ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ІНФОРМАЦІЯ про видатки і кредитування бюджету Миролюбненської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області за І квартал 2023 року порівняно з аналогічними показниками попереднього 2022 року станом на 01 липня 2023 року
2
3
Загальний фонд
4
КодПоказникВиконано станом на 01.07.2023Виконано станом на 01.07.2022Динаміка зростання/зниження (грн) (к.3-к.4)Динаміка зростання/зниження (%)
5
123456
6
22559000000
Бюджет Миролюбненської сiльської територiальної громади
7
0100Державне управління4 325 079,443 772 976,42552 103,0287,23
8
0150Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад3 823 686,763 360 992,99462 693,7787,90
9
0160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах363 784,00411 983,43-48 199,43113,25
10
0180Інша діяльність у сфері державного управління137 608,68137 608,680,00
11
1000Освіта13 670 979,3611 025 644,662 645 334,7080,65
12
1010Надання дошкільної освіти2 438 613,772 131 278,23307 335,5487,40
13
1021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету4 461 769,412 848 455,981 613 313,4363,84
14
1031Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції6 770 596,186 045 910,45724 685,7389,30
16
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення574 839,94344 099,13230 740,8159,86
19
3160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги57 366,9517 824,3339 542,6231,07
20
3230Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану128 825,600,00128 825,600,00
21
3241Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення313 497,64309 274,804 222,8498,65
22
3242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення75 149,7517 000,0058 149,7522,62
23
4000Культура i мистецтво1 012 044,301 001 423,1110 621,1998,95
24
4030Забезпечення діяльності бібліотек383 752,22374 191,469 560,7697,51
25
4060Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів628 292,08627 231,651 060,4399,83
26
6000Житлово-комунальне господарство1 185 853,33366 296,50819 556,8330,89
27
6013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства802 350,5656 710,94745 639,627,07
28
6030Організація благоустрою населених пунктів383 502,77309 585,5673 917,2180,73
29
7000Економічна діяльність149 916,8835 450,00114 466,8823,65
30
7461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету149 916,8835 450,00114 466,8823,65
31
8000Інша діяльність416 547,94207 719,51208 828,4349,87
32
8110Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха45 700,000,0045 700,000,00
33
8130Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони370 847,94207 719,51163 128,4356,01
35
9000Міжбюджетні трансферти449 803,15171 400,00278 403,1538,11
36
9770Інші субвенції з місцевого бюджету119 803,1576 400,0043 403,1563,77
37
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів330 000,0095 000,00235 000,0028,79
38
Всього по загальному фонду
21 785 064,3416 925 009,334 860 055,0177,69
39
Спеціальний фонд
40
КодПоказникВиконано станом на 01.07.2023Виконано станом на 01.07.2022Динаміка зростання/зниження (грн) (к.3-к.4)Динаміка зростання/зниження (%)
41
123456
42
0100Державне управління90 923,000,0090 923,000,00
43
0150Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад90 923,000,0090 923,000,00
44
1000Освіта619 430,6555 364,27564 066,388,94
45
1010Надання дошкільної освіти0,0019 176,19-19 176,190,00
46
1021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету619 430,6536 188,08583 242,575,84
49
Всього по спеціальному фонду
710 353,6555 364,27654 989,387,79
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106