| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 | |||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบรายจ่าย | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละเบิกจ่าย | |||||||||||||||||
5 | แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 3,904,000.00 | 3,904,000.00 | 2,656,458.00 | 1,247,542.00 | 68.04 | ||||||||||||||||||
6 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (0701214006000000) (P1040) | งบบุคลากร | 3,391,100.00 | 3,391,100.00 | 2,242,800.00 | 1,148,300.00 | 66.14 | |||||||||||||||||
7 | งบดำเนินงาน | 512,900.00 | 512,900.00 | 413,658.00 | 99,242.00 | 80.65 | ||||||||||||||||||
8 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | งบบุคลากร | 3,391,100.00 | 3,391,100.00 | 2,242,800.00 | 1,148,300.00 | 66.14 | |||||||||||||||||
9 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน | งบดำเนินงาน | 121,400.00 | 121,400.00 | 70,558.00 | 50,842.00 | 58.12 | |||||||||||||||||
10 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ | งบดำเนินงาน | 391,500.00 | 391,500.00 | 343,100.00 | 48,400.00 | 87.64 | |||||||||||||||||
11 | แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 2,711,200.00 | 1,314,900.00 | 809,800.12 | 505,099.88 | 61.59 | ||||||||||||||||||
12 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,623,600.00 | 1,227,300.00 | 722,200.12 | 505,099.88 | 58.84 | |||||||||||||||||
13 | งบลงทุน | 87,600.00 | 87,600.00 | 87,600.00 | ||||||||||||||||||||
14 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701229001000000) (P1042) | งบดำเนินงาน | 2,623,600.00 | 1,227,300.00 | 722,200.12 | 505,099.88 | 58.84 | |||||||||||||||||
15 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,623,600.00 | 1,227,300.00 | 722,200.12 | 505,099.88 | 58.84 | 58.84462805 | ||||||||||||||||
16 | 1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,082,200.00 | 985,900.00 | 639,839.12 | 346,060.88 | 64.90 | |||||||||||||||||
17 | (1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน) | งบดำเนินงาน | 185,700.00 | 92,850.00 | 83,663.00 | 9,187.00 | 90.11 | |||||||||||||||||
18 | (2) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 1 อัตรา | งบดำเนินงาน | 108,000.00 | 54,000.00 | 39,976.00 | 14,024.00 | 74.03 | |||||||||||||||||
19 | (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 4 อัตรา | งบดำเนินงาน | 495,000.00 | 231,000.00 | 68,400.00 | 162,600.00 | 29.61 | |||||||||||||||||
20 | (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 97,899.00 | 38,901.00 | 71.56 | |||||||||||||||||
21 | (5) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 162,000.00 | 81,000.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
22 | (6) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 382,000.00 | 191,000.00 | 140,505.78 | 50,494.22 | 73.56 | |||||||||||||||||
23 | 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 78,000.00 | 39,000.00 | 21,430.44 | 17,569.56 | 54.95 | |||||||||||||||||
24 | - สหกรณ์จังหวัด | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 5,692.40 | 6,307.60 | 47.44 | |||||||||||||||||
25 | - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 54,000.00 | 27,000.00 | 15,738.04 | 11,261.96 | 58.29 | |||||||||||||||||
26 | 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 304,000.00 | 152,000.00 | 119,075.34 | 32,924.66 | 78.34 | |||||||||||||||||
27 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 164,800.00 | 82,400.00 | 75,814.93 | 6,585.07 | 92.01 | |||||||||||||||||
28 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 36,000.00 | 18,000.00 | 9,086.35 | 8,913.65 | 50.48 | |||||||||||||||||
29 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 61,200.00 | 30,600.00 | 20,453.06 | 10,146.94 | 66.84 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 21,000.00 | 13,721.00 | 7,279.00 | 65.34 | |||||||||||||||||
31 | (7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 345,900.00 | 172,950.00 | 165,330.00 | 7,620.00 | 95.59 | |||||||||||||||||
32 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 37,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
33 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ | งบดำเนินงาน | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 27,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | งบดำเนินงาน | 96,500.00 | 48,250.00 | 40,630.00 | 7,620.00 | 84.21 | |||||||||||||||||
36 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 128,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
37 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 9,400.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
38 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
39 | (8) ค่าจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน | งบดำเนินงาน | 80,000.00 | 26,300.00 | 3,565.34 | 22,734.66 | 13.56 | |||||||||||||||||
40 | (10) เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวง ( (1) ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี เท่านั้น (2) บริหารงบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรและขออนุมัติโครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด)) | งบดำเนินงาน | 50,000.00 | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
41 | 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 385,800.00 | 192,900.00 | 67,141.00 | 125,759.00 | 34.81 | |||||||||||||||||
42 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 385,800.00 | 192,900.00 | 67,141.00 | 125,759.00 | 34.81 | |||||||||||||||||
43 | 1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) (กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) | งบดำเนินงาน | 118,700.00 | 44,500.00 | 11,220.00 | 33,280.00 | 25.21 | |||||||||||||||||
44 | - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | ||||||||||||||||||
45 | - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (สหกรณ์การเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ/สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีทุนการดำเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท สหกรณ์ที่มีความเสี่ยง) | งบดำเนินงาน | 37,700.00 | 15,000.00 | 7,920.00 | 7,080.00 | 52.80 | |||||||||||||||||
46 | - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 16,800.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | - | ||||||||||||||||||
47 | - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | งบดำเนินงาน | 5,800.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | - | ||||||||||||||||||
48 | - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 5,700.00 | 3,300.00 | 2,400.00 | 57.89 | |||||||||||||||||
