ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4
ที่รายการ
ผลการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
5
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
6
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน
7
ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามเป้าหมาย
15,100.00 54,280.00 359.47 ไม่มี
8
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นไปตามเป้าหมาย
334,800.00 284,800.00 85.07 ไม่มี
9
ค่าอาหารผู้ต้องหา
เป็นไปตามเป้าหมาย
7,800.00 1,475.00 18.91 ไม่มี
10
ค่าวัสดุจราจร
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,500.00 - - ไม่มี
11
ค่าวัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
2,100.00 5,529.00 263.29 ไม่มี
12
ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย
11,800.00 22,500.00 190.68 ไม่มี
13
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
5,300.00 - - ไม่มี
14
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
24,000.00 76,284.00 317.85 ไม่มี
15
ค่าล่วงเวลา OT
เป็นไปตามเป้าหมาย
216,000.00 - - ไม่มี
16
ค่าตอบแทนงานสอบสวน
17
ค่าตอบแทนพยาน 10,100.00 - ไม่มี
18
ค่าคุ้มครองพยาน 100.00 - ไม่มี
19
ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 2,100.00 - ไม่มี
20
ค่าชันสูตรพลิกศพ 12,700.00 3,600.00 28.35 ไม่มี
21
ค่าส่งหมายเรียกพยาน 600.00 - ไม่มี
22
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
23
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
24
งานสอบสวน 10,900.00 - ไม่มี
25
งานป้องกัน, สืบสวน 12,700.00 - ไม่มี
26
3
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
27
ตำรวจประสานโรงเรียน 4,670.00 - - ไม่มี
28
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่าย ผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 27,300.00 8,000.00 29.30 ไม่มี
29
5โครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พักคอย (Heart Land) 7,950.00 - - ไม่มี
30
รวม 707,520.00 456,468.00 64.52
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100