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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 2017 | 2017 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 188-DS-GF | Auditoria Superior de la Federacion | AEGF/2963/2018 | DGARFT "B"/3246/2018 | no aplica | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa U006 2017, afin de que cumplan con el convenio celebrado y demás disposiciones juridicas aplicables | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO DARFT B.3-0139-2018 | https://drive.google.com/open?id=1coWgfxKHPfXa7i9_cF9ndR2SEnlvxDYE | 6 Observaciones | https://drive.google.com/file/d/1LbwxFugii53ef9Tgkq5WgzpiaTpkY4nJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/172h7LhRU0-SAuzgD3-33itmTb1aFWV2m/view?usp=sharing | Inicio de Expediente de presunta responsabilidad Administrativa: 2017-4-99013-15-0188-15-001-EPRA/0124/2019 | Órgano Interno de Control | 1 | https://drive.google.com/open?id=1eaipLm20ydhvdHxkFDoJ3_8XDFP4KiNB | 1 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 27/4/2022 | 31/3/2022 | En espera de resolución |
9 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Auditoria de cumplimiento | 606-DE-GF | SECONT- ASF | AEGF/0673/2019 | SC/DGAG/EASF/2019-00169 | SC/DGAG/0808/2019 | Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable | transferencias del subsidio estatal del las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018 | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO SC/DGAG/1169/2019 | https://drive.google.com/open?id=1Ac6GjsRJRBjpOlLZ2bx8hjrYEzB9Os_y | una solicitud de aclaración | https://drive.google.com/open?id=183m3bmHD9wzbyLY_q-fl1AuM9yhXiErG | https://drive.google.com/open?id=1NmyQi0Dc5mKYxRhZYe70af-qketjogQ5 | solicitud de aclaración | Órgano Interno de Control | 1 | https://drive.google.com/open?id=1wKpnqxbQr9oBuyle91gOsXBWQwNSKRi- | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 27/4/2022 | 31/3/2022 | En proceso de solventación |
10 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 146-DS-GF | Auditoria Superior de la Federacion | AEGF/2201/2019 | DGARFT "B"/1265/2019 | no aplica | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa U006 2018, afin de que cumplan con el convenio celebrado y demás disposiciones juridicas aplicables | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO DARFT B.2/383/2019 | https://drive.google.com/file/d/1LgUB-LGLa5DkFcG7t8vni-4Q_Hqe6Ugg/view?usp=sharing | 11 Observaciones | https://drive.google.com/file/d/1gdwZ38MDQ-taSzAME_BDNgkn2JCFOR3v/view | https://drive.google.com/open?id=1gdwZ38MDQ-taSzAME_BDNgkn2JCFOR3v | una solicitud de aclaración, 2 pliegos de observaciones | Órgano Interno de Control | 3 | https://drive.google.com/file/d/1anB_U6lR5N5UyTj9_YBBkoCHwSWN9Y3_/view?usp=sharing | 3 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 27/4/2022 | 31/3/2022 | Con pronunciamiento emitido |
11 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 2020 | 2020 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 571-DE-GF | SECONT- ASF | AEGF/1646/2021 | AEGF/1646/2021 | no aplica | Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable | transferencias del subsidio estatal del las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2020 | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | DGAGF"D"/1599/2021 | https://drive.google.com/file/d/1YeT1mLoQPMfNH-lNTKseJWWJpQuSOFAn/view?usp=sharing | 1 Observación | https://drive.google.com/file/d/1YeT1mLoQPMfNH-lNTKseJWWJpQuSOFAn/view?usp=sharing | https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0571_a.pdf | solicitud de aclaración | Órgano Interno de Control | 0 | https://drive.google.com/file/d/14pBfRpMWBGbTVTo2UAGqhVWVrEmhKD9S/view?usp=sharing | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 27/4/2022 | 31/3/2022 | Solventado |
12 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 2021 | 2021 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 492 FAM CP 2021 | SECONT- ASF | AEGF/0264/2022 | AEGF/0264/2022 | no aplica | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al ejercicio y aplicación de los recursos remanentes del FAM, durante el ejercicio fiscal 2021. | Fondo de Aportaciones Múltiples CP 2021 | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, | Auditoría en proceso | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Sin observaciones | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Auditoría en proceso | Órgano Interno de Control | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 27/4/2022 | 31/3/2022 | En proceso |
13 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 2021 | 2021 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 511 | Auditoria Superior de la Federacion | AEGF/1265/2022 | AEGF/1265/2022 | no aplica | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa U006 2021, afin de que cumplan con el convenio celebrado y demás disposiciones juridicas aplicables | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, | Auditoría en proceso | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Sin observaciones | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Auditoría en proceso | Órgano Interno de Control | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 27/4/2022 | 31/3/2022 | En proceso |
14 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 2021 | 2021 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 499 | SECONT- ASF | AEGF/0167/2022 | AEGF/0167/2022 | no aplica | Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable | Participaciones Federales a Entidades Federativas | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, | Auditoría en proceso | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Sin observaciones | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Auditoría en proceso | Órgano Interno de Control | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 27/4/2022 | 31/3/2022 | En proceso |
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