ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 3,904,000.00 3,904,000.00 2,656,458.00 1,247,542.00 68.04
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
(0701214006000000) (P1040)
งบบุคลากร 3,391,100.00 3,391,100.00 2,242,800.00 1,148,300.00 66.14
7
งบดำเนินงาน 512,900.00 512,900.00 413,658.00 99,242.00 80.65
8
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวงบบุคลากร 3,391,100.00 3,391,100.00 2,242,800.00 1,148,300.00 66.14
9
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 121,400.00 121,400.00 70,558.00 50,842.00 58.12
10
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการงบดำเนินงาน 391,500.00 391,500.00 343,100.00 48,400.00 87.64
11
แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,711,200.00 1,314,900.00 809,800.12 505,099.88 61.59
12
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,623,600.00 1,227,300.00 722,200.12 505,099.88 58.84
13
งบลงทุน 87,600.00 87,600.00 87,600.00
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(0701229001000000) (P1042)
งบดำเนินงาน 2,623,600.00 1,227,300.00 722,200.12 505,099.88 58.84
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,623,600.00 1,227,300.00 722,200.12 505,099.88 58.84 58.84462805
16
1.1.1 งานบริหารทั่วไปงบดำเนินงาน 2,082,200.00 985,900.00 639,839.12 346,060.88 64.90
17
(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน)งบดำเนินงาน 185,700.00 92,850.00 83,663.00 9,187.00 90.11
18
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 1 อัตรางบดำเนินงาน 108,000.00 54,000.00 39,976.00 14,024.00 74.03
19
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 4 อัตรางบดำเนินงาน 495,000.00 231,000.00 68,400.00 162,600.00 29.61
20
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 273,600.00 136,800.00 97,899.00 38,901.00 71.56
21
(5) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 162,000.00 81,000.00 40,500.00 40,500.00 50.00
22
(6) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 382,000.00 191,000.00 140,505.78 50,494.22 73.56
23
6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 78,000.00 39,000.00 21,430.44 17,569.56 54.95
24
- สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 24,000.00 12,000.00 5,692.40 6,307.60 47.44
25
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 54,000.00 27,000.00 15,738.04 11,261.96 58.29
26
6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 304,000.00 152,000.00 119,075.34 32,924.66 78.34
27
- ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 164,800.00 82,400.00 75,814.93 6,585.07 92.01
28
- ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 36,000.00 18,000.00 9,086.35 8,913.65 50.48
29
- ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 61,200.00 30,600.00 20,453.06 10,146.94 66.84
30
- ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 42,000.00 21,000.00 13,721.00 7,279.00 65.34
31
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 345,900.00 172,950.00 165,330.00 7,620.00 95.59
32
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 37,000.00 18,500.00 18,500.00 - 100.00
33
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 18,000.00 9,000.00 9,000.00 - 100.00
34
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 27,000.00 13,500.00 13,500.00 - 100.00
35
- ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 96,500.00 48,250.00 40,630.00 7,620.00 84.21
36
- ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 128,000.00 64,000.00 64,000.00 - 100.00
37
- ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 9,400.00 4,700.00 4,700.00 - 100.00
38
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 30,000.00 15,000.00 15,000.00 - 100.00
39
(8) ค่าจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงานงบดำเนินงาน 80,000.00 26,300.00 3,565.34 22,734.66 13.56
40
(10) เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวง
( (1) ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี เท่านั้น (2) บริหารงบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรและขออนุมัติโครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด))
งบดำเนินงาน 50,000.00 - - - #DIV/0!
41
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 385,800.00 192,900.00 67,141.00 125,759.00 34.81
42
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน 385,800.00 192,900.00 67,141.00 125,759.00 34.81
43
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) (กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)งบดำเนินงาน 118,700.00 44,500.00 11,220.00 33,280.00 25.21
44
- จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 2,500.00 2,500.00 -
45
- ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (สหกรณ์การเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ/สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีทุนการดำเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท สหกรณ์ที่มีความเสี่ยง)งบดำเนินงาน 37,700.00 15,000.00 7,920.00 7,080.00 52.80
46
- ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 16,800.00 8,400.00 8,400.00 -
47
- ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 5,800.00 2,900.00 2,900.00 -
48
- จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 11,400.00 5,700.00 3,300.00 2,400.00 57.89
49
- ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 42,000.00 10,000.00 10,000.00 -
50
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งงบดำเนินงาน 25,700.00 - - - #DIV/0!
