| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKPJ (LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN) | |||||||||||||||||||||||||
2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) | |||||||||||||||||||||||||
3 | TAHUN 2021 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET & REALISASI | CAPAIAN | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI MASALAH | TINJUT DPRD | |||||||||||||||||||
6 | I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Target : Rp. 42.703.679.000 | 93.71 % | - | - | - | |||||||||||||||||||
9 | Realisasi : Rp. 40.018.274.321 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Jumlah pegawai ASN di lingkungan RSUD Sukoharjo yang menerima gaji dan tunjangan | Target : 385 orang | 100% | |||||||||||||||||||||||
11 | Realisasi : 385 orang | |||||||||||||||||||||||||
12 | B. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Target : Rp. 503,875,000 | 32.97 % | Gagal lelang karena keterbatasan penyedia yang mempunyai spesifikasi barang sesuai ketentuan yang ditetapkan | Menganggarkan kembali dengan spesifikasi sesuai ketentuan | - | |||||||||||||||||||
14 | Realisasi : Rp. 166,112,550 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi pegawai RSUD Sukoharjo | Target : 1484 Stel | 35.71 % | |||||||||||||||||||||||
16 | Realisasi : 530 Stel | |||||||||||||||||||||||||
17 | C. | Peningkatan Pelayanan BLUD | ||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Target : Rp. 131,500,000,000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19 | Realisasi : Rp. 114.690.654.660 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang medik dan non medik serta pelayanan administrasi pendukung pelayanan Kesehatan | Target : 100 persen | 87.22 % | |||||||||||||||||||||||
21 | Realisasi : 87.22 persen | |||||||||||||||||||||||||
22 | II | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||
23 | D. | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Target : Rp. 4.281.900.000 | 91.55 % | - | - | - | |||||||||||||||||||
25 | Realisasi : Rp. 3.920.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Jumlah ruangan yang direnovasi untuk mencapai standarisasi kelas program JKN | Target : 3 ruang | 100% | |||||||||||||||||||||||
27 | Realisasi : 3 ruang | |||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Target : Rp. 15,348,152,000 | 86.60 % | - | - | - | |||||||||||||||||||
29 | Realisasi : Rp. 13,331,468,816 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Jumlah Pengadaan alat kesehatan /Alat Penunjang Medik di RSUD Sukoharjo | Target : 22 unit | 100% | |||||||||||||||||||||||
31 | Realisasi : 22 unit | |||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Target : Rp. 300,000,000 | Gagal lelang karena spesifikasi barang yang sesuai kebutuhan RS tidak bisa terpenuhi | Menganggarkan lagi dengan spesifikasi barang sesuai kebutuhan RS | - | ||||||||||||||||||||
33 | Realisasi : Rp. 0 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Panjang kabel listrik yang diganti dari genset ke panel yang sesuai standard untuk menunjang pelayanan kesehatan | Target : 500 meter Realisasi : 0 meter | ||||||||||||||||||||||||
35 | E. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
36 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Target : Rp. 159,300,000 | 37.23 % | Pengeluaran disesuaikan dengan jadwal vaksinasi yang memang tidak bisa rutin/sesuai kebutuhan | Menganggarkan lagi kegiatan vaksinasi dengan lebih terjadwal | - | |||||||||||||||||||
37 | Realisasi : Rp. 59,307,200 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Jumlah Kegiatan Pelayanan vaksinasi covid | Target : 96 Kegiatan | 58.33 % | |||||||||||||||||||||||
39 | Realisasi : 56 Kegiatan | |||||||||||||||||||||||||
40 | 8 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Target : Rp. 50,000,000 | 18.08 % | Persiapan akreditasi berupa kegiatan seminar, in house training atau bimbingan yang tidak bisa terlaksana secara secara optimal di era pandemi | Mengadakan kegiatan seminar/inhouse training/pelatihan secara online | - | |||||||||||||||||||
41 | Realisasi : Rp. 9,037,500 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Hasil penilaian akreditasi rumah sakit Paripurna | Target : 100 persen | 100% | |||||||||||||||||||||||
43 | Realisasi : 100 persen | |||||||||||||||||||||||||
44 | 9 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Target : Rp. 3,181,445,000 | 94.75 % | - | - | - | |||||||||||||||||||
45 | Realisasi : Rp. 3,014,287,964 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Jumlah item Pengadaan Alat pelindung Diri (APD) untuk nakes RSUD Sukoharjo | Target : 9 item | 100% | |||||||||||||||||||||||
47 | Realisasi : 9 item | |||||||||||||||||||||||||
48 | III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||
49 | F. | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Target : Rp. 8,307,324,000 | 83.73 % | - | - | - | |||||||||||||||||||
51 | Realisasi : Rp. 6,956,071,722 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Jumlah nakes non ASN penerima Insentif penanganan covid | Target : 1380 Orang/Tahun Realisasi : 1691 Orang/Tahun | 122.54 % | |||||||||||||||||||||||
53 | Rata-rata Capaian Output Kinerja Sub Kegiatan | 86.27% | ||||||||||||||||||||||||
54 | Rata-rata Capaian Realisasi Keuangan | Target Rp 206.335.675.000 | 88.20% | |||||||||||||||||||||||
55 | Realisasi Rp 181.982.996.542 | |||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Sukoharjo, 22 Februari 2022 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Direktur | |||||||||||||||||||||||||
59 | Rumah Sakit Umum Daerah | |||||||||||||||||||||||||
60 | Kabupaten Sukoharjo | |||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | dr. Yunia Wahdiyati | |||||||||||||||||||||||||
65 | Pembina Tingkat I | |||||||||||||||||||||||||
66 | NIP. 19750607200604 2 020 | |||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||