ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2568
2
ณ วันที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 11.00 น
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน /กลุ่มบริหาร งบประมาณ ยอดใช้ไปคงเหลือ
4
อุดหนุนกิจกรรมพัฒฯรายได้อุดหนุนกิจกรรมพัฒฯรายได้อุดหนุนกิจกรรมพัฒฯรายได้
5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี388,800.00100,000.00318,240.850.0070,559.15100,000.00
6
คณิตศาสตร์268,800.00184,194.0084,606.00
7
ภาษาไทย205,600.00159,372.0046,228.00
8
ต่างประเทศ286,400.00196,508.0089,892.00
9
สังคมศึกษา247,200.00150,986.0096,214.00
10
การงานอาชีพ116,000.0089,759.0026,241.00
11
ศิลปะ105,600.0075,600.0030,000.00
12
สุขศึกษาและพลศึกษา101,600.00137,822.0076,904.0042,160.0024,696.0095,662.00
13
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน164,000.00300,000.00104,615.000.0041,385.00300,000.00
14
งบกลาง
15
1.ค่าสาธารณูปโภค1,700,000.001,372,127.33327,872.67
16
2.ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์100,000.00420.0099,580.00
17
3.ซ่่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่1,700,000.001,258,530.80441,469.20
18
4.ประเมินพระราชทาน500,000.000.00500,000.00
19
5.ปรับภูมิทัศน์แปลงเกษตร150,000.0036,400.00113,600.00
20
6.ยานพาหนะ350,000.00301,187.2348,812.77
21
7. พัฒนาศักยภาพการบริหาร500,000.000.00500,000.00
22
8.กิจกรรมห้องสมุด100,000.0058,088.0041,912.00
23
9.สภานักเรียน100,000.0025,442.0074,558.00
24
10.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน80,000.000.0080,000.00
25
11.ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา150,000.0053,671.4196,328.59
26
12.พัฒนาห้องเรียน1,000,000.00528,320.00471,680.00
27
ฝ่ายบริหารงาน
28
บริหารงานทั่วไป510,136.00100,000.00301,522.0068,700.00208,614.0031,300.00
29
บริหารงานวิชาการ255,068.00850,000.00179,251.00300,527.0075,817.00549,473.00
30
บริหารงานบุคคล255,068.00350,000.00152,799.000.00102,269.00350,000.00
31
บริหารงานงบประมาณ255,068.0095,109.00159,959.00
32
โครงการเพิ่มพูนศักยภาย(ค่าเทอมนักเรียน)5,677,960.002,522,129.003,155,831.00
33
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน955,696.00585,107.90370,588.10
34
9,589,340.002,443,518.006,027,960.005,719,046.62996,494.902,522,129.003,852,293.381,447,023.103,505,831.00
35
เบ็ดเตร็ด
36
37
38
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2568 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)
39

โครงการห้องเรียนพิเศษ
งบประมาณ ยอดใช้ไปคงเหลือ
40
รายได้รายได้รายได้
41
EP 3,217,060 2,079,084.951,137,975.05
42
IEP 2,394,940 1,570,412 824,528
43
SMART ม.ต้น 4,475,000 2,870,545 1,604,456
44
SMART ม.ต้น 4,576,500 2,412,138 2,164,363
45
46
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2567
47
48
งบประมาณเหลือจ่าย ยอดใช้ไปคงเหลือ
49
อุดหนุนกิจกรรมพัฒฯรายได้อุดหนุนกิจกรรมพัฒฯรายได้อุดหนุนกิจกรรมพัฒฯรายได้
50
1,375,759.842,054,577.34820,408.001,862,411.52555,351.84192,165.82
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100