ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
3
1หมวดค่าตอบแทน
4
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเป็นไปตามเป้าหมาย455,000.00245,600.0044.11ไม่มีปัญหาอุปสรรค
5
- ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร. 15,000.00 15000
6
- ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
5,800.002500
7
- ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา3,000.001500
8
- ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
7,500.003500
9
- ค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน
17,500.00 17500
10
- ค่าตอบแทนพยาน 2,400.00 1200
11
2หมวคค่าใช้สอย
12
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย13,700.0012,940.0094.45ไม่มีปัญหาอุปสรรค
13
- ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ เดินทางไปราชการ
63,600.00-
14
- ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียกพยาน
1,300.001300
15
- ค่าจ้างเหมาบริการ30,200.00-
16
- ค่าใช้สอยอื่น--
17
3หมวดวัสดุ
18
- ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย5,300.005,300.00100ไม่มีปัญหาอุปสรรค
19
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย650,000.00650,000.00100
20
- รถยนต์-
21
- รถจักรยานยนต์-
22
- ค่าวัสดุจราจร3,800.00-
23
- ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา
12,000.00-
24
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
--
25
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย--
26
- วัสดุอื่นๆ--
27
4ค่าสาธารณูปโภค
28
- ไฟฟ้า120000131,731.48งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
29
- น้ำประปา-9,758.40
30
- ค่าโทรศัพท์18001,763.36
31
- ค่าอินเตอร์เนต120002,996.00
32
- ค่าไปรษณีย์50006,540.00
33
5หมวดรายจ่ายอื่น-
34
ปฏิรูประบบงานสอบสวน35,000.00 35,000.00 ไม่มีปัญหาอุปสรรค
35
งบเงินอุดหนุนทั่วไป-
36
- รายการ....-
37
รวมเงินทั้งสิ้น1,459,900.001,144,129.24
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100