| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення Ржищівської міської ради Київської області 03.02.2023 № 2100-31-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | РОЗПОДІЛ видатків бюджету Ржищівської міської територіальної громади на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1051600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||
8 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||
9 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0200000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради | 51 979 300,00 | 42 473 800,00 | 17 000 000,00 | 1 829 700,00 | 9 505 500,00 | 860 000,00 | 60 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 60 000,00 | 52 839 300,00 | ||||||||||||||||
11 | 0210000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради | 51 979 300,00 | 42 473 800,00 | 17 000 000,00 | 1 829 700,00 | 9 505 500,00 | 860 000,00 | 60 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 60 000,00 | 52 839 300,00 | ||||||||||||||||
12 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 24 197 500,00 | 24 197 500,00 | 17 000 000,00 | 1 829 700,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 570 000,00 | 24 867 500,00 | ||||||||||||||||||||
13 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 24 197 500,00 | 24 197 500,00 | 17 000 000,00 | 1 829 700,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 570 000,00 | 24 867 500,00 | ||||||||||||||||||
14 | 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 16 606 300,00 | 16 606 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 606 300,00 | ||||||||||||||||
16 | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 16 606 300,00 | 16 606 300,00 | 0,00 | 16 606 300,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||||||||||||||
18 | 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 9 505 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 505 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 505 500,00 | ||||||||||||||||
25 | 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 7 505 500,00 | 7 505 500,00 | 0,00 | 7 505 500,00 | ||||||||||||||||||||||
27 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||
28 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | |||||||||||||||||||||||
31 | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | ||||||||||||||||||||||
32 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | ||||||||||||||||||||||
33 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 190 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 1 370 000,00 | |||||||||||||||||||||
34 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 180 000,00 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 | |||||||||||||||||||||
35 | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||
36 | 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,0 | 130 000,00 | ||||||||||||||||||||||
47 | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 91 087 187,00 | 91 087 187,00 | 56 977 687,00 | 10 170 600,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 140 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 94 287 187,00 | ||||||||||||||||
48 | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 91 087 187,00 | 91 087 187,00 | 56 977 687,00 | 10 170 600,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 140 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 94 287 187,00 | ||||||||||||||||
49 | 1000 | ОСВІТА | 88 531 687,00 | 88 531 687,00 | 55 527 687,00 | 9 855 600,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 591 687,00 | ||||||||||||||||
50 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освiти | 22 918 800,00 | 22 918 800,00 | 13 900 000,00 | 2 706 500,00 | 960 000,00 | 960 000,0 | 23 878 800,00 | |||||||||||||||||||
51 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 24 982 900,00 | 24 982 900,00 | 10 066 500,00 | 6 898 100,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,0 | 26 082 900,00 | |||||||||||||||||||
52 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 33 778 900,00 | 33 778 900,00 | 27 687 600,00 | 0,00 | 33 778 900,00 | |||||||||||||||||||||
54 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 632 500,00 | 632 500,00 | 506 000,00 | 0,00 | 632 500,00 | |||||||||||||||||||||
55 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 303 000,00 | 3 303 000,00 | 2 200 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 3 303 000,00 | ||||||||||||||||||||
56 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 447 500,00 | 1 447 500,00 | 0,00 | 1 447 500,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 151 600,00 | 151 600,00 | 88 500,00 | 0,00 | 151 600,00 | |||||||||||||||||||||
58 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 099 660,00 | 1 099 660,00 | 901 360,00 | 0,00 | 1 099 660,00 | |||||||||||||||||||||
63 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 216 827,00 | 216 827,00 | 177 727,00 | 0,00 | 216 827,00 | |||||||||||||||||||||
64 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | ||||||||||||||||||||||
66 | 5000 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 2 325 500,00 | 2 325 500,00 | 1 450 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 2 325 500,00 | ||||||||||||||||||||||
67 | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 325 500,00 | 2 325 500,00 | 1 450 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 2 325 500,00 | ||||||||||||||||||||
68 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ і закладів | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | 0800000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 8 850 300,00 | 8 850 300,00 | 6 531 000,00 | 341 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 300,00 | ||||||||||||||||
71 | 0810000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 8 850 300,00 | 8 850 300,00 | 6 531 000,00 | 341 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 300,00 | ||||||||||||||||
72 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 4 390 900,00 | 4 390 900,00 | 3 404 000,00 | 133 200,00 | 0,00 | 4 390 900,00 | ||||||||||||||||||||||
73 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 390 900,00 | 4 390 900,00 | 3 404 000,00 | 133 200,00 | 0,00 | 4 390 900,00 | ||||||||||||||||||||
74 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 4 459 400,00 | 4 459 400,00 | 3 127 000,00 | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 400,00 | ||||||||||||||||
75 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | ||||||||||||||||||||||
76 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | ||||||||||||||||||||||
77 | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 050 600,00 | 4 050 600,00 | 3 127 000,00 | 208 500,00 | 0,00 | 4 050 600,00 | ||||||||||||||||||||
78 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | ||||||||||||||||||||||
79 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 115 800,00 | 115 800,00 | 0,00 | 115 800,00 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1000000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 11 256 700,00 | 11 256 700,00 | 7 535 000,00 | 1 694 900,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 308 200,00 | ||||||||||||||||
82 | 1010000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 11 256 700,00 | 11 256 700,00 | 7 535 000,00 | 1 694 900,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 308 200,00 | ||||||||||||||||
83 | 1000 | ОСВІТА | 1 436 200,00 | 1 436 200,00 | 1 170 500,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 1 485 200,00 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1 436 200,00 | 1 436 200,00 | 1 170 500,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 1 485 200,00 | ||||||||||||||||||||
85 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 9 820 500,00 | 9 820 500,00 | 6 364 500,00 | 1 694 900,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 823 000,00 | ||||||||||||||||
86 | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бiблiотек | 2 393 600,00 | 2 393 600,00 | 1 764 600,00 | 157 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 395 600,00 | |||||||||||||||||||
87 | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 628 200,00 | 628 200,00 | 430 400,00 | 80 800,00 | 0,00 | 628 200,00 | ||||||||||||||||||||
88 | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 5 865 200,00 | 5 865 200,00 | 3 419 100,00 | 1 457 100,00 | 500,00 | 500,0 | 5 865 700,00 | |||||||||||||||||||
89 | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 933 500,00 | 933 500,00 | 750 400,00 | 0,00 | 933 500,00 | |||||||||||||||||||||
91 | 3700000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 6 314 000,00 | 6 114 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 314 000,00 | |||||||||||||||||||
92 | 3710000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 6 314 000,00 | 6 114 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 314 000,00 | |||||||||||||||||||
93 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 6 114 000,00 | 6 114 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 114 000,00 | |||||||||||||||||||
94 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 114 000,00 | 2 114 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 114 000,00 | ||||||||||||||||||||
95 | 3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 8700 | РЕЗЕРВНИЙ ФОНД | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||
98 | 3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
99 | 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||
100 | Х | Х | Х | УСЬОГО | 169 487 487,00 | 159 781 987,00 | 89 643 687,00 | 14 086 900,00 | 9 505 500,00 | 4 111 500,00 | 1 200 000,00 | 2 911 500,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 200 000,00 | 173 598 987,00 | ||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Міський голова | Крістіна ЧОРНЕНЬКА | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Секретар ради | Оксана ПАПІЖЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||