49 | - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | ||||||||||||||||||
50 | 1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง | งบดำเนินงาน | 25,700.00 | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||
51 | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรจากระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 | งบดำเนินงาน | 19,000.00 | - | ||||||||||||||||||||
52 | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรจากระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2 | งบดำเนินงาน | 6,700.00 | - | ||||||||||||||||||||
53 | 1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญและคอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ(ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่) | งบดำเนินงาน | 11,200.00 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
54 | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 11,200.00 | - | ||||||||||||||||||||
58 | 1.1.6 โอนเพิ่มเติม | งบดำเนินงาน | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||
59 | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกลุ่มเกษตรกรทำนาสำโรง | งบดำเนินงาน | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||
60 | กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร 070124400/Q1054 | งบลงทุน | 87,600.00 | 87,600.00 | 87,600.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
61 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง 46,000 บาท | งบลงทุน | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
62 | เครื่องพิมพ์ Multiunction หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง 10,000 บาท | งบลงทุน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
63 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 2 ชุด 7,600 บาท | งบลงทุน | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
64 | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 ชุด 24,000 บาท | งบลงทุน | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
65 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | 17,800.00 | 8,600.00 | - | 8,600.00 | - | ||||||||||||||||||
66 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบดำเนินงาน | 17,800.00 | 8,600.00 | - | 8,600.00 | - | |||||||||||||||||
67 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (0701237043000000) (P1047) | งบดำเนินงาน | 17,800.00 | 8,600.00 | - | 8,600.00 | - | |||||||||||||||||
68 | 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 9,100.00 | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - | |||||||||||||||||
69 | 2.2 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 1,900.00 | 1,900.00 | - | 1,900.00 | - | |||||||||||||||||
70 | 2.3 โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน | งบดำเนินงาน | 6,800.00 | 2,200.00 | - | 2,200.00 | - | |||||||||||||||||
71 | แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 39,400.00 | 19,320.00 | - | 17,360.00 | - | ||||||||||||||||||
72 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 10,700.00 | 1,960.00 | - | 1,960.00 | - | |||||||||||||||||
73 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (0701241027000000) (P1048) | งบดำเนินงาน | 10,700.00 | 1,960.00 | - | 1,960.00 | - | |||||||||||||||||
74 | - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ | งบดำเนินงาน | 5,800.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |||||||||||||||||||
75 | - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) | งบดำเนินงาน | 4,900.00 | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
76 | โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร | งบดำเนินงาน | 28,700.00 | 17,360.00 | - | 15,400.00 | - | |||||||||||||||||
77 | 3.1 กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701241094000000) (P1052) | งบดำเนินงาน | 18,000.00 | 15,400.00 | - | 15,400.00 | - | |||||||||||||||||
78 | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 5,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||
79 | - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) -จัดประชุมเชิงปฏิบัตการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิต ระดับจว.ครั้ง 2 (6,800) -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารการจัดการผลผลิตระดับจว. ครั้ง2 (6,100) | งบดำเนินงาน | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | - | ||||||||||||||||||
80 | 5.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | 3,527,156.72 | 1,678,078.36 | 1,675,828.38 | 2,249.98 | 99.87 | ||||||||||||||||||
81 | โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบเงินอุดหนุน | 3,523,316.72 | 1,676,158.36 | 1,675,828.38 | 329.98 | 99.98 | |||||||||||||||||
82 | กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701245011500001) (P1053) | งบเงินอุดหนุน | 3,523,316.72 | 1,676,158.36 | 1,675,828.38 | 329.98 | 99.98 | |||||||||||||||||
83 | - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบเงินอุดหนุน | 3,523,316.72 | 1,676,158.36 | 1,675,828.38 | 329.98 | 99.98 | |||||||||||||||||
84 | โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร | งบดำเนินงาน | 3,840.00 | 1,920.00 | - | 1,920.00 | - | |||||||||||||||||
85 | กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (0701241062000000) (P1049) | งบดำเนินงาน | 3,840.00 | 1,920.00 | - | 1,920.00 | - | |||||||||||||||||
86 | - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ | งบดำเนินงาน | 3,840.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | - | ||||||||||||||||||
87 | รวมทั้งสิ้น | 10,199,556.72 | 6,924,898.36 | 5,142,086.50 | 1,780,851.86 | 74.26 | ||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ใหม่ ตามหนังสือลงวันที่ 12 มกราคม 2565) | |||||||||||||||||||||||
91 | ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. | เมย. | พค | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||||||||||||||
92 | ภาพรวม 6% 25% 35% 40% 52% 56% | 65% | 75% | 79% | 88% | 95% | 100% | |||||||||||||||||
93 | งบลงทุน - - - - - 42% | 50% | 60% | 80% | 93% | 95% | 100% | |||||||||||||||||
94 | ภาพรวมสะสม ลงทุนสะสม | |||||||||||||||||||||||
95 | รายไตรมาส 1 22% - | |||||||||||||||||||||||
96 | 2 56% 42% | |||||||||||||||||||||||
97 | 3 79% 80% | |||||||||||||||||||||||
98 | 4 100% 100% | |||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
101 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ใหม่ ตามหนังสือลงวันที่ 12 มกราคม 2565) | |||||||||||||||||||||||
102 | ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. | เมย. | พค | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||||||||||||||
103 | ภาพรวม 10% 45% 65% 75% 94% 100% | 63% | 71% | 79% | 88% | 95% | 100% | |||||||||||||||||