| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET RENSTRA 2026 | ANGGARAN RENSTRA 2026 | TARGET 2026 | ANGGARAN 2026 | BELANJA MODAL | PENANGGUNGJAWAB | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 74 | 8.749.875.228 | 74 | 9.259.136.110 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||||||||||
8 | Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu | 100% | 15.709.600 | 100% | 7.366.260 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 4.179.900 | 6 Dokumen | 1.929.720 | - | KASUBBAG SUNGRAM | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 3.029.700 | 5 Laporan | 1.507.940 | - | KASUBBAG SUNGRAM | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2.15.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 8.500.000 | 1 Berita Acara | 3.928.600 | - | KASUBBAG SUNGRAM | 1.118.297.752 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu | 100% | 6.795.789.728 | 100% | 8.133.472.098 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 58 Orang/Bulan | 6.756.740.228 | 130 Orang/Bulan | 8.106.626.278 | - | KASUBBAG SUNGRAM | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 Laporan | 39.049.500 | 17 Laporan | 26.845.820 | - | KASUBBAG SUNGRAM | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | 100% | 41.820.900 | 100% | 9.108.340 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 41.820.900 | 4 Laporan | 9.108.340 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tingkat Efektivitas Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 2.000.000 | 100% | 1.010.600 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2.15.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 2.000.000 | 1 Dokumen | 1.010.600 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 187.595.000 | 100% | 66.318.600 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.675.000 | 1 Paket | 1.634.300 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 31.500.000 | 2 Paket | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.000.000 | 1 Paket | 3.368.100 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3.420.000 | 12 Dokumen | 3.410.200 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000 | 1 Paket | 4.000.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 7.000.000 | 12 Laporan | 1.800.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 125.000.000 | 12 Laporan | 52.106.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran | 100% | 923.150.000 | 100% | 491.549.812 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 3.150.000 | 12 Laporan | 2.520.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 500.000.000 | 12 Laporan | 459.998.812 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
31 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 420.000.000 | 12 Laporan | 29.031.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
32 | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara | 100% | 783.810.000 | 100% | 550.310.400 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||||||||||
33 | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 42.000.000 | 1 Unit | 25.422.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
34 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 38 Unit | 606.810.000 | 38 Unit | 478.674.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
35 | 2.15.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
36 | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 30.000.000 | 25 Unit | 21.048.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
37 | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 105.000.000 | 1 Unit | 25.166.400 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||||||||||
38 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Kelayakan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 80% | 12.717.299.245 | 80% | 7.500.898.796 | 671.298.300 | KABID LALIN | 7.106.497.796 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rencana Induk Jaringan LLAJ | 100% | 77.000.000 | 100% | - | - | KABID LALIN | 394.401.000 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 77.000.000 | 0 Dokumen | - | - | KA UPT PJU | |||||||||||||||||||||||||
41 | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Lalu Lintas | 70% | 7.108.923.900 | 70% | 5.466.590.016 | 658.034.700 | KABID LALIN | |||||||||||||||||||||||||
42 | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 34 Unit | 674.400.900 | 20 Unit | 396.352.000 | 369.352.000 | KA UPT PJU | |||||||||||||||||||||||||
43 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 30 Unit | 450.000.000 | 2 Unit | 132.677.000 | 12.814.400 | KASIE SARPRAS | |||||||||||||||||||||||||
44 | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 75 Unit | 584.523.000 | 75 Unit | 294.517.540 | 5.492.700 | KA UPT PJU | |||||||||||||||||||||||||
45 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 7 Unit | 5.400.000.000 | 23 Unit | 4.643.043.476 | 270.375.600 | KASIE SARPRAS | |||||||||||||||||||||||||
46 | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak | 52% | 73.500.000 | 52% | 63.869.900 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
47 | 2.15.02.2.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 2.15.02.2.03.0007 | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | |||||||||||||||||||||||||
49 | 2.15.02.2.03.0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Jumlah Terminal Tipe C yang Terbangun yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | |||||||||||||||||||||||||
50 | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 1 Unit | 73.500.000 | 1 Unit | 63.869.900 | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | |||||||||||||||||||||||||
51 | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran | 60% | 3.532.710.700 | 60% | 1.549.177.880 | - | KABID LALIN | |||||||||||||||||||||||||
