ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
3
4
KODE REKENINGPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANINDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANTARGET RENSTRA 2026ANGGARAN RENSTRA 2026TARGET 2026ANGGARAN 2026BELANJA MODALPENANGGUNGJAWAB
5
6
7
2.15.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTANilai SAKIP Perangkat Daerah74 8.749.875.228 74 9.259.136.110 - SEKRETARIS
8
Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah33
9
2.15.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu100% 15.709.600 100% 7.366.260 - SEKRETARIS
10
2.15.01.2.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah6 Dokumen 4.179.900 6 Dokumen 1.929.720 - KASUBBAG SUNGRAM
11
2.15.01.2.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD5 Laporan 3.029.700 5 Laporan 1.507.940 - KASUBBAG SUNGRAM
12
2.15.01.2.01.0010Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah1 Berita Acara 8.500.000 1 Berita Acara 3.928.600 - KASUBBAG SUNGRAM 1.118.297.752
13
2.15.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPersentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu100% 6.795.789.728 100% 8.133.472.098 - SEKRETARIS
14
2.15.01.2.02.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN58 Orang/Bulan 6.756.740.228 130 Orang/Bulan 8.106.626.278 - KASUBBAG SUNGRAM
15
2.15.01.2.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD17 Laporan 39.049.500 17 Laporan 26.845.820 - KASUBBAG SUNGRAM
16
2.15.01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahPersentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu100% 41.820.900 100% 9.108.340 - SEKRETARIS
17
2.15.01.2.03.0005Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPDJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD4 Laporan 41.820.900 4 Laporan 9.108.340 - KASUBBAG UMPEG
18
2.15.01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahPersentase Tingkat Efektivitas Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Perangkat Daerah100% 2.000.000 100% 1.010.600 - SEKRETARIS
19
2.15.01.2.05.0003Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianJumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 1.010.600 - KASUBBAG UMPEG
20
2.15.01.2.06Administrasi Umum Perangkat DaerahPersentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran100% 187.595.000 100% 66.318.600 - SEKRETARIS
21
2.15.01.2.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan1 Paket 3.675.000 1 Paket 1.634.300 - KASUBBAG UMPEG
22
2.15.01.2.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan2 Paket 31.500.000 2 Paket - - KASUBBAG UMPEG
23
2.15.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan1 Paket 7.000.000 1 Paket 3.368.100 - KASUBBAG UMPEG
24
2.15.01.2.06.0006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan12 Dokumen 3.420.000 12 Dokumen 3.410.200 - KASUBBAG UMPEG
25
2.15.01.2.06.0007Penyediaan Bahan/MaterialJumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan1 Paket 10.000.000 1 Paket 4.000.000 - KASUBBAG UMPEG
26
2.15.01.2.06.0008Fasilitasi Kunjungan TamuJumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu12 Laporan 7.000.000 12 Laporan 1.800.000 - KASUBBAG UMPEG
27
2.15.01.2.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD12 Laporan 125.000.000 12 Laporan 52.106.000 - KASUBBAG UMPEG
28
2.15.01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran100% 923.150.000 100% 491.549.812 - SEKRETARIS
29
2.15.01.2.08.0001Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat12 Laporan 3.150.000 12 Laporan 2.520.000 - KASUBBAG UMPEG
30
2.15.01.2.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan12 Laporan 500.000.000 12 Laporan 459.998.812 - KASUBBAG UMPEG
31
2.15.01.2.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan12 Laporan 420.000.000 12 Laporan 29.031.000 - KASUBBAG UMPEG
32
2.15.01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara100% 783.810.000 100% 550.310.400 - SEKRETARIS
33
2.15.01.2.09.0001Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya1 Unit 42.000.000 1 Unit 25.422.000 - KASUBBAG UMPEG
34
2.15.01.2.09.0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya38 Unit 606.810.000 38 Unit 478.674.000 - KASUBBAG UMPEG
35
2.15.01.2.09.0005Pemeliharaan MebelJumlah Mebel yang Dipelihara0 Unit - 0 Unit - - KASUBBAG UMPEG
36
2.15.01.2.09.0006Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara25 Unit 30.000.000 25 Unit 21.048.000 - KASUBBAG UMPEG
37
2.15.01.2.09.0009Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi1 Unit 105.000.000 1 Unit 25.166.400 - KASUBBAG UMPEG
38
2.15.02PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Persentase Kelayakan Sarana dan Prasarana Perhubungan80% 12.717.299.245 80% 7.500.898.796 671.298.300 KABID LALIN 7.106.497.796
