ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ต.ค.68-มี.ค.69)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ,กิจกรรม
7
1.1 โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติดการรักษา
ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน97,100.0011,860.00 12.21
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
8
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
ชุมชน
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
9
กิจกรรมป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
10
1.2 โครงการ การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ในด้าน48,120.0046,800.00 97.26
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
11
นักท่องเที่ยวความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
12
สิน
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
13
1.3 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือ15,000.0015,000.00 100.00 ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
14
ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล)กันป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
15
ในชุมชนของตน
16
1.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประ
ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ50,500.0014,250.00 28.22
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
17
ชาชนในการป้องกันอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรม
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
18
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
19
1.5 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากการ3,316.001,476.00 44.51 ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
20
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมแพร่ระบาดของยาเสพติด
21
ศึกษาหรือเทียบเท่า
22
1.6 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิดการ
ปราบปราม ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต เพื่อ66,500.0014,400.00 21.65
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
23
ค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/
ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติด
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
24
ด่านยาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
25
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
26
27
1.7 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวนอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน88,000.0018,160.64 20.64
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
28
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
29
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
30
1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประชาชน เดินทางกลับ ภูมิลำเนา60,000.0060,000.00 100.00 ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
31
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย
32
33
2ค่า OTเบิกจ่ายให้ครบถ้วน1,092,000.001,077,156.00 98.64 กันไว้ใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
34
3
ค่าตอบแทนพยาน,ค่าใช้คุ้มครองพยาน,ค่าตอบ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน42,800.0042,600.00 99.53
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกเป็นไปตามเป้า
35
แทนนักจิตฯ,ค่าตอบแทน จพง.ชัณสูตรพลิก
เนื่องจากต้องดำเนินการ ตามขั้นตอน
36
ศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
37
4ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะปฏิบัติตามภารกิจงานได้87,600.0087,600.00 100.00 ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
38
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมยานพาหนะที่เสียหายจริง21,200.000.00 - อยู่ระหว่างสำรวจยานพาหนะซ่อมแซม
39
6ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดจ้างแม่บ้านทำความสะอาดสถานี47,000.0047,000.00 100.00 ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
40
7วัสดุสำนักงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน8,200.000.00 - อยู่ระหว่างการดำเนินการ
41
8น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์เบิกจ่ายน้ำมันปฏิบัติตามภารกิจงานได้1,339,300.001,025,308.00 76.56 ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
42
9วัสดุจราจรจัดซื้อวัสดุจราจร5,900.000.00 - อยู่ระหว่างการดำเนินการ
43
10วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดซื้ออาหารผู้ต้องหา23,700.007,650.00 32.28 ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
44
11ค่าสาธารณูปโภคใช้มาตรการประหยัด61,200.0059,155.53 96.66 ไม่มีค้างจ่าย/ใช้มาตรการประหยัด
45
12อื่นๆ - - - -
46
รวม3,157,436.00 2,346,469.53 74.32
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100