| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 674 | ||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 38.311.901,97 | ||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 13.963.994,71 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 14.632.276,35 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 10/2025 - CONTRATO 029/2021 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | ||||||||||||||||||||
12 | 10/1/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 213.317,25 | |||||||||||||||||||||
13 | 10/1/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 823,40 | |||||||||||||||||||||
14 | 10/1/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 11.589,08 | |||||||||||||||||||||
15 | 10/2/2025 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 01.513.667/0001-50 | KAIQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 14.400,00 | |||||||||||||||||||||
16 | 10/2/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS | 003/2025 | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO LTDA | R$ 478,63 | ||||||||||||||||||||
17 | 10/2/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 38.328,00 | |||||||||||||||||||||
18 | 10/2/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 35.570,00 | |||||||||||||||||||||
19 | 10/2/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL PRODUTOS E SOLUCOES | R$ 47.146,00 | |||||||||||||||||||||
20 | 10/2/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 01.513.667/0001-50 | KAIQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 650,00 | |||||||||||||||||||||
21 | 10/2/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 15.600,00 | |||||||||||||||||||||
22 | 10/2/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 9.300,00 | |||||||||||||||||||||
23 | 10/2/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 04.797.708/0001-76 | PAUL ROB BRINDES LTDA | R$ 7.200,00 | |||||||||||||||||||||
24 | 10/2/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 20.044.698/0001-54 | COLINA VISUAL | R$ 1.360,00 | |||||||||||||||||||||
25 | 10/2/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL PRODUTOS E SOLUCOES | R$ 87,88 | |||||||||||||||||||||
26 | 10/2/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 9.929,00 | |||||||||||||||||||||
27 | 10/2/2025 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 37.498.754/0001-23 | EXPRESSO DIGITAL | R$ 42.980,00 | |||||||||||||||||||||
28 | 10/2/2025 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 29.089.460/0001-10 | SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | R$ 3.879,80 | |||||||||||||||||||||
29 | 10/2/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 40.357,93 | |||||||||||||||||||||
30 | 10/2/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.331,35 | |||||||||||||||||||||
31 | 10/2/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 15.998,33 | |||||||||||||||||||||
32 | 10/3/2025 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | R$ 112.620,00 | ||||||||||||||||||||
33 | 10/3/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 32.444,28 | ||||||||||||||||||||
34 | 10/3/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 636.160,00 | ||||||||||||||||||||
35 | 10/3/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 260.690,00 | ||||||||||||||||||||
36 | 10/3/2025 | OUTROS - FUNDO FIXO | 132.476.417-18 | LEYLANE DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 1.933,19 | |||||||||||||||||||||
37 | 10/3/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 12.776,00 | |||||||||||||||||||||
38 | 10/3/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 1.040,00 | |||||||||||||||||||||
39 | 10/3/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 177,28 | |||||||||||||||||||||
40 | 10/3/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 01.513.667/0001-50 | KAIQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 23.880,00 | |||||||||||||||||||||
41 | 10/3/2025 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.376.591/0001-18 | BRUNO RUDRIGUES GENTIL 14767192765 | R$ 11.205,87 | |||||||||||||||||||||
42 | 10/3/2025 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 38.144.578/0001-94 | LOJA AURORA | R$ 580,00 | |||||||||||||||||||||
43 | 10/3/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 50.028,66 | |||||||||||||||||||||
44 | 10/3/2025 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 024/2025 | 07.287.257/0001-15 | START SERVIÇOS DE RH LTDA | R$ 687.300,44 | ||||||||||||||||||||
45 | 10/3/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 761,45 | |||||||||||||||||||||
46 | 10/3/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 7.896,68 | |||||||||||||||||||||
47 | 10/7/2025 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 54.054.170/0001-88 | JSL - JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO | R$ 699,99 | |||||||||||||||||||||
48 | 10/7/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | R$ 737.928,42 | ||||||||||||||||||||
49 | 10/7/2025 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 4.725,00 | ||||||||||||||||||||
50 | 10/7/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 14.696,00 | |||||||||||||||||||||
51 | 10/7/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 003/2025 | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO LTDA | R$ 40,34 | ||||||||||||||||||||
52 | 10/7/2025 | LOCAÇÃO PREDIAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 212.780,00 | ||||||||||||||||||||
53 | 10/7/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 19.155,90 | ||||||||||||||||||||
54 | 10/7/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL PRODUTOS E SOLUCOES | R$ 22.173,10 | |||||||||||||||||||||
55 | 10/7/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 023/2025 | 20.365.031/0001-53 | ODARA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 37.000,00 | ||||||||||||||||||||
56 | 10/7/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 01.513.667/0001-50 | KAIQUE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 3.990,00 | |||||||||||||||||||||
