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21 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | |||||||||||||||||||||||||
22 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี | |||||||||||||||||||||||||
23 | หมวดงบรายจ่าย | สป.จัดตั้ง | ศธจ.จัดสรร | เงินงวด | ได้รับเงินงวด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | เบิกจ่ายคิดเป็น | คงเหลือ | ร้อยละของเงิน | ||||||||||||||||
24 | ที่ได้รับ | คิดเป็นร้อยละ | ร้อยละ | คงเหลือ | ||||||||||||||||||||||
25 | 1. งบดำเนินงาน | 4,188,395.00 | 3,649,796.00 | 3,008,561.00 | 71.83 | 0 | 2,795,238.34 | 92.91 | 356,036.66 | 11.83 | ||||||||||||||||
26 | 2. งบลงทุน | 1,784,100.00 | 1,784,100.00 | 1,784,100.00 | 100.00 | 1,188,800.00 | 1,784,100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 3. งบรายจ่ายอื่น | 1,648,951.00 | 1,648,951.00 | 1,301,489.00 | 78.93 | 0 | 810,771.00 | 62.30 | 496,908.00 | 38.18 | ||||||||||||||||
28 | 4. งบเงินอุดหนุน | 13,426,400.00 | 13,426,400.00 | 13,426,400.00 | 100.00 | 0 | 13,412,600.00 | 99.90 | 13,800.00 | 0.10 | ||||||||||||||||
29 | รวมทั้งสิ้น | 21,047,846.00 | 20,509,247.00 | 19,520,550.00 | 92.74 | 1,188,800.00 | 18,802,709.34 | 96.32 | 866,744.66 | 4.44 | ||||||||||||||||
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31 | รายการค่าสาธารณูปโภค | |||||||||||||||||||||||||
32 | หมวดงบรายจ่าย | สป.จัดตั้ง | ศธจ.จัดสรร | เงินงวด | ได้รับเงินงวดคิดเป็นร้อยละ | ผูกพัน | เบิกจ่าย | เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละของเงินคงเหลือ | ||||||||||||||||
33 | ที่ได้รับ | |||||||||||||||||||||||||
34 | รายการค่าสาธารณูปโภค | 384,000.00 | 384,000.00 | 288,000.00 | 75.00 | 0 | 190,368.92 | 66.10 | 97,631.08 | 33.90 | ||||||||||||||||
35 | รวมทั้งสิ้น | 384,000.00 | 384,000.00 | 288,000.00 | 75.00 | 0.00 | 190,368.92 | 66.10 | 97,631.08 | 33.90 | ||||||||||||||||
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