ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเสาไห้ จว.สระบุรี
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (6 เดือน) ตั้งแต่เดือน ต.ค.67 - มี.ค.68
4
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
5
6
ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
ที่สตช.หน่วยงานหน่วยงานอปท.อื่นๆ
8
ภาครัฐภาคเอกชน
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย38,600 - - - -192,651.53-154,051.53ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
18
1 ค่าตอบแทนพยาน
19
2 ค่าคุ้มครองพยาน
20
3 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
21
4 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
22
5 ค่าส่งหมายเรียกพยาน
23
24
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
25
26
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
27
28
- ค่าใช้สอย
29
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
30
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 13,500 - - - -13,500 -100ไม่มี
31
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย 30,000 - - - -30,000 -100ไม่มี
32
- ค่าวัสดุ
33
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย5,300 - - - -5,300 -100ไม่มี
34
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
35
36
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย3,800 - - - -3,800 -100ไม่มี
37
38
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย10,700 - - - -10,700 -100ไม่มี
39
40
2โครงการปฏิรูประบบการสอบสวน
41
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)
42
43
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย7,300 - - - -7,300 -100ไม่มี
44
45
46
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป้าไปตามเป้าหมาย11,700 - - - -11,700 -100ไม่มี
47
48
49
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้า2,140 - - - -2,140 -100ไม่มี
50
51
52
6การบังคับใช้กฎหมายและการบริการประชาขน
53
(งบท่องเที่ยว)
54
55
รวม123,040.00 - - - -277,091.53 -
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100