| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 До Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І) | |||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний | |||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-1) | |||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Мереф'янська міська рада | 01 | 04058692 | 2050200000 | |||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||
6 | 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||
7 | Загальна мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету полягає в ефективному та раціональному управлінні бюджетними коштами для забезпечення реалізації державної політики та виконання місцевих програм у відповідній сфері. | |||||||||||||||||||||||
8 | 3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення | |||||||||||||||||||||||
9 | № з/п | Найменування | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
11 | Реалізація комплексних заходів для забезпечення цілісного освітнього процесу | |||||||||||||||||||||||
12 | 1.1 | покращення рівня освіти | відс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 1.2 | охоплення дітей освітою | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
14 | 1.3 | частка педагогів, що охоплені організаційно-методичними, навчальними заходами | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
15 | Реалізація комплексних заходів для забезпечення культурного та фізичного розвитку мешканок та мешканців громади | |||||||||||||||||||||||
16 | 2.1 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
17 | 2.2 | питома вага проведених загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів, до запланованих | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
18 | 2.3 | кількість вихованців | осіб | 318 | 335 | 350 | 380 | 420 | ||||||||||||||||
19 | Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини, шляхом надання публічних послуг, щодо належного утримання, ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури | |||||||||||||||||||||||
20 | 3.1 | рівень забезпечення заходів захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникнення | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
21 | 3.2 | Рівень задоволення населення утриманням, прибиранням та ремонтом доріг громади | відс. | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
22 | 3.3 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
23 | Реалізація механізму медичних послуг, соціальних послуг та соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості | |||||||||||||||||||||||
24 | 4.1 | Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням осіб до загальної кількості запланованих | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
25 | 4.2 | Питома вага перерахованих коштів до запланованих | відс. | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
27 | Реалізація публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на території Мереф'янської міської територіальної громади | |||||||||||||||||||||||
28 | 5.1 | Відсоток реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій | відс. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
29 | 5.2 | Кількість реалізованих публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій | од. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
31 | 4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: | (грн) | ||||||||||||||||||||||
32 | Номер цілі державної політики | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
34 | X | X | X | X | Мереф'янська міська рада | 289 134 830 | 367 781 666 | 288 695 555 | 342 504 117 | 381 885 617 | ||||||||||||||
35 | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, у тому числі: | 31 976 186 | 48 963 008 | 62 976 979 | 65 660 218 | 69 015 849 | |||||||||||||||
36 | X | X | X | X | загальний фонд | 30 877 758 | 47 112 508 | 62 976 979 | 65 660 218 | 69 015 849 | ||||||||||||||
37 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 098 428 | 1 850 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 88 799 | 1 850 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 | 0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти, у тому числі: | 11 448 743 | 15 343 900 | 20 704 596 | 19 287 866 | 21 005 900 | |||||||||||||||
40 | X | X | X | X | загальний фонд | 11 448 743 | 15 327 235 | 20 704 596 | 19 287 866 | 21 005 900 | ||||||||||||||
41 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 16 665 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 16 665 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | 0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 32 337 627 | 56 635 325 | 29 363 743 | 33 546 369 | 37 659 891 | |||||||||||||||
44 | X | X | X | X | загальний фонд | 20 519 740 | 32 855 001 | 29 363 743 | 33 546 369 | 37 659 891 | ||||||||||||||
45 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 11 817 887 | 23 780 324 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
46 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 8 575 862 | 23 780 324 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 | 0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі: | 67 589 870 | 46 468 300 | 0 | 82 320 700 | 88 345 200 | |||||||||||||||
48 | X | X | X | X | загальний фонд | 67 589 870 | 46 468 300 | 0 | 82 320 700 | 88 345 200 | ||||||||||||||
49 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
50 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
51 | 0111061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах), у тому числі: | 3 840 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
52 | X | X | X | X | загальний фонд | 879 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
53 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 960 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
55 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 2 960 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
56 | 0111080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі: | 5 775 197 | 6 725 555 | 6 929 697 | 7 480 581 | 8 237 172 | |||||||||||||||
57 | X | X | X | X | загальний фонд | 5 427 618 | 6 260 255 | 6 464 397 | 6 992 781 | 7 711 572 | ||||||||||||||
58 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 347 579 | 465 300 | 465 300 | 487 800 | 525 600 | ||||||||||||||
59 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
60 | 0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі: | 0 | 171 771 | 135 120 | 142 515 | 141 980 | |||||||||||||||
61 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 171 771 | 135 120 | 142 515 | 141 980 | ||||||||||||||
62 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
63 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
64 | 0111151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 136 446 | 278 328 | 270 449 | 307 195 | 332 655 | |||||||||||||||
65 | X | X | X | X | загальний фонд | 73 846 | 278 328 | 270 449 | 307 195 | 332 655 | ||||||||||||||
66 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 62 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
67 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
68 | 0111152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, у тому числі: | 1 837 590 | 2 427 614 | 0 | 2 808 097 | 2 965 350 | |||||||||||||||
69 | X | X | X | X | загальний фонд | 1 837 590 | 2 427 614 | 0 | 2 808 097 | 2 965 350 | ||||||||||||||
70 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
71 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
72 | 0111160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі: | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | |||||||||||||||
73 | X | X | X | X | загальний фонд | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | ||||||||||||||
74 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
75 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
76 | 0111200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі: | 0 | 55 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
77 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 55 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
78 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
79 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
80 | 0111210 | 1210 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі: | 211 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
81 | X | X | X | X | загальний фонд | 211 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
82 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
83 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
84 | 0111300 | 1300 | 0990 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти, у тому числі: | 0 | 3 468 400 | 0 | 9 000 000 | 0 | |||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
86 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
87 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 3 468 400 | 0 | 9 000 000 | 0 | ||||||||||||||
88 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 3 468 400 | 0 | 9 000 000 | 0 | ||||||||||||||
89 | 0111501 | 1501 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі: | 0 | 92 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
90 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
91 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 92 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
92 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
93 | 0111600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі: | 0 | 6 890 600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
94 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 6 890 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
95 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
96 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
97 | 0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі: | 5 857 346 | 9 297 419 | 6 684 650 | 6 315 123 | 6 684 650 | |||||||||||||||
98 | X | X | X | X | загальний фонд | 4 915 387 | 9 275 169 | 6 684 650 | 6 315 123 | 6 684 650 | ||||||||||||||
99 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 941 959 | 22 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
100 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 941 959 | 22 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||