017,100.008,550.0066.67ไม่มีปัญหาอุปสรรค
41
5
42
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย3,240.00 - - - -0.003,240.000.00100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
43
6
44
โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการ62,100.00 - - - -41,670.000.0020,430.0067.10ไม่มีปัญหาอุปสรรค
45
7
46
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
อยู่ระหว่างดำเนินการ8,000.00 - - - -0.004,000.004,000.0050.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
47
.
48
รวม2,501,490.00579,227.37661,939.451,469,333.3649.62
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100