| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣師範大學第二十九屆學生會 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 第一期總預算表(2024/07/01-2024/09/30) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 分類 | 單位 | 款 | 項 | 目 | 名稱 | 金額 | 百分比 | 說明 | |||||||||||||||||||
4 | 期入 | 合計 | 3,201,000 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
5 | A | 1 | 學生工作會 | 3,201,000 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 會長 | - | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 財務部 | 3,201,000 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 前期轉入 | 3,200,000 | 99.97% | 預估收入 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 孳息收入 | 1,000 | 0.03% | 依往年估計 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 利息收入 | 1,000 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 學生權利部 | - | |||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 秘書部 | - | |||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 活動部 | - | |||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | B | 1 | 學代會 | - | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 秘書處 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | C | 1 | 評議會 | - | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 書記處 | - | |||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 期出 | 合計 | 843,277 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
22 | A | 1 | 學生工作會 | 233,915 | 27.74% | |||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 會長 | 16,620 | 1.97% | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 行政費 | 4,500 | 0.53% | 會長1,500/月*3個月,行政及會議相關用品、通訊及交通費,非本分單位期出項目等實報實銷 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 業務費 | 6,000 | 0.71% | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 會務研究費 | 6,000 | 0.71% | 補助臺灣學生聯合會暑訓報名費3,000元,預計補助兩名,共計6,000元。 | |||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 差旅費 | 6,120 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 交通費 | 6,120 | 0.73% | 補助臺灣學生聯合會暑訓交通費高鐵南港至左營來回兩名,1,530元*來回*2名=6,120元,憑票券實報實銷。 | |||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 財務部 | 35,236 | 4.18% | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 行政費 | 3,000 | 0.36% | 部長1000/月*3個月,行政及會議相關用品、通訊及交通費,非本分單位期出項目等實報實銷 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 人事費 | 31,036 | 3.68% | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 工作津貼 | 29,280 | 3.47% | 183*40(時)*2(月)+183*80(時)*1(月)=29,280 | |||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 離職儲金 | 1,756 | 0.21% | 工作津貼*6% | |||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 業務費 | 1,200 | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 餐飲費 | 1,200 | 0.14% | 預計開兩次會議,150*4(人)*2(次)=1,200 | |||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 學權部 | 53,715 | 6.37% | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 行政費 | 3,000 | 0.36% | 部長1000/月*3個月,行政及會議相關用品、通訊及交通費,非本分單位期出項目等實報實銷 | ||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 人事費 | 46,565 | 5.52% | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 工作津貼 | 43,930 | 5.21% | 183*60(時)*2(月)+183*120(時)*1(月)=43,920 | |||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 離職儲金 | 2,635 | 0.31% | 工作津貼*6% | |||||||||||||||||||||||
43 | 3 | 業務費 | 4,150 | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 餐飲費 | 3,150 | 0.37% | 預計開三次會議,150*7(人)*3(次)=3,150 | |||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 印刷費 | 1,000 | 0.12% | 相關文宣品印刷費用 | |||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 5 | 秘書部 | 58,647 | 6.95% | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 行政費 | 3,000 | 0.36% | 部長1000/月*3個月,行政及會議相關用品、通訊及交通費,非本分單位期出項目等實報實銷 | ||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 人事費 | 29,097 | 3.45% | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 工作津貼 | 27,450 | 3.26% | 183*30(時)*2(月)+183*90(時)*1(月)=27,450 | |||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 離職儲金 | 1,647 | 0.20% | 工作津貼*6% | |||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 業務費 | 26,550 | 3.15% | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 印刷費 | 300 | 0.04% | 海報、文件印刷 | |||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 餐飲費 | 5,250 | 0.62% | 預計開三場幹部會議,150*5(人)*3(次)=2250;全校師生座談會一場約20人,150*20(人)=3000元 | |||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 郵寄費 | 20,000 | 2.37% | 新生包郵寄費用預估,屆時實報實銷 | |||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 設計費 | 1,000 | 0.12% | 新生手冊和新生包內外設計,人力費用 | |||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 6 | 活動部 | 58,697 | 6.96% | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 行政費 | 3,000 | 0.36% | 部長1000/月*3個月,行政及會議相關用品、通訊及交通費,非本分單位期出項目等實報實銷 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 人事費 | 29,097 | 3.45% | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 工作津貼 | 27,450 | 3.26% | 183*30(時)*2(月)+183*90(時)*1(月)=27,450 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 離職儲金 | 1,647 | 0.20% | 工作津貼*6% | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | 業務費 | 12,600 | 1.49% | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 餐飲費 | 1,800 | 0.21% | 預計開三場會議,150*4(人)*3(次)=1,800 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 印刷費 | 800 | 0.09% | 【人文電影節】文件印刷300元、【社團嘉年華】海報印刷500元 | |||||||||||||||||||||||
66 | 3 | 租金費 | 7,000 | 0.83% | 【人文電影節】拍攝器材與場地租借費用,用於宣傳片製作 | |||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 宣傳費 | 3,000 | 0.36% | 新生活動相關宣傳 | |||||||||||||||||||||||
68 | 4 | 資本購置與維護 | 14,000 | 1.66% | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 消耗品費 | 14,000 | 1.66% | 【人文電影節】工人服費11,000元、【社團嘉年華】供新生於攤位領取之消耗品3,000元 | |||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 7 | 預備金 | 11,000 | 4.70% | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 第一預備金 | 11,000 | 4.70% | 依法不超過單位預算5% | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | B | 1 | 學生代表大會 | 506,187 | 60.03% | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 行政費 | 4,500 | 0.53% | 學代會主席1,500元*3個月=4,500元,行政及會議相關用品、通訊及交通費、非本分單位期出項目等實報實銷。 | ||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 業務費 | 6,000 | 0.71% | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 會務研究費 | 6,000 | 0.71% | 補助臺灣學生聯合會暑訓報名費3,000元,預計補助兩名,共計6,000元。 | |||||||||||||||||||||||
78 | 3 | 差旅費 | 6,120 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 交通費 | 6,120 | 0.73% | 補助臺灣學生聯合會暑訓交通費高鐵南港至左營來回兩名,1,530元*來回*2名=6,120元,憑票券實報實銷。 | |||||||||||||||||||||||
80 | 4 | 獎補助 | 402,410 | 47.72% | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 社團補助支出 | 320,000 | 37.95% | 按本會《會費運用暨獎補助條例》第十三條規定,本會於當屆編列會費收入總額五分之一,預估會費收入為1,600,000元估計,則為320,000元,此經費續用至2025年05月15日。 | |||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 研究獎助支出 | 82,410 | 9.77% | 以平均一個月一案考量,一案27,470元*3案=82,410元。 | |||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 秘書處 | 62,157 | 7.37% | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 行政費 | 3,000 | 0.36% | 秘書長1,000元*3個月=3,000元,行政及會議相關用品、通訊及交通費、非本分單位期出項目等實報實銷。 | ||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 人事費 | 27,157 | 3.22% | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 工作津貼 | 25,620 | 3.04% | 秘書長20時*2個月、30時*1個月+其餘秘書20時*2個月、30時*1個月=140時。183元*140時=25,620元。 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 離職儲金 | 1,537 | 0.18% | 工作津貼*0.06。 | |||||||||||||||||||||||
88 | 3 | 業務費 | 32,000 | 3.79% | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 印刷費 | 2,000 | 0.24% | 一場會議200元,預計大會及各委員會召開10場,共計2,000元。 | |||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 租金費 | 2,000 | 0.24% | 會議場地租借,預開估計2,000元。 | |||||||||||||||||||||||
91 | 3 | 餐飲費 | 24,000 | 2.85% | 預計大會召開2次,人數40人;各委員會召開8次,人數15人,計200人次。120元*200人次=24,000元。 | |||||||||||||||||||||||
92 | 4 | 通譯費 | 4,000 | 0.47% | 預計大會召開2次,預估每場召開3個小時。183元*2次*3時=1,098元,包含其他調查等工作,預開4,000元。 | |||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 3 | 預備金 | 25,000 | 4.94% | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 第一預備金 | 25,000 | 4.94% | 依法不超過單位預算5%。 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | C | 1 | 學生評議會 | 20,175 | 2.39% | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 行政費 | 3,600 | 0.43% | 主任委員800元*3個月+副主任委員400元*3個月=3,600元,行政及會議相關用品、通訊及交通費、非本分單位期出項目等實報實銷。 | ||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 書記處 | 15,575 | 1.85% | ||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | 1 | 行政費 | 1,500 | 0.18% | 書記長500元*3個月=1,500元,行政及會議相關用品、通訊及交通費、非本分單位期出項目等實報實銷。 | ||||||||||||||||||||||