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6 | COMPRAS MENORES A 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 DEL AREA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA Y POR MERCADO PUBLICO | ||||||||||||||||||||||||||
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10 | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Número de solicitud de Pedido Interna | ||||||||||||
12 | 00001109 | ALFOMBRA GRIS Piso Nomad Gris 1,2mx3mx12mm | 1/8/2024 | 00001109 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - FONDO MUNICIPAL - ALFOMBRA | 81.450 | OC 1119.pdf | 00001054 | |||||||||||||||||
15 | 00001119 | ENCUENTRO GRUPAL N° 4 DE LA VERSION 18 DEL PROGRAMA VINCULOS, PARA 46 PERSONAS EN SALON PATRIMONIAL A REALIZARSE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 DESDE LAS 10:00 A LAS 13:00 HORAS. | 6/8/2024 | 00001119 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS, ITEM COLACION USUARIOS, MONTO $34.000 | 34.000 | OC 1119.pdf | 00001196 | |||||||||||||||||
16 | 00001121 | ENCUENTRO GRUPAL N°4 DE LA VERSION 18 A REALIZARSE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 PARA 46 PERSONAS EN SALON PATRIMONIAL DE 10:00 A 13:00 | 6/8/2024 | 00001121 | COMERCIALIZADORA ALONSO E INZUNZA LTDA. | 076867809-k | FONDOS EXTRAPESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS, ITEM COLACION USUARIOS, MONTO $114.000 | 114.000 | OC 1121.pdf | 00001190 | |||||||||||||||||
17 | 00001125 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 7/8/2024 | 00001125 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | INSUMOS ELECTRICOS PARA ORDEN DE LA PLAZA | 121.580 | OC 1125.pdf | 00001206 | |||||||||||||||||
18 | 00001126 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 7/8/2024 | 00001126 | AGROVETERINARIