ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568) จำนวน 3 เดือน
3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
4
ลำดับรายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
5
แนวทางการแก้ไข
6
โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชนเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 5,505,000.00 942,231.90 17.12 ไม่มี
7
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
8
1ค่า OT.
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
2,295,400.00 373,200.00 16.26 ไมมี
9
2ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
15,000.00 - - ไมมี
10
3ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
100,000.00 - - ไมมี
11
4ค่าจ้างเหมาบริการ+สะอาด
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
218,100.00 36,968.95 16.95 ไมมี
12
5ค่าวัสดุสำนักงาน
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
- - - ไมมี
13
6ค่าวัสดุจราจร
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
- - - ไมมี
14
7ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
1,153,000.00 200,476.00 17.39 ไมมี
15
8ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
113,500.00 17,000.00 14.98 ไมมี
16
9ค่าสาธารณูปโภค
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
1,186,400.00 271,086.95 22.85 ไมมี
17
10ค่าตอบแทนพยาน
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
58,000.00 - - ไมมี
18
11ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
400.00 - - ไมมี
19
12ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
1,300.00 1,000.00 76.92ไมมี
20
13ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ชันสูตร
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
101,000.00 - - ไมมี
21
14ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียก
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
2,400.00 - - ไมมี
22
15
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่และสงกรานต์)
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
42,000.00 - - ไมมี
23
16ภารกิจงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
98,500.00 42,500.00 43.15ไมมี
24
17
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เช่า รถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)และรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
120,000.00 - - ไมมี
25
โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 324,200.00 30,000.00 9.25 ไม่มี
26
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
27
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 89,085.00 - - ไม่มี
28
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
29
18 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตร. 1 รร.)
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
3,285.00 - - ไมมี
30
19 งบครูแดร์
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
85,800.00 - - ไมมี
31
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 225,900.00 61,680.00 27.30 ไม่มี
32
กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
33
20 ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
30,000.00 - - ไมมี
34
21ค่าตอบแทนนอกเวลาด่านตรวจ/จุดตรวจ License Plate
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
119,500.00 41,480.00 34.71 ไมมี
35
22โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
76,400.00 20,200.00 26.44 ไมมี
36
โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร. 78,000.00 - - ไม่มี
37
ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
38
23 ค่าใช้จ่ายการดำเนินการในพื้นที่ โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืนฯ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
78,000.00 - - ไมมี
39
โครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
8,000.00 - - ไมมี
40
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย ตร.
23,900.22 - - ไมมี
41
โครงการดำเนินการตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (งบ อบจ.ชลบุรี)เบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 86,010.00 - - ไมมี
42
รวม 6,340,095.22 1,033,911.90 16.31 -
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100