ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗВІТ
2
про виконання видаткової частини бюджету Миролюбненської територіальної громади за січень- липень 2021 року
3
Загальний фонд
4
КодПоказникПлан на рік з урахуванням змінПлан на вказаний період з урахуванням змінКасові видатки за вказаний періодЗалишки плану на період відносно касових% виконання на вказаний період
5
0100Державне управління6 861 865,004 279 603,003 547 151,55732 451,4582,89
6
0150Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад5 958 465,003 812 055,003 191 156,46620 898,5483,71
7
0160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах893 400,00465 548,00355 995,09109 552,9176,47
8
0180Інша діяльність у сфері державного управління10 000,002 000,000,002 000,000,00
9
1000Освіта25 978 110,0016 183 863,0015 272 609,86911 253,1494,37
10
1010Надання дошкільної освіти2 652 380,001 692 303,001 429 481,25262 821,7584,47
11
1021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти9 430 260,005 970 306,005 328 042,68642 263,3289,24
12
1031Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти13 880 300,008 510 700,008 510 700,000,00100,00
13
1182Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам3 370,003 370,000,003 370,000,00
14
1200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами11 800,007 184,004 385,932 798,0761,05
15
2000Охорона здоров`я206 100,00160 700,00123 103,1137 596,8976,60
16
2144Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет206 100,00160 700,00123 103,1137 596,8976,60
17
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення870 540,00516 615,00339 891,18176 723,8265,79
18
3032Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку30 000,0017 500,00630,9116 869,093,61
19
3033Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян100 000,0058 333,000,0058 333,000,00
20
3140Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)36 540,0036 540,0030 720,005 820,0084,07
21
3160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги44 000,0028 762,0019 978,128 783,8869,46
22
3241Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення592 000,00328 480,00263 562,1564 917,8580,24
23
3242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення68 000,0047 000,0025 000,0022 000,0053,19
24
4000Культура i мистецтво2 026 400,001 191 686,001 078 442,31113 243,6990,50
25
4030Забезпечення діяльності бібліотек750 900,00447 425,00400 276,2347 148,7789,46
26
4060Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів1 275 500,00744 261,00678 166,0866 094,9291,12
27
6000Житлово-комунальне господарство1 147 000,001 097 000,00536 483,68560 516,3248,90
28
6013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства200 000,00200 000,0017 753,00182 247,008,88
29
6030Організація благоустрою населених пунктів947 000,00897 000,00518 730,68378 269,3257,83
30
7000Економічна діяльність495 596,00495 596,0091 989,21403 606,7918,56
31
7130Здійснення заходів із землеустрою92 000,0092 000,0047 259,2144 740,7951,37
32
7461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету155 196,00155 196,0044 730,00110 466,0028,82
33
7540Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості248 400,00248 400,000,00248 400,000,00
34
8000Інша діяльність481 080,00247 360,00233 692,7713 667,2394,47
35
8130Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони431 080,00247 360,00233 692,7713 667,2394,47
36
8710Резервний фонд місцевого бюджету50 000,000,000,000,000,00
37
9000Міжбюджетні трансферти412 720,00269 880,00215 373,7254 506,2879,80
38
9770Інші субвенції з місцевого бюджету337 720,00194 880,00140 373,7254 506,2872,03
39
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів75 000,0075 000,0075 000,000,00100,00
40
Всього по загальному фонду
38 479 411,0024 442 303,0021 438 737,393 003 565,6187,71
41
42
Спеціальний фонд
43
КодПоказникПлан на рік з урахуванням змінПлан на вказаний період з урахуванням змінКасові видатки за вказаний періодЗалишки плану на період відносно касових% виконання на вказаний період
44
1000Освіта357 524,00143 295,6746 962,3396 333,3432,77
45
1010Надання дошкільної освіти20 000,0011 666,676 966,404 700,2759,71
46
1021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти40 200,0023 450,0039 995,93-16 545,93170,56
47
1181Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`29 480,0029 480,000,0029 480,000,00
48
1182Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам261 944,0076 840,000,0076 840,000,00
49
1200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами5 900,001 859,000,001 859,000,00
50
4000Культура i мистецтво4 000,002 333,331 500,00833,3364,29
51
4060Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів4 000,002 333,331 500,00833,3364,29
52
6000Житлово-комунальне господарство50 000,0029 166,670,0029 166,670,00
53
6013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства50 000,0029 166,670,0029 166,670,00
54
8000Інша діяльність62 046,7362 046,7315 120,0046 926,7324,37
55
8340Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів62 046,7362 046,7315 120,0046 926,7324,37
56
Всього по спеціальному фонду
473 570,73236 842,4063 582,33173 260,0726,85
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100