39
2.15.02.2.01Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaPersentase Terpenuhinya Kebutuhan Rencana Induk Jaringan LLAJ100% 77.000.000 100% - - KABID LALIN 394.401.000
40
2.15.02.2.01.0001Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota1 Dokumen 77.000.000 0 Dokumen - - KA UPT PJU
41
2.15.02.2.02Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaPersentase Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Lalu Lintas70% 7.108.923.900 70% 5.466.590.016 658.034.700 KABID LALIN
42
2.15.02.2.02.0001Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/KotaJumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun34 Unit 674.400.900 20 Unit 396.352.000 369.352.000 KA UPT PJU
43
2.15.02.2.02.0002Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaJumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia30 Unit 450.000.000 2 Unit 132.677.000 12.814.400 KASIE SARPRAS
44
2.15.02.2.02.0003Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana JalanJumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara75 Unit 584.523.000 75 Unit 294.517.540 5.492.700 KA UPT PJU
45
2.15.02.2.02.0004Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan JalanJumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara7 Unit 5.400.000.000 23 Unit 4.643.043.476 270.375.600 KASIE SARPRAS
46
2.15.02.2.03Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe CPersentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak52% 73.500.000 52% 63.869.900 - KABID ANGKUTAN
47
2.15.02.2.03.0001Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe CJumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun0 Dokumen - 0 Dokumen - KASIE ANGKUTAN DARAT
48
2.15.02.2.03.0007Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)0 Unit - 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN DARAT
49
2.15.02.2.03.0009Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas PenunjangJumlah Terminal Tipe C yang Terbangun yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang0 Unit - 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN DARAT
50
2.15.02.2.03.0011Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara1 Unit 73.500.000 1 Unit 63.869.900 - KASIE ANGKUTAN DARAT
51
2.15.02.2.04Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas ParkirPersentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran60% 3.532.710.700 60% 1.549.177.880 - KABID LALIN
52
2.15.02.2.04.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota1 Laporan 3.532.710.700 1 Laporan 1.549.177.880 - KASIE PARKIR
53
2.15.02.2.05Pengujian Berkala Kendaraan BermotorPersentase Kendaraan Laik Uji95% 340.040.250 95% 205.972.300 13.263.600 KABID LALIN
54
2.15.02.2.05.0002Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan BermotorJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya5 Orang 75.000.000 0 Orang - - KA UPT PKB
55
2.15.02.2.05.0004Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan BermotorJumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor100 Dokumen 55.000.000 100 Dokumen 35.040.900 - KA UPT PKB
56
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan BermotorJumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara9 Unit 210.040.250 9 Unit 170.931.400 13.263.600 KA UPT PKB
57
2.15.02.2.06Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaV/C Ratio0,545 730.000.000 0,545 90.729.900 - KABID LALIN
58
2.15.02.2.06.0013Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)2 Unit 80.000.000 0 Unit - - KASIE SARPRAS
59
2.15.02.2.06.0015Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota1 Laporan 50.000.000 2 Laporan 33.489.900 - KASIE SARPRAS
60
2.15.02.2.06.0017Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi12 Laporan 600.000.000 12 Laporan 57.240.000 - KASIE SARPRAS
61
2.15.02.2.07Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/KotaPersentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan100% 111.900.000 100% - - KABID LALIN
62
2.15.02.2.07.0005Peningkatan Kompetensi Penilai AndalalinJumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Tersertifikasi2 Orang 30.000.000 0 Orang - - KASIE SARPRAS
63
2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis AndalalinJumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi1 Laporan 81.900.000 0 Laporan - - KASIE SARPRAS
64
2.15.02.2.09Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPersentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum59% 743.224.395 59% 124.558.800 - KABID ANGKUTAN
65
2.15.02.2.09.0002Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaJumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota2 Laporan 150.000.000,00 2 Laporan 54.607.200,00 - KASIE ANGKUTAN DARAT
