ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ส่วนที่ 2
2
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
3
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
5
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
จำนวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จำนวน
คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดำเนินการ
6
ที่ดำเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
7
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน1114.29 14,004,910 39.81กองช่าง
9
1.2 แผนงานการพาณิชย์33.9 645,000 1.84กองช่าง
10
รวม1418.19 14,649,910 41.65
11
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
12
2.1 แผนงานสาธารณสุข33.90 600,000 1.70สำนักปลัด
13
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน11.29 15,000 0.05สำนักปลัด
14
2.3 แผนงานงบกลาง56.49 14,261,800 40.54สำนักปลัด
15
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน33.90 86,600 0.24สำนักปลัด
16
2.5 แผนงานการศึกษา2025.97 4,528,730 12.88กองการศึกษาฯ
17
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ79.09 315,000 0.90กองการศึกษาฯ
18
รวม3950.64 19,807,130 56.31
19
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
20
3.1 แผนงานการเกษตร22.60 62,700 0.18สำนักปลัด
21
22
รวม22.60 62,700 0.18
23
24
3
25
26
27
28
29
30
31
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
จำนวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จำนวน
คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดำเนินการ
32
ที่ดำเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
33
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
34
4.1 แผนงานสาธารณสุข22.60 30,500 0.08สำนักปลัด
35
36
รวม22.60 30,500 0.08
37
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
38
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป810.38 187,800 0.53สำนักปลัด
39
5.3 แผนงานบริหารงานคลัง22.60 260,000 0.73กองคลัง
40
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน22.60 20,000 0.06สำนักปลัด
41
5.2 แผนงานการศึกษา810.39 161,800 0.46กองการศึกษาฯ
42
43
รวม2025.97 629,600 1.78
44
รวมทั้งสิ้น77100.00 35,179,840 100.00
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
4
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100