51
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรจากระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1งบดำเนินงาน 19,000.00 -
52
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรจากระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2งบดำเนินงาน 6,700.00 -
53
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญและคอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ(ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่)งบดำเนินงาน 11,200.00 - #DIV/0!
54
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุงบดำเนินงาน 11,200.00 -
58
1.1.6 โอนเพิ่มเติมงบดำเนินงาน 4,000.00 4,000.00 - 100.00
59
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกลุ่มเกษตรกรทำนาสำโรงงบดำเนินงาน 4,000.00 4,000.00 - 100.00
60
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร 070124400/Q1054งบลงทุน 87,600.00 87,600.00 87,600.00 100.00
61
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง 46,000 บาทงบลงทุน 46,000.00 46,000.00 46,000.00 100.00
62
เครื่องพิมพ์ Multiunction หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง 10,000 บาทงบลงทุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00
63
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 2 ชุด 7,600 บาทงบลงทุน 7,600.00 7,600.00 7,600.00 100.00
64
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 ชุด 24,000 บาทงบลงทุน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00
65
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 17,800.00 8,600.00 - 8,600.00 -
66
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 17,800.00 8,600.00 - 8,600.00 -
67
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(0701237043000000) (P1047)
งบดำเนินงาน 17,800.00 8,600.00 - 8,600.00 -
68
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่งบดำเนินงาน 9,100.00 4,500.00 - 4,500.00 -
69
2.2 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 1,900.00 1,900.00 - 1,900.00 -
70
2.3 โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานงบดำเนินงาน 6,800.00 2,200.00 - 2,200.00 -
71
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 39,400.00 19,320.00 - 17,360.00 -
72
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรงบดำเนินงาน 10,700.00 1,960.00 - 1,960.00 -
73
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (0701241027000000) (P1048)งบดำเนินงาน 10,700.00 1,960.00 - 1,960.00 -
74
- ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯงบดำเนินงาน 5,800.00 1,960.00 1,960.00
75
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 4,900.00 - #DIV/0!
76
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
งบดำเนินงาน 28,700.00 17,360.00 - 15,400.00 -
77
3.1 กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701241094000000) (P1052)งบดำเนินงาน 18,000.00 15,400.00 - 15,400.00 -
78
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุงบดำเนินงาน 5,100.00 2,500.00 2,500.00
79
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) -จัดประชุมเชิงปฏิบัตการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิต ระดับจว.ครั้ง 2 (6,800) -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารการจัดการผลผลิตระดับจว. ครั้ง2 (6,100)งบดำเนินงาน 12,900.00 12,900.00 12,900.00 -
80
5.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,527,156.72 1,678,078.36 1,675,828.38 2,249.98 99.87
81
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,523,316.72 1,676,158.36 1,675,828.38 329.98 99.98
82
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701245011500001) (P1053)งบเงินอุดหนุน 3,523,316.72 1,676,158.36 1,675,828.38 329.98 99.98
83
- เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,523,316.72 1,676,158.36 1,675,828.38 329.98 99.98
84
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
งบดำเนินงาน 3,840.00 1,920.00 - 1,920.00 -
85
กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (0701241062000000) (P1049)งบดำเนินงาน 3,840.00 1,920.00 - 1,920.00 -
86
- ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯงบดำเนินงาน 3,840.00 1,920.00 1,920.00 -
87
รวมทั้งสิ้น 10,199,556.72 6,924,898.36 5,142,086.50 1,780,851.86 74.26
88
89
90
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ใหม่ ตามหนังสือลงวันที่ 12 มกราคม 2565)
91
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.เมย. พคมิย.กค.สค.กย.
92
ภาพรวม 6% 25% 35% 40% 52% 56%65%75%79%88%95%100%
93
งบลงทุน - - - - - 42%50%60%80%93%95%100%
94
ภาพรวมสะสม ลงทุนสะสม
95
รายไตรมาส 1 22% -
96
2 56% 42%
97
3 79% 80%
98
4 100% 100%
99
100
101
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ใหม่ ตามหนังสือลงวันที่ 12 มกราคม 2565)
102
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.เมย. พคมิย.กค.สค.กย.
103
ภาพรวม 10% 45% 65% 75% 94% 100%63%71%79%88%95%100%