ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
2
NO.URAIANANGGARANTARGET OUTPUTREALISASI PENYERAPANSISA PAGU% KeuanganREALISASI OUTPUT% Fisik
3
4
KegiatanSubkegiatanTahap ITahap IITahap IIIUraianJumlahSatuan
5
1Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaRehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 897.539.500 - - 27.722.000 869.817.500 3,09 Terpeliharanya bangunan gedung rumah sakitUnitTRUETRUE
6
2Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaPengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 569.086.978 - - 306.540.826 262.546.152 53,87 Terfasilitasinya kebutuhan alat kesehatan dan alat penunjang medis rumah sakitUnitTRUETRUE
7
3Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaPengadaan Obat, Vaksin 3.577.627.952 80.015.315 758.474.995 1.622.119.826 1.117.017.816 68,78 Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan5PaketTRUETRUE
8
4Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 12.000.000 - 9.000.000 3.000.000 - 100,00 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar4516OrangTRUETRUE#REF!
9
5Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 31.200.000 - - 31.200.000 - 100,00 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai StandarOrangTRUETRUE
10
6Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 43.200.000 - 9.000.000 34.200.000 - 100,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat9DokumenTRUETRUE
11
7Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.242.120.000 - 529.550.000 712.570.000 - 100,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan7DokumenTRUETRUE
12
8Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100.000.000 - - 100.000.000 - 100,00 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak MenularDokumenTRUETRUE
13
9Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - - - #DIV/0!0DokumenTRUETRUE
14
10Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/KotaPemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 4.404.500.000 1.196.100.000 1.114.685.000 1.661.947.800 431.767.200 90,20 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)89OrangTRUETRUE
15
11Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/KotaPembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 395.222.500 - 365.782.700 29.439.800 - 100,00 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik (Anggaran Pendamping DAK Bidang Sanitasi TA 2023)900Rumah TanggaTRUETRUE
16
12Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/KotaPenyediaan Makanan 296.547.000 1.665 255.942.000 - 40.605.000 - 100,00 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota1410Orang84,68TRUETRUE
17
13Pengelolaan SampahPenanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 6.584.333.100 2.886.586.200 2.694.464.400 1.003.282.500 - 100,00 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota109037TonTRUETRUE
18
14Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya LokalKomunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 502.462.900 145.502.700 124.051.500 206.742.500 26.166.200 94,79 Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal1DokumenTRUETRUE
19
15Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya LokalPelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 350.000.000 - 20.427.000 303.034.000 26.539.000 92,42 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)1LaporanTRUETRUE
20
16Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 176.761.000 6.042.000 48.020.063 38.051.200 84.647.737 52,11 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB1OrganisasiTRUETRUE
21
17Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1.019.150.000 368.052.750 99.828.800 205.032.500 346.235.950 66,03 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)1LaporanTRUETRUE
22
18Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/KotaPembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 398.922.500 9.599.000 3.600.000 138.620.000 247.103.500 38,06 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya1LaporanTRUETRUE
23
19Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/KotaPeningkatan Kesertaan KB Pria 228.677.500 54.625.000 23.022.500 41.775.400 109.254.600 52,22 Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria2000OrangTRUETRUE
24
20Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBPelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 164.888.250 23.337.750 6.190.500 111.204.800 24.155.200 85,35 Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB85KampungTRUETRUE
25
21Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan RakyatFasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 38.781.931.220 1.600.000.000 26.093.608.800 9.728.891.200 1.359.431.220 96,49 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual30DokumenTRUETRUE
26
22Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.944.042.600 5.174.788.283 9.769.254.317 - 100,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN1113Orang/BulanTRUETRUE
105
TOTAL 74.720.213.000 11.800.590.998 31.899.706.258 26.115.233.669 4.904.682.075 93,44
106
107
108
Catatan:
109
Pekerjaan Fisik selesai lampirkan FHO atau BAST Pekerjaan Selesai
110
Pekerjan Fisik belum selesai lampirkan PHO atau Progres pekerjaan
111
Pemberdayaan lampirkan BAST atau laporan pelaksanaan kegiatan
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178