ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
22
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
23
หมวดงบรายจ่ายสป.จัดตั้งศธจ.จัดสรรเงินงวด
ได้รับเงินงวด
ผูกพันเบิกจ่าย
เบิกจ่ายคิดเป็น
คงเหลือ
ร้อยละของเงิน
24
ที่ได้รับ
คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละคงเหลือ
25
1. งบดำเนินงาน4,188,395.003,649,796.003,008,561.0071.8302,795,238.3492.91356,036.6611.83
26
2. งบลงทุน1,784,100.001,784,100.001,784,100.00100.001,188,800.001,784,100.00100.000.000.00
27
3. งบรายจ่ายอื่น1,648,951.001,648,951.001,301,489.0078.930810,771.0062.30496,908.0038.18
28
4. งบเงินอุดหนุน13,426,400.0013,426,400.0013,426,400.00100.00013,412,600.0099.9013,800.000.10
29
รวมทั้งสิ้น21,047,846.0020,509,247.0019,520,550.0092.741,188,800.0018,802,709.3496.32866,744.664.44
30
31
รายการค่าสาธารณูปโภค
32
หมวดงบรายจ่ายสป.จัดตั้งศธจ.จัดสรรเงินงวดได้รับเงินงวดคิดเป็นร้อยละผูกพันเบิกจ่ายเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละคงเหลือร้อยละของเงินคงเหลือ
33
ที่ได้รับ
34
รายการค่าสาธารณูปโภค384,000.00384,000.00288,000.0075.000190,368.9266.1097,631.0833.90
35
รวมทั้งสิ้น384,000.00384,000.00288,000.0075.000.00190,368.9266.1097,631.0833.90
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100