ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
22
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
23
หมวดงบรายจ่ายสป.จัดตั้งศธจ.จัดสรรเงินงวด
ได้รับเงินงวด
ผูกพันเบิกจ่าย
เบิกจ่ายคิดเป็น
คงเหลือ
ร้อยละของเงิน
24
ที่ได้รับ
คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละคงเหลือ
25
1. งบดำเนินงาน3,975,623.003,702,638.002,025,668.0050.9501,108,382.8454.72917,285.1645.28
26
2. งบลงทุน1,784,100.001,784,100.001,784,100.00100.001,188,800.00482,320.0027.031,301,780.0072.97
27
3. งบรายจ่ายอื่น1,562,671.001,562,671.00899,384.0057.550238,132.0026.48661,252.0073.52
28
4. งบเงินอุดหนุน8,908,400.008,908,400.008,945,900.00008,945,900.000.000.000.00
29
รวมทั้งสิ้น16,230,794.0015,957,809.0013,655,052.0084.131,188,800.0010,774,734.8478.912,880,317.1621.09
30
31
รายการค่าสาธารณูปโภค
32
หมวดงบรายจ่ายสป.จัดตั้งศธจ.จัดสรรเงินงวดได้รับเงินงวดคิดเป็นร้อยละผูกพันเบิกจ่ายเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละคงเหลือร้อยละของเงินคงเหลือ
33
ที่ได้รับ
34
รายการค่าสาธารณูปโภค384,000.00384,000.00192,000.0050.000128,136.8366.7463,863.1733.26
35
รวมทั้งสิ้น384,000.00384,000.00192,000.0050.000.00128,136.8366.7463,863.1733.26
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100