A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||
2 | про виконання видаткової частини бюджету Миролюбненської територіальної громади за січень- липень 2021 року | |||||||||||||||||||||||||
3 | Загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||
4 | Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період | |||||||||||||||||||
5 | 0100 | Державне управління | 6 861 865,00 | 4 279 603,00 | 3 547 151,55 | 732 451,45 | 82,89 | |||||||||||||||||||
6 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 5 958 465,00 | 3 812 055,00 | 3 191 156,46 | 620 898,54 | 83,71 | |||||||||||||||||||
7 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 893 400,00 | 465 548,00 | 355 995,09 | 109 552,91 | 76,47 | |||||||||||||||||||
8 | 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
9 | 1000 | Освіта | 25 978 110,00 | 16 183 863,00 | 15 272 609,86 | 911 253,14 | 94,37 | |||||||||||||||||||
10 | 1010 | Надання дошкільної освіти | 2 652 380,00 | 1 692 303,00 | 1 429 481,25 | 262 821,75 | 84,47 | |||||||||||||||||||
11 | 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 9 430 260,00 | 5 970 306,00 | 5 328 042,68 | 642 263,32 | 89,24 | |||||||||||||||||||
12 | 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 13 880 300,00 | 8 510 700,00 | 8 510 700,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
13 | 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 370,00 | 3 370,00 | 0,00 | 3 370,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
14 | 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 11 800,00 | 7 184,00 | 4 385,93 | 2 798,07 | 61,05 | |||||||||||||||||||
15 | 2000 | Охорона здоров`я | 206 100,00 | 160 700,00 | 123 103,11 | 37 596,89 | 76,60 | |||||||||||||||||||
16 | 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 206 100,00 | 160 700,00 | 123 103,11 | 37 596,89 | 76,60 | |||||||||||||||||||
17 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 870 540,00 | 516 615,00 | 339 891,18 | 176 723,82 | 65,79 | |||||||||||||||||||
18 | 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 30 000,00 | 17 500,00 | 630,91 | 16 869,09 | 3,61 | |||||||||||||||||||
19 | 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 100 000,00 | 58 333,00 | 0,00 | 58 333,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
20 | 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 36 540,00 | 36 540,00 | 30 720,00 | 5 820,00 | 84,07 | |||||||||||||||||||
21 | 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 44 000,00 | 28 762,00 | 19 978,12 | 8 783,88 | 69,46 | |||||||||||||||||||
22 | 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 592 000,00 | 328 480,00 | 263 562,15 | 64 917,85 | 80,24 | |||||||||||||||||||
23 | 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 68 000,00 | 47 000,00 | 25 000,00 | 22 000,00 | 53,19 | |||||||||||||||||||
24 | 4000 | Культура i мистецтво | 2 026 400,00 | 1 191 686,00 | 1 078 442,31 | 113 243,69 | 90,50 | |||||||||||||||||||
25 | 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 750 900,00 | 447 425,00 | 400 276,23 | 47 148,77 | 89,46 | |||||||||||||||||||
26 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 275 500,00 | 744 261,00 | 678 166,08 | 66 094,92 | 91,12 | |||||||||||||||||||
27 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 1 147 000,00 | 1 097 000,00 | 536 483,68 | 560 516,32 | 48,90 | |||||||||||||||||||
28 | 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 200 000,00 | 200 000,00 | 17 753,00 | 182 247,00 | 8,88 | |||||||||||||||||||
29 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 947 000,00 | 897 000,00 | 518 730,68 | 378 269,32 | 57,83 | |||||||||||||||||||
30 | 7000 | Економічна діяльність | 495 596,00 | 495 596,00 | 91 989,21 | 403 606,79 | 18,56 | |||||||||||||||||||
31 | 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 92 000,00 | 92 000,00 | 47 259,21 | 44 740,79 | 51,37 | |||||||||||||||||||
32 | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 155 196,00 | 155 196,00 | 44 730,00 | 110 466,00 | 28,82 | |||||||||||||||||||
33 | 7540 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 248 400,00 | 248 400,00 | 0,00 | 248 400,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
34 | 8000 | Інша діяльність | 481 080,00 | 247 360,00 | 233 692,77 | 13 667,23 | 94,47 | |||||||||||||||||||
35 | 8130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 431 080,00 | 247 360,00 | 233 692,77 | 13 667,23 | 94,47 | |||||||||||||||||||
36 | 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
37 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 412 720,00 | 269 880,00 | 215 373,72 | 54 506,28 | 79,80 | |||||||||||||||||||
38 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 337 720,00 | 194 880,00 | 140 373,72 | 54 506,28 | 72,03 | |||||||||||||||||||
39 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
40 | Всього по загальному фонду | 38 479 411,00 | 24 442 303,00 | 21 438 737,39 | 3 003 565,61 | 87,71 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||
43 | Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період | |||||||||||||||||||
44 | 1000 | Освіта | 357 524,00 | 143 295,67 | 46 962,33 | 96 333,34 | 32,77 | |||||||||||||||||||
45 | 1010 | Надання дошкільної освіти | 20 000,00 | 11 666,67 | 6 966,40 | 4 700,27 | 59,71 | |||||||||||||||||||
46 | 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 40 200,00 | 23 450,00 | 39 995,93 | -16 545,93 | 170,56 | |||||||||||||||||||
47 | 1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 29 480,00 | 29 480,00 | 0,00 | 29 480,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
48 | 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 261 944,00 | 76 840,00 | 0,00 | 76 840,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
49 | 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 5 900,00 | 1 859,00 | 0,00 | 1 859,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
50 | 4000 | Культура i мистецтво | 4 000,00 | 2 333,33 | 1 500,00 | 833,33 | 64,29 | |||||||||||||||||||
51 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4 000,00 | 2 333,33 | 1 500,00 | 833,33 | 64,29 | |||||||||||||||||||
52 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 50 000,00 | 29 166,67 | 0,00 | 29 166,67 | 0,00 | |||||||||||||||||||
53 | 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 50 000,00 | 29 166,67 | 0,00 | 29 166,67 | 0,00 | |||||||||||||||||||
54 | 8000 | Інша діяльність | 62 046,73 | 62 046,73 | 15 120,00 | 46 926,73 | 24,37 | |||||||||||||||||||
55 | 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 62 046,73 | 62 046,73 | 15 120,00 | 46 926,73 | 24,37 | |||||||||||||||||||
56 | Всього по спеціальному фонду | 473 570,73 | 236 842,40 | 63 582,33 | 173 260,07 | 26,85 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |