| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | ||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | ||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 | ||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบรายจ่าย | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว (รวม PO) | เบิกจ่ายแล้ว (ไม่รวม PO) | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย (ไม่รวม PO) | ||||||||||||||||
5 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ฉบับสมบูรณ์) | 8,191,700.00 | 8,216,134.00 | 5,812,074.00 | 5,812,074.00 | 2,404,060.00 | 70.74 | 70.74 | |||||||||||||||||
6 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 6,996,600.00 | 6,996,600.00 | 4,835,440.00 | 4,835,440.00 | 2,161,160.00 | 69.11 | 69.11 | ||||||||||||||||
7 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 07012140002001000000 - 07012678555300000 | งบบุคลากร | 6,996,600.00 | 6,996,600.00 | 4,835,440.00 | 4,835,440.00 | 2,161,160.00 | 69.11 | 69.11 | ||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,195,100.00 | 1,219,534.00 | 976,634.00 | 976,634.00 | 242,900.00 | 80.08 | 80.08 | ||||||||||||||||
9 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 07012140002002000000 - 07012678555300000 | งบดำเนินงาน | 215,800.00 | 224,810.00 | 157,310.00 | 157,310.00 | 67,500.00 | 69.97 | 69.97 | ||||||||||||||||
10 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน 07012140002002000000 - 07012678555300000 | งบดำเนินงาน | 9,600.00 | 9,600.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 3,800.00 | 60.42 | 60.42 | ||||||||||||||||
11 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 07012140002002000000 - 07012678555300000 | งบดำเนินงาน | 969,700.00 | 985,124.00 | 813,524.00 | 813,524.00 | 171,600.00 | 82.58 | 82.58 | ||||||||||||||||
12 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ( รหัสงบ 07012280001002000000 ) | 4,535,230.00 | 4,566,195.00 | 2,394,625.52 | 2,394,625.52 | 2,171,569.48 | 52.44 | 52.44 | |||||||||||||||||
13 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบลงทุน | 1,596,000.00 | 1,596,000.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 1,358,000.00 | 14.91 | 14.91 | ||||||||||||||||
14 | 2.1 ) กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสกิจกรรมหลัก 07012677142500000 | งบลงทุน | 238,000.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
15 | 2.1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ | ||||||||||||||||||||||||
16 | รหัส งปม. 07012280001003110088 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 2 เครื่อง (ทดแทน) | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
17 | รหัส งปม. 07012280001003110182 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 3 เครื่อง (ทดแทน) | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
18 | รหัส งปม. 07012280001003110281 (3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 13 เครื่อง (ทดแทน) | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
19 | รหัส งปม. 07012280001003110478 (4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 ชุด | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
20 | รหัส งปม. 07012280001003110379 (5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก 5 ชุด | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
21 | 2.2 ) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670178000000 | งบลงทุน | 1,358,000.00 | 1,358,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 2.2.1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ รหัสงบประมาณ 07012280001003120007 | ||||||||||||||||||||||||
23 | (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูลสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ทดแทน นข 1881) | 1,358,000.00 | 1,358,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
24 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กิจกรรมส่งเสริม + กำกับ) | งบดำเนินงาน | 2,939,230.00 | 2,970,195.00 | 2,156,625.52 | 2,156,625.52 | 813,569.48 | 72.61 | 72.61 | ||||||||||||||||
25 | 2.2 ) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกุล่มเกษตรกร 2.2.2 - 2.2.8 (ฉบับสมบูรณ์) รหัสกิจกรรมหลัก 07012670178000000 | งบดำเนินงาน | 2,843,530.00 | 2,863,180.00 | 2,093,265.52 | 2,093,265.52 | 769,914.48 | 73.11 | 73.11 | ||||||||||||||||
26 | 2.2.2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) กิจกรรมส่งเสริมฯ | งบดำเนินงาน | 2,383,800.00 | 2,398,800.00 | 1,739,283.78 | 1,739,283.78 | 659,516.22 | 72.51 | 72.51 | ||||||||||||||||
27 | 2.2.2.1) งานบริหารทั่วไป | 2,005,100.00 | 2,020,100.00 | 1,441,113.67 | 1,441,113.67 | 578,986.33 | 71.34 | 71.34 | |||||||||||||||||
28 | (1) งานอำนวยการจังหวัด | 151,900.00 | 166,900.00 | 154,731.00 | 154,731.00 | 12,169.00 | 92.71 | 92.71 | |||||||||||||||||
29 | (2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย) | 180,000.00 | 180,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 66.67 | 66.67 | |||||||||||||||||
30 | (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | 216,000.00 | 216,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 72,000.00 | 66.67 | 66.67 | |||||||||||||||||
31 | (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | 273,600.00 | 273,600.00 | 182,400.00 | 182,400.00 | 91,200.00 | 66.67 | 66.67 | |||||||||||||||||
32 | (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรา | 792,000.00 | 792,000.00 | 526,532.00 | 526,532.00 | 265,468.00 | 66.48 | 66.48 | |||||||||||||||||
33 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 391,600.00 | 391,600.00 | 313,450.67 | 313,450.67 | 78,149.33 | 80.04 | 80.04 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ก) "แผนจัดสรร (ก)+(ข)+(ค) = 122,000.-" | 47,000.00 | 47,000.00 | 52,750.00 | 52,750.00 | -5,750.00 | 112.23 | 112.23 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ข) | 40,000.00 | 40,000.00 | 37,115.00 | 37,115.00 | 2,885.00 | 92.79 | 92.79 | |||||||||||||||||
36 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง (ค) | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,403.32 | 30,403.32 | 4,596.68 | 86.87 | 86.87 | |||||||||||||||||
37 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | 130,100.00 | 130,100.00 | 89,920.00 | 89,920.00 | 40,180.00 | 69.12 | 69.12 | |||||||||||||||||
38 | - ค่าวัสดุสำนักงาน "แผนจัดสรร 101,400.-" | 101,400.00 | 101,400.00 | 81,691.35 | 81,691.35 | 19,708.65 | 80.56 | 80.56 | |||||||||||||||||
39 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,987.00 | 6,987.00 | 1,113.00 | 86.26 | 86.26 | |||||||||||||||||
40 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000.00 | 30,000.00 | 14,584.00 | 14,584.00 | 15,416.00 | 48.61 | 48.61 | |||||||||||||||||
42 | 2.2.2.2) งบส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 378,700.00 | 378,700.00 | 298,170.11 | 298,170.11 | 80,529.89 | 78.74 | 78.74 | ||||||||||||||||
43 | (1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 (ถัวจ่ายได้) | 378,700.00 | 378,700.00 | 298,170.11 | 298,170.11 | 80,529.89 | 78.74 | 78.74 | |||||||||||||||||
44 | 2.2.3) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 433,100.00 | 433,100.00 | 331,331.74 | 331,331.74 | 101,768.26 | 76.50 | 76.50 | ||||||||||||||||
45 | (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 78,000.00 | 78,000.00 | 45,402.72 | 45,402.72 | 32,597.28 | 58.21 | 58.21 | ||||||||||||||||
46 | - สหกรณ์จังหวัด | 24,000.00 | 24,000.00 | 15,579.20 | 15,579.20 | 8,420.80 | 64.91 | 64.91 | |||||||||||||||||
47 | - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | 54,000.00 | 54,000.00 | 29,823.52 | 29,823.52 | 24,176.48 | 55.23 | 55.23 | |||||||||||||||||
48 | (2) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 355,100.00 | 355,100.00 | 285,929.02 | 285,929.02 | 69,170.98 | 80.52 | 80.52 | ||||||||||||||||
49 | - ค่าไฟฟ้า | 250,100.00 | 250,100.00 | 202,910.70 | 202,910.70 | 47,189.30 | 81.13 | 81.13 | |||||||||||||||||
50 | - ค่าน้ำประปา | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,330.18 | 21,330.18 | 8,669.82 | 71.10 | 71.10 | |||||||||||||||||
51 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | 45,000.00 | 45,000.00 | 40,277.14 | 40,277.14 | 4,722.86 | 89.50 | 89.50 | |||||||||||||||||
52 | - ค่าไปรษณีย์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,411.00 | 21,411.00 | 8,589.00 | 71.37 | 71.37 | |||||||||||||||||
53 | 2.2.4 ) โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร 07012670178000000 | งบดำเนินงาน | 6,630.00 | 6,630.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 1,320.00 | 80.09 | 80.09 | ||||||||||||||||
54 | เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด 1 ครั้ง | 6,630.00 | 6,630.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 1,320.00 | 80.09 | 80.09 | |||||||||||||||||
55 | 2.2.5 ) โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร 07012670178000000 | งบดำเนินงาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 600.00 | 92.50 | 92.50 | ||||||||||||||||
56 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 600.00 | 92.50 | 92.50 | |||||||||||||||||
57 | 2.2.6) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี การผลิต 2566/67 07012670178000000 | งบดำเนินงาน | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
58 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
59 | 2.2.7) โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 07012670178000000 | งบดำเนินงาน | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,060.00 | 54.22 | 54.22 | ||||||||||||||||
60 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการบริการจัดการนมทั้งระบบ | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,060.00 | 54.22 | 54.22 | |||||||||||||||||
61 | 2.2.8) โครงการ "สหกรณ์อาสาทำความดรด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" | งบดำเนินงาน | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
62 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
63 | 2.3 ) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670007600000 (ฉบับสมบูรณ์) | งบดำเนินงาน | 95,700.00 | 107,015.00 | 63,360.00 | 63,360.00 | 43,655.00 | 59.21 | 59.21 | ||||||||||||||||
64 | 2.3.1) ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 95,700.00 | 107,015.00 | 63,360.00 | 63,360.00 | 43,655.00 | 59.21 | 59.21 | ||||||||||||||||
65 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
66 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 48,000.00 | 48,000.00 | 35,660.00 | 35,660.00 | 12,340.00 | 74.29 | 74.29 | ||||||||||||||||
67 | (3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 13,500.00 | 13,500.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 5,680.00 | 57.93 | 57.93 | ||||||||||||||||
68 | (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | งบดำเนินงาน | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,520.00 | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||||||
69 | (5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 11,400.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,800.00 | 49.12 | 49.12 | ||||||||||||||||
70 | (6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,000.00 | 15.38 | 15.38 | ||||||||||||||||
71 | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง/ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จากศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง) | งบดำเนินงาน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
72 | (8) ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและอื่นๆ (จากศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านน้ำเที่ยงพัฒนาก้าวหน้า | งบดำเนินงาน | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
73 | (9) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรมโครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน | งบดำเนินงาน | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
74 | 3.แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 07012360010002000000 (ฉบับสมบูรณ์) | งบดำเนินงาน | 56,500.00 | 56,500.00 | 25,460.00 | 25,460.00 | 31,040.00 | 45.06 | 45.06 | ||||||||||||||||
75 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||||||||||||||||||||||||
76 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 07012670178900000 | ||||||||||||||||||||||||
77 | - กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) แนะนำฯ | งบดำเนินงาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 14,540.00 | 27.30 | 27.30 | ||||||||||||||||
78 | - กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) แนะนำ 5 แห่งๆ ละ 1,300 บาท | งบดำเนินงาน | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
79 | - กิจกรรม โครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567" ( คชจ.ในการจัดงาน ) | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10000.00 | 66.67 | 66.67 | ||||||||||||||||
80 | 4.แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | งบดำเนินงาน | 365,840.00 | 365,840.00 | 100,720.00 | 100,720.00 | 265,120.00 | 27.53 | 27.53 | ||||||||||||||||
81 | 4.1 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รหัสงบ 07012150026002000000 | งบดำเนินงาน | 21,550.00 | 21,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 4,000.00 | 81.44 | 81.44 | ||||||||||||||||
82 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670006200000 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม | 6,600.00 | 6,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 4,000.00 | 39.39 | 39.39 | |||||||||||||||||
85 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | ||||||||||||||||||||||||
86 | 2.1 จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนการตลาดฯ 1 ครั้ง (สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่าย ให้มีการจับคู่ค้า 1 คู่) | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
87 | 2.2 จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นฯ 1 ครั้ง | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
88 | 4.2 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร รหัสงบ 07012150024002000000 | งบดำเนินงาน | 80,000.00 | 80,000.00 | 71,920.00 | 71,920.00 | 8,080.00 | 89.90 | 89.90 | ||||||||||||||||
89 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรกรและพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670008000000 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 42,400.00 | 42,400.00 | 34,320.00 | 34,320.00 | 8,080.00 | 80.94 | 80.94 | |||||||||||||||||
92 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | ||||||||||||||||||||||||
93 | 2.1 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 1 ครั้ง (4 สถาบันๆ ละ 20 ราย แห่งละ 9,400 บาท) | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
94 | 4.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร รหัสงบ 07012150025002000000 | 173,830.00 | 173,830.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 164,680.00 | 5.26 | 5.26 | |||||||||||||||||
95 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670006000000 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
98 | กิจกรรมขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร | ||||||||||||||||||||||||
99 | 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
100 | กิจกรรมฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ที่ประสบปัญหาการดำเนินงานสู่สหรณ์เข้มแข็ง | ||||||||||||||||||||||||
101 | 3) แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์ | 5,880.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||