ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
2
Renja Dinas Pangan dan Perkebunan
3
Periode Pelaksanaan Triwulan I (satu) Tahun 2022
4
5
NoSasaranProgram/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang DievaluasiRealisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang DievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6
IIIIIIIV
7
12345678910111213=6+1214=13/5x100%15
8
K Rp K Rp KRpK Rp K Rp KRpKRpKRpKRpKRp
9
10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3,556,704,843 470,158,103 470,158,103 470,158,103 #DIV/0!
11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah20,000,000 3,204,481 3,204,481 3,204,481 #DIV/0!
12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahPersentase Adminstrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
Persentase Adminstrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
5 Dokumen8,000,0005 3,204,481 3,204,481
13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDPersentase Adminstrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
Persentase Adminstrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
5 Dokumen12,000,000 -
14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah2,740,404,843 344,199,533 344,199,533 344,199,533 #DIV/0!
15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah100 %2,547,404,843 318,634,533 318,634,533
16
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah100 %185,000,000 25,565,000 25,565,000
17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %8,000,000 -
18
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah30,000,000 - - - #DIV/0!
19
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi KepegawaianPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %30,000,000 -
20
Administrasi Umum Perangkat Daerah184,000,000 32,300,700 32,300,700 32,300,700 #DIV/0!
21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah100 %10,000,000 -
22
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %18,000,000 -
23
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanganPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %6,000,000 -
24
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %150,000,000 32,300,700 32,300,700
25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah517,300,000 75,814,189 75,814,189 75,814,189 #DIV/0!
26
Penyediaan Jasa Surat MenyuratPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %145,000,000 17,121,804 17,121,804
27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %37,000,000 3,211,174 3,211,174
28
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %25,300,000 -
29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah80 %310,000,000 55,481,211 55,481,211
30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah65,000,000 14,639,200 14,639,200 14,639,200 #DIV/0!
31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanPersentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah15 unit65,000,000 14,639,200 14,639,200
32
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 1,054,560,624 1,699,000,000 40,706,492 40,706,492 40,706,492 0.04
33
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2393 Ton
1,054,560,624 1,699,000,000 40,706,492 40,706,492 40,706,492 0.04
34
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan LainnyaTercapainya ketahanan pangan secara berkelanjutan secara mandiri1 Paket1,699,000,000 40,706,492 40,706,492
35
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 260,202,008 50,000,000 - - - 0.00
36
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi80% 260,202,008 50,000,000 - - - 0.00
37
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya LokalPersentase Diversifikasi Ketahanan Pangan80 %50,000,000 -
38
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 520,404,016 30,000,000 - - - 0.00
39
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan100% 520,404,016 30,000,000 - - - 0.00
40
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan PanganKetersediaan Pangan Utama1 Paket30,000,000 -
41
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA40,000,000 - - - #DIV/0!
42
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota40,000,000 - - - #DIV/0!
43
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURATerciptanya Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)80 %40,000,000 -
44
45
Rata-rata capaian kinerja (%)
46
Predikat kinerja
47
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
48
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
49
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
50
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *):
51
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
52
Nanga Pinoh, 2022
53
Kepala OPD..........
54
55
Ttd
56
57
...........................................
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100