ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
розпорядження
4
Делятинська селищна рада
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
20.11.2025183
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
12
13
10100000Делятинська селищна рада04354539
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
20110000Делятинська селищна рада04354539
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0952200000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20083169,02гривень, у тому числі загального фонду20068169,02гривень та
23
спеціального фонду15 000,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VІ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України ",рішення сесії №1982-53/2024 від 19.12.2024 року "Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2025 рік", рішення №2126-52/2024 від 27.02.2024 року, протокол бюджетної комісії №6 від 16.05.2025 року, рішення №2315-59/2025 від 14.08.2025 року,рішення №2382-60/2025 від 25.09.2025 року,рішення №2431-61/2025 від 06.11.2025 року,розпорядження №183 від 20.11.2025 року
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Забезпечення належгого функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізація поставлених функцій та завдань селищної ради
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
42
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
43
3Забезпечення впровадження електронного урядування
44
45
9. Напрями використання бюджетних коштів
46
гривень
47
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
48
49
12345
51
1Заробітна плата14 751 160,000,0014 751 160,00
52
2Інші видатки317 470,110,00317 470,11
53
3Нарахування на заробітну плату3 097 744,000,003 097 744,00
54
4Оплата водопостачання та водовідведення500,000,00500,00
55
5оплата енергоносіїв550 000,000,00550 000,00
56
6Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг100 000,000,00100 000,00
57
7Оплата послуг (крім комунальних)518 155,890,00518 155,89
58
8оплата прирородного газу100 000,000,00100 000,00
59
9Оплата теплопостачання10 000,000,0010 000,00
60
10предмети, матеріали, обладнання619 639,020,00619 639,02
61
11Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання)3 500,000,003 500,00
62
12придбання обладнання і предметів довгострокового користування (відіокамера)0,0015 000,0015 000,00
63
УСЬОГО20 068 169,0215 000,0020 083 169,02
64
65
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
66
гривень
67
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
68
69
12345
71
Усього0,00
72
73
11. Результативні показники бюджетної програми
74
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
75
1234567
77
0затрат
78
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис70,500,0070,50
79
2оплата заробітної платигрн.штатний розпис14 751 160,000,0014 751 160,00
80
3нарахування на заробітну платугрн.штатний розпис3 097 744,000,003 097 744,00
81
4оплата енергоносіївгрн.акти виконаних робіт550 000,000,00550 000,00
82
5предмети, матеріали, обладнаннягрн.накладна619 639,020,00619 639,02
83
6утримання адмін приміщеньгрн.акти виконаних робіт518 155,890,00518 155,89
84
7оплата природного газугрн.акти виконаних робіт100 000,000,00100 000,00
85
8оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуггрн.накладна, акт виконаних робіт100 000,000,00100 000,00
86
9Оплата теплопостачаннягрн.договір, акти виконаних робіт10 000,000,0010 000,00
87
10інші видаткигрн.накладна317 470,110,00317 470,11
88
11Оплата водопостачання та водовідведеннягрн.договори, акти виконаних робіт500,000,00500,00
89
13Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання)грн.акти виконаних робіт3 500,000,003 500,00
90
14придбання обладнання і предметів довгострокового користування (відіокамера)грн.договір, накладна0,0015 000,0015 000,00
91
15Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищугрн.претензія178 488,110,00178 488,11
92
0якості
93
12відсоток фактичного освоєння коштів до запланованихвідс.розрахунок100,000,00100,00
94
95
96
Селищний головаБогдан КЛИМ'ЮК
97
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
98
ПОГОДЖЕНО:
99
Фінансовий відділ
100
(Назва місцевого фінансового органу)
101
102
начальникТарас ВАЦИК
103
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
104
20.11.2025
105
(Дата погодження)
106
М.П.
107