ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
22
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
23
หมวดงบรายจ่ายสป.จัดตั้งศธจ.จัดสรรเงินงวด
ได้รับเงินงวด
ผูกพันเบิกจ่าย
เบิกจ่ายคิดเป็น
คงเหลือ
ร้อยละของเงิน
24
ที่ได้รับ
คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละคงเหลือ
25
1. งบดำเนินงาน4,005,623.003,672,638.002,594,153.0064.7601,192,904.3645.981,401,248.6454.02
26
2. งบลงทุน1,784,100.001,784,100.001,784,100.00100.001,188,800.00482,320.0027.031,301,780.0072.97
27
3. งบรายจ่ายอื่น1,566,671.001,566,671.00938,384.0059.900234,452.0024.98703,932.0075.02
28
4. งบเงินอุดหนุน8,908,400.008,908,400.008,945,900.00008,945,900.000.000.000.00
29
รวมทั้งสิ้น16,264,794.0015,931,809.0014,262,537.0087.691,188,800.0010,855,576.3676.113,406,960.6423.89
30
31
รายการค่าสาธารณูปโภค
32
หมวดงบรายจ่ายสป.จัดตั้งศธจ.จัดสรรเงินงวดได้รับเงินงวดคิดเป็นร้อยละผูกพันเบิกจ่ายเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละคงเหลือร้อยละของเงินคงเหลือ
33
ที่ได้รับ
34
รายการค่าสาธารณูปโภค384,000.00384,000.00288,000.0075.000129,136.2144.84158,863.7955.16
35
รวมทั้งสิ้น384,000.00384,000.00288,000.0075.000.00129,136.2144.84158,863.7955.16
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100