52 | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 3.532.710.700 | 1 Laporan | 1.549.177.880 | - | KASIE PARKIR | |||||||||||||||||||||||||
53 | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase Kendaraan Laik Uji | 95% | 340.040.250 | 95% | 205.972.300 | 13.263.600 | KABID LALIN | |||||||||||||||||||||||||
54 | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Orang | 75.000.000 | 0 Orang | - | - | KA UPT PKB | |||||||||||||||||||||||||
55 | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100 Dokumen | 55.000.000 | 100 Dokumen | 35.040.900 | - | KA UPT PKB | |||||||||||||||||||||||||
56 | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 9 Unit | 210.040.250 | 9 Unit | 170.931.400 | 13.263.600 | KA UPT PKB | |||||||||||||||||||||||||
57 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | V/C Ratio | 0,545 | 730.000.000 | 0,545 | 90.729.900 | - | KABID LALIN | |||||||||||||||||||||||||
58 | 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Unit | 80.000.000 | 0 Unit | - | - | KASIE SARPRAS | |||||||||||||||||||||||||
59 | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 50.000.000 | 2 Laporan | 33.489.900 | - | KASIE SARPRAS | |||||||||||||||||||||||||
60 | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 12 Laporan | 600.000.000 | 12 Laporan | 57.240.000 | - | KASIE SARPRAS | |||||||||||||||||||||||||
61 | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan | 100% | 111.900.000 | 100% | - | - | KABID LALIN | |||||||||||||||||||||||||
62 | 2.15.02.2.07.0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Tersertifikasi | 2 Orang | 30.000.000 | 0 Orang | - | - | KASIE SARPRAS | |||||||||||||||||||||||||
63 | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi | 1 Laporan | 81.900.000 | 0 Laporan | - | - | KASIE SARPRAS | |||||||||||||||||||||||||
64 | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum | 59% | 743.224.395 | 59% | 124.558.800 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
65 | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 150.000.000,00 | 2 Laporan | 54.607.200,00 | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | |||||||||||||||||||||||||
66 | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Unit | 593.224.395,00 | 1 Unit | 69.951.600,00 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
67 | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayaran | 100% | 500.200.000 | 100% | 65.726.999 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2.15.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan | 100% | - | 0% | - | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
69 | 2.15.03.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
70 | 2.15.03.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha | Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan | 100% | 9.450.000 | 100% | 6.135.899 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
71 | 2.15.03.2.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 9.450.000 | 1 Laporan | 6.135.899 | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
72 | 2.15.03.2.10 | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Diselesaikan | 100% | 250.000.000 | 0% | - | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
73 | 2.15.03.2.10.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | 1 Dokumen | 250.000.000 | 0 Dokumen | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
74 | 2.15.03.2.11 | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang Diselesaikan | 0% | - | 0% | - | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
75 | 2.15.03.2.11.0001 | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
76 | 2.15.03.2.12 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase Kegiatan Pendukung Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan | 0% | - | 0% | - | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
77 | 2.15.03.2.12.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
78 | 2.15.03.2.12.0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
79 | 2.15.03.2.12.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
80 | 2.15.03.2.12.0005 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
81 | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Persentase Kegiatan Pendukung Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | 100% | 240.750.000 | 100% | 59.591.100 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
82 | 2.15.03.2.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 141.750.000 | 1 Dokumen | 59.591.100 | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
83 | 2.15.03.2.13.0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
84 | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
85 | 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dilakukan Pembangunan | 1 Unit | 99.000.000 | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
86 | 2.15.03.2.13.0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dipelihara | 0 Unit | - | 0 Unit | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
87 | 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api | 100,00% | 1.000.000.000 | 100,00% | 476.953.300 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
88 | 2.15.05.2.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | Persentase Penyelesaian Pembangunan/Pemeliharaan/Fasilitasi Infrastruktur Perkeretaapian | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 476.953.300 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||||||||||
89 | 2.15.05.2.01.0004 | Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia | 1 Unit | 1.000.000.000 | 1 Unit | 476.953.300 | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | |||||||||||||||||||||||||
90 | 22.967.374.473 | 17.302.715.205 | 671.298.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Rp 17.302.715.205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |