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1 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
2 | Póliza | Cheque | Fecha | Concepto | SumaTotal | |||||||||||||||||||||
3 | C00522 | COT. 1180949 | 02/06/2025 | PICHANCHA, ADAPTADOR, PEGAMENTO COT. 1180949 | $19.386,90 | |||||||||||||||||||||
4 | C00545 | VIATICOS | 02/06/2025 | COMPROBACION DE VIATICOS | $19.062,30 | |||||||||||||||||||||
5 | C00557 | 2DA MAYO 25 | 02/06/2025 | PAGADO SEDAR 2DA QUINCENA DE MAYO 2025. GP Folio: 53 | $103.364,96 | |||||||||||||||||||||
6 | C00475 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU | $20.208,00 | |||||||||||||||||||||
7 | C00476 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU | $11.328,00 | |||||||||||||||||||||
8 | C00477 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE GOBIERNO DEL EDO DE JALIS | $53.628,00 | |||||||||||||||||||||
9 | C00478 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE ORG OPERADOR DEL PARQUE DE LA SO | $15.768,00 | |||||||||||||||||||||
10 | C00479 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE ORG OPERADOR PARQUE SOLIDARIDA | $6.240,00 | |||||||||||||||||||||
11 | C00480 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE | $61.914,00 | |||||||||||||||||||||
12 | C00481 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE PARQUE METROPOLITANO DE GDL | $45.336,00 | |||||||||||||||||||||
13 | C00482 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE PARQUE METROPOLITANO GDL | $47.658,00 | |||||||||||||||||||||
14 | C00483 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE PARQUE METROPOLITANO DE GUAD | $213.870,00 | |||||||||||||||||||||
15 | C00484 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE PARQUE METROPOLITANO DE GDL | $315.102,00 | |||||||||||||||||||||
16 | C00485 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE ORG OPE PARQUE SOLIDARIDAD | $131.790,00 | |||||||||||||||||||||
17 | C00486 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUE | $10.554,00 | |||||||||||||||||||||
18 | C00487 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU | $53.550,00 | |||||||||||||||||||||
19 | C00488 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU | $11.328,00 | |||||||||||||||||||||
20 | C00489 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU | $125.274,00 | |||||||||||||||||||||
21 | C00490 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE BOSQUE LOS COLOMOS | $231.798,00 | |||||||||||||||||||||
22 | C00491 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU | $2.454,00 | |||||||||||||||||||||
23 | C00492 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE BOSQUE LOS COLOMOS | $26.160,00 | |||||||||||||||||||||
24 | C00493 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE BOSQUE LOS COLOMOS | $16.776,00 | |||||||||||||||||||||
25 | C00494 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE MUNICIPIO DE GUADALAJARA ALUMB | $48.390,00 | |||||||||||||||||||||
26 | C00495 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE AMBU DEL AREA METROPOLITANA DE | $2.592,00 | |||||||||||||||||||||
27 | C00496 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE MPIO GUAD PARQUE GLEZ GALLO | $58.614,00 | |||||||||||||||||||||
28 | C00497 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE MPIO GUAD PARQUE GLEZ GALLO | $66.738,00 | |||||||||||||||||||||
29 | C00498 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE MUN GUAD P AGUA AZUL | $156.834,00 | |||||||||||||||||||||
30 | C00499 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE MUN GUAD PARQUE AGUA AZUL | $155.154,00 | |||||||||||||||||||||
31 | C00500 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE AGENCIA MET DE BOSQUES URBANOS | $48.222,00 | |||||||||||||||||||||
32 | C00501 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE ALUMBRADO PARQUE MORELOS | $14.718,00 | |||||||||||||||||||||
33 | C00502 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $165.870,00 | |||||||||||||||||||||
34 | C00503 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE MPIO GUAD PARQUE ALCALDE ALUM | $192.348,00 | |||||||||||||||||||||
35 | C00504 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE AMBU DEL AREA METROPOLITANA DE | $220.182,00 | |||||||||||||||||||||
36 | C00505 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE BOSQUES URBANOS | $45.414,00 | |||||||||||||||||||||
37 | C00506 | CFE | 03/06/2025 | PAGO DE CFE AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU | $51.420,00 | |||||||||||||||||||||
38 | C00581 | CFE | 03/06/2025 | ORG OPERADOR PARQUE SOLIDARIDAD | $6.240,00 | |||||||||||||||||||||
39 | C00583 | CFE | 03/06/2025 | PAGO CFE DEAN 2440 | $2.592,00 | |||||||||||||||||||||
40 | C00528 | EXTINTORES | 04/06/2025 | RECARGA DE EXTINTORES | $38.210,40 | |||||||||||||||||||||
41 | C00529 | TELMEX | 04/06/2025 | PAGO TELMEX MODEM PATRIA 3396884102 | $2.394,00 | |||||||||||||||||||||
42 | C00530 | TELMEX | 04/06/2025 | PAGO TELMEX PMG 3336739489 | $6.876,00 | |||||||||||||||||||||
43 | C00531 | TELMEX | 04/06/2025 | PAGO DE TELMEX PMG 3336739490 | $3.294,00 | |||||||||||||||||||||
44 | C00532 | TELMEX | 04/06/2025 | PAGO DE TELMEX PMG 3336739491 | $9.708,00 | |||||||||||||||||||||
45 | C00533 | TELMEX | 04/06/2025 | PAGO TELMEX PMG 3336739494 | $4.794,00 | |||||||||||||||||||||
46 | C00534 | FACT.127 | 04/06/2025 | SERVICIO DE REMOZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MES DE MAYO 25. GP VIN2106152Q1 VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 | $1.483.318,40 | |||||||||||||||||||||
47 | C00535 | TELMEX | 04/06/2025 | PAGO TELMEX CHACO 3396884859 | $3.084,00 | |||||||||||||||||||||
48 | C00536 | MTTO. MAYO | 04/06/2025 | SERVICIO DE MANTO. AREAS VERDES DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE B. U. POR EL MES DE MAYO 25. GP GMO17101161AGESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS , Folio Pago: 1006 | $1.164.705,40 | |||||||||||||||||||||
49 | C00537 | FACT. 962 | 04/06/2025 | PAGADO DE LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA ZONA CENTRO PARA EL AÑO 2025 POR MES 290,031.33. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1007 | $580.062,66 | |||||||||||||||||||||
50 | C00538 | FAC.961 | 04/06/2025 | PAGADO DE LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA ZONA NORTE PARA EL AÑO 2025 POR MES 339,008.29. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008 | $678.016,58 | |||||||||||||||||||||
51 | C00540 | FACT. 963 | 04/06/2025 | PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ZONA SUR DE MAYO 2025 FACT. 963. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1010 | $460.369,66 | |||||||||||||||||||||
52 | C00526 | CONGRESO | 05/06/2025 | CONGRESO PARK TOUR 2 PERSONAS | $150.000,00 | |||||||||||||||||||||
53 | C00527 | GASOLINA | 05/06/2025 | GASOLINA PARA PMG | $300.000,00 | |||||||||||||||||||||
54 | C00525 | SERVICIO | 06/06/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CANCHA PGG | $630.000,00 | |||||||||||||||||||||
55 | C00562 | 06/06/2025 | LIMPIUEZA DE BAÑOS DEL PARQUE MORELOS 2DA QUIN. DE MAYO 2025. GP ROPG7904206S GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1011 | $16.664,00 | ||||||||||||||||||||||
56 | C00523 | TELMEX | 10/06/2025 | PAGO TELMEX 3336406085 | $5.502,00 | |||||||||||||||||||||
57 | C00560 | 10/06/2025 | Transferencia de 1771 a Santander Helena Briones (vuelos congreso washington) | $26.750,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | C00561 | 10/06/2025 | Pago Vuelos Internacionales congreso washington | $160.500,00 | ||||||||||||||||||||||
59 | C00436 | 11/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO POR EXPEDIR TARJETA PERSONALIZADA | $522,00 | ||||||||||||||||||||||
60 | C00516 | LETREROS | 11/06/2025 | LETREROS PARA LAS ESTANCIAS FAMILIARES ZCG02042512 | $10.440,00 | |||||||||||||||||||||
61 | C00518 | EXTINTORES | 11/06/2025 | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES F. 01680 | $32.781,60 | |||||||||||||||||||||
62 | C00519 | EXTINTORES | 11/06/2025 | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES F. 01679 | $17.052,00 | |||||||||||||||||||||
63 | C00520 | EXTINTORES | 11/06/2025 | MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES | $28.814,40 | |||||||||||||||||||||
64 | C00521 | EXTINTORES | 11/06/2025 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES F. 01666 | $29.092,80 | |||||||||||||||||||||
65 | C00539 | FAC 10262 | 12/06/2025 | SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA DE MAYO EN LOS PARQUES DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URB. GP CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1009 | $2.563.600,00 | |||||||||||||||||||||
66 | C00405 | 13/06/2025 | PAGO ISR RETENCION A PERSONAS FISICAS FEBRERO 2025 COMPLEMENTARIA | $84,00 | ||||||||||||||||||||||
67 | C00541 | 1ER Q. JUN 25 | 13/06/2025 | NOMINA 1ERA QUIN. JUNIO 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 48 | $5.203.794,97 | |||||||||||||||||||||
68 | C00513 | 1ER QNA. JUN IPEJAL | 15/06/2025 | 1ER QUI. JUNIO DE APORT. DE PENSIONES Y FONDO DE VIVIENDA IPEJAL. GP Folio: 46 | $1.779.640,42 | |||||||||||||||||||||
69 | C00507 | BATERIAS | 16/06/2025 | BATERIAS (CHEVY Y TRITON) | $30.720,00 | |||||||||||||||||||||
70 | C00508 | SERVICIO | 16/06/2025 | TRASLADO DE 1 UNIDAD RETROEXCAVADORA 160625 | $20.880,00 | |||||||||||||||||||||
71 | C00509 | 1ER QNA SEDAR | 16/06/2025 | PAGADO 1ERA QUINCENA DE SEDAR 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 45 | $103.134,14 | |||||||||||||||||||||
72 | C00510 | SERVICIO | 16/06/2025 | REPARACION DE CAMION COMPACTADOR CAMBIO DE CLUTH RECTIFICADO DE VOLANTE, BALERO FLECHA PILOTO, REPONER NIVELES DE ACEITE | $292.320,00 | |||||||||||||||||||||
73 | C00511 | GASOLINA | 16/06/2025 | PAGO GASOLINA PARA PMG | $300.000,00 | |||||||||||||||||||||
74 | C00512 | GASOLINA | 16/06/2025 | GASOLINA PLQ | $120.000,00 | |||||||||||||||||||||
75 | C00514 | RENTA | 16/06/2025 | SERVICIO COPIADORA MAYO PAA | $13.752,96 | |||||||||||||||||||||
76 | C00515 | RENTA | 16/06/2025 | SERVICIO COPIADORA MAYO BLC | $8.347,02 | |||||||||||||||||||||
77 | C00524 | 16/06/2025 | SERVICIO DE SUCCION A CARCAMO SERVICIO REALIZADO 30 JUNIO 2025 | $24.360,00 | ||||||||||||||||||||||
78 | C00547 | VERANO 2025 | 18/06/2025 | MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 180625 | $443.896,26 | |||||||||||||||||||||
79 | C00548 | BATERIAS | 18/06/2025 | CARGADOR BATERIAS C. 13043 | $26.499,36 | |||||||||||||||||||||
80 | C00551 | TIEMPO AIRE | 18/06/2025 | TIEMPO AIRE PARA AMBU | $840.000,00 | |||||||||||||||||||||
81 | C00552 | REFACCIONES | 18/06/2025 | REFACCIONES PARA TRACTOR COT 179941 | $57.318,54 | |||||||||||||||||||||
82 | C00554 | CAJA CHICA | 18/06/2025 | REPOSICION CAJA CHICA BLC 180625 | $99.174,42 | |||||||||||||||||||||
83 | C00555 | VALES JUNIO 25 | 18/06/2025 | VALES DESPENSA DE JUNIO EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 52 | $571.706,00 | |||||||||||||||||||||
84 | C00556 | 18/06/2025 | COMISION DE VALES DE DESPENSA DE JUNIO 2025 | $39.790,74 | ||||||||||||||||||||||
85 | C00558 | 18/06/2025 | REPOSICION CAJA CHICA 180625 | $93.457,92 | ||||||||||||||||||||||
86 | C00586 | CH-0027 | 18/06/2025 | CANCELADO | $0,00 | |||||||||||||||||||||
87 | C00517 | IMSS MAYO | 20/06/2025 | PAGADO CUOTAS AL IMSS DE MAYO EMPLEADOS AMBU 2025. GP Folio: 47 | $587.358,10 | |||||||||||||||||||||
88 | C00582 | 21/06/2025 | HOSPEDAJE VIATICOS FELIX GASTELUM Y AGUILAR VIZCAINO | $126.382,92 | ||||||||||||||||||||||
89 | C00543 | PARKTOUR | 23/06/2025 | VIATICOS WASHIGNTON PARKTOUR KARINA AGUILAR VIZCAINO | $9.024,36 | |||||||||||||||||||||
90 | C00546 | GASOLINA | 23/06/2025 | GASOLINA PMG | $300.000,00 | |||||||||||||||||||||
91 | C00584 | 23/06/2025 | LIMPIEZA DE LOS BAÑOS PARQUE MORELOS POR LA 1ERA QUIN. DE JUNIO 2025 GPE. DEL ROSARIO RODRIGUEZ. GP. GP ROPG7904206S GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1019 | $16.664,00 | ||||||||||||||||||||||
92 | C00542 | 24/06/2025 | GASOLINA PLQ | $180.000,00 | ||||||||||||||||||||||
93 | C00544 | PARKTOUR | 24/06/2025 | VIATICOS PARK TOUR WASHIGNTON 240625 FELIX GASTELUM | $12.913,84 | |||||||||||||||||||||
94 | C00559 | 25/06/2025 | COBRO DE COMISION POR RECIPROCIDAD BANORTE | $14.273,82 | ||||||||||||||||||||||
95 | C00549 | 2DA JUN SEDAR | 27/06/2025 | PAGADO 2DA QNA JUNIO SEDAR EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 49 | $103.685,06 | |||||||||||||||||||||
96 | C00550 | 2DA QNA JUNIO IPEJAL | 27/06/2025 | PAGADO 2DA QNA. JUNIO PAGO A IPEJAL Y CUOTAS VIVENDA. GP Folio: 50 | $1.803.519,69 | |||||||||||||||||||||
97 | C00553 | 2DA QNA JUNIO | 27/06/2025 | PAGADO NOMINA 2DA QNA. JUNIO 2025. GP Folio: 51 | $5.687.161,51 | |||||||||||||||||||||
98 | C00565 | 27/06/2025 | ROLLO DE MALLA AMBU | $94.368,00 | ||||||||||||||||||||||
99 | C00566 | 27/06/2025 | SERVICIO PREVENTIVO JAC FRISON JX 79864 | $36.792,00 | ||||||||||||||||||||||
100 | C00567 | 27/06/2025 | LONAS PARA REFORESTACION AMBU | $5.011,20 | ||||||||||||||||||||||