57 | 10/7/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL PRODUTOS E SOLUCOES | R$ 2.103,78 | |||||||||||||||||||||
58 | 10/7/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 00.823.255/0001-54 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA | R$ 3.520,00 | |||||||||||||||||||||
59 | 10/7/2025 | MOBILIÁRIO | 44.860.093/0001-08 | DIAMONDS ACOS INOXIDAVEIS LTDA | R$ 74.860,00 | |||||||||||||||||||||
60 | 10/7/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.920.624/0001-92 | WATTS ELETROTECNICA LTDA | R$ 38.092,00 | |||||||||||||||||||||
61 | 10/7/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 103.764,02 | |||||||||||||||||||||
62 | 10/7/2025 | REPAROS/ADAPTACOES/CONSERTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 209.231,45 | ||||||||||||||||||||
63 | 10/7/2025 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | R$ 284.878,26 | ||||||||||||||||||||
64 | 10/7/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 196.114,29 | ||||||||||||||||||||
65 | 10/7/2025 | TELEFONIA CELULAR | 40.432.544/0062-69 | CLARO S.A. | R$ 59,99 | |||||||||||||||||||||
66 | 10/7/2025 | MATERIAIS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 40.284.214/0001-51 | CENTER MEDICA RIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 9.560,00 | |||||||||||||||||||||
67 | 10/8/2025 | ÁGUA | 021/2025 | 21.086.967/0001-08 | J&C TRANSPORTES LTDA | R$ 96.000,00 | ||||||||||||||||||||
68 | 10/8/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 013/2022 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 87.615,30 | ||||||||||||||||||||
69 | 10/8/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 043/2021 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 108.245,40 | ||||||||||||||||||||
70 | 10/8/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2025 | 24.387.666/0001-02 | GUARANY COMÉRCIO DE FILTRO E PURIFICADORES LTDA ME | R$ 8.800,00 | ||||||||||||||||||||
71 | 10/8/2025 | LOCACAO DE VEICULOS | 033/2021 | 04.798.954/0001-42 | LEJOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.050,00 | ||||||||||||||||||||
72 | 10/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 05.136.679/0001-64 | RJD HOSPITALAR EIRELI | R$ 20.318,16 | |||||||||||||||||||||
73 | 10/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 23.310,00 | |||||||||||||||||||||
74 | 10/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL PRODUTOS E SOLUCOES | R$ 20.970,30 | |||||||||||||||||||||
75 | 10/8/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 00.823.255/0001-54 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA | R$ 6.580,00 | |||||||||||||||||||||
76 | 10/8/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 400,00 | |||||||||||||||||||||
77 | 10/8/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.655.947/0001-55 | ADIR DOS SANTOS JUNIOR 13652916778 | R$ 14.150,00 | |||||||||||||||||||||
78 | 10/8/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 38.623,50 | ||||||||||||||||||||
79 | 10/8/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 020/2023 | 40.287.575/0001-51 | METROTEK LOCACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO | R$ 202.661,82 | ||||||||||||||||||||
80 | 10/9/2025 | ENERGIA ELETRICA | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA DE SERVICOS S.A. | R$ 296.698,29 | |||||||||||||||||||||
81 | 10/9/2025 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 750,00 | ||||||||||||||||||||
82 | 10/9/2025 | ISS | 34.376.591/0001-18 | BRUNO RUDRIGUES GENTIL 14767192765 | R$ 459,72 | |||||||||||||||||||||
83 | 10/9/2025 | ISS | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE LTDA | R$ 24.700,29 | ||||||||||||||||||||
84 | 10/9/2025 | ISS | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS E PARCERIAS | R$ 12.903,19 | ||||||||||||||||||||
85 | 10/9/2025 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.050,37 | ||||||||||||||||||||
86 | 10/9/2025 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9.550,00 | ||||||||||||||||||||
87 | 10/9/2025 | ISS | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA | R$ 2.826,10 | ||||||||||||||||||||
88 | 10/9/2025 | ISS | 014/2025 | 30.778.348/0001-75 | FBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | R$ 47.528,35 | ||||||||||||||||||||
89 | 10/9/2025 | ISS | 015/2025 | 29.168.905/0001-57 | GA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA | R$ 46.342,91 | ||||||||||||||||||||
90 | 10/9/2025 | ISS | 016/2025 | 29.168.905/0001-57 | GA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA | R$ 92.269,50 | ||||||||||||||||||||
91 | 10/9/2025 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 1.426,50 | ||||||||||||||||||||
92 | 10/9/2025 | ISS | 027/2025 | 60.022.984/0001-33 | LIMPHO - LIMPEZA HOSPITALAR LTDA | R$ 45.964,21 | ||||||||||||||||||||
93 | 10/9/2025 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 4.102,34 | ||||||||||||||||||||
94 | 10/9/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 002/2025 | 32.567.596/0001-00 | TECSYS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA | R$ 22.599,00 | ||||||||||||||||||||
95 | 10/9/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 008/2024 | 10.201.443/0001-02 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.025,00 | ||||||||||||||||||||
96 | 10/9/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 18.000,00 | ||||||||||||||||||||
97 | 10/9/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 014/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.902,00 | ||||||||||||||||||||
98 | 10/9/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 026/2025 | 05.773.354/0001-92 | LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 36.000,00 | ||||||||||||||||||||
99 | 10/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 05.136.679/0001-64 | RJD HOSPITALAR EIRELI | R$ 328,32 | |||||||||||||||||||||
100 | 10/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 19.990,00 | ||||||||||||||||||||