66
2.15.02.2.09.0003Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaJumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia1 Unit 593.224.395,00 1 Unit 69.951.600,00 - KABID ANGKUTAN
67
2.15.03PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARANPersentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayaran100% 500.200.000 100% 65.726.999 - KABID ANGKUTAN
68
2.15.03.2.01Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/KotaPersentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan100% - 0% - - KABID ANGKUTAN
69
2.15.03.2.01.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota0 Laporan - 0 Laporan - - KASIE ANGKUTAN LAUT
70
2.15.03.2.03Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan UsahaPersentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan100% 9.450.000 100% 6.135.899 - KABID ANGKUTAN
71
2.15.03.2.03.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota1 Laporan 9.450.000 1 Laporan 6.135.899 - KASIE ANGKUTAN LAUT
72
2.15.03.2.10Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan LokalPersentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Diselesaikan100% 250.000.000 0% - - KABID ANGKUTAN
73
2.15.03.2.10.0001Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan LokalJumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal1 Dokumen 250.000.000 0 Dokumen - - KASIE ANGKUTAN LAUT
74
2.15.03.2.11Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan DanauPersentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang Diselesaikan0% - 0% - - KABID ANGKUTAN
75
2.15.03.2.11.0001Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan DanauJumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau0 Dokumen - 0 Dokumen - - KASIE ANGKUTAN LAUT
76
2.15.03.2.12Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan LokalPersentase Kegiatan Pendukung Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan0% - 0% - - KABID ANGKUTAN
77
2.15.03.2.12.0001Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan LokalJumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal0 Dokumen - 0 Dokumen - - KASIE ANGKUTAN LAUT
78
2.15.03.2.12.0002Pembangunan Pelabuhan Pengumpan LokalJumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun0 Unit - 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN LAUT
79
2.15.03.2.12.0003Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan LokalJumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara0 Unit - 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN LAUT
80
2.15.03.2.12.0005Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan LokalJumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia0 Unit - 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN LAUT
81
2.15.03.2.13Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan DanauPersentase Kegiatan Pendukung Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan100% 240.750.000 100% 59.591.100 - KABID ANGKUTAN
82
2.15.03.2.13.0001Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan DanauJumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan1 Dokumen 141.750.000 1 Dokumen 59.591.100 - KASIE ANGKUTAN LAUT
83
2.15.03.2.13.0002Pembangunan Pelabuhan Sungai dan DanauJumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun0 Unit - 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN LAUT
84
2.15.03.2.13.0003Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan DanauJumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara0 Unit - 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN LAUT
85
2.15.03.2.13.0006Pembangunan Dermaga Sungai dan DanauJumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dilakukan Pembangunan1 Unit 99.000.000 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN LAUT
86
2.15.03.2.13.0007Pemeliharaan Dermaga Sungai dan DanauJumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dipelihara0 Unit - 0 Unit - - KASIE ANGKUTAN LAUT
87
2.15.05PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIANPersentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api100,00% 1.000.000.000 100,00% 476.953.300 - KABID ANGKUTAN
88
2.15.05.2.01Penetapan Rencana Induk PerkeretaapianPersentase Penyelesaian Pembangunan/Pemeliharaan/Fasilitasi Infrastruktur Perkeretaapian100% 1.000.000.000 100% 476.953.300 - KABID ANGKUTAN
89
2.15.05.2.01.0004Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/KotaJumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 476.953.300 - KASIE ANGKUTAN DARAT
90
22.967.374.473 17.302.715.205 671.298.300
91
92
Rp 17.302.715.205
93
94
95
96
97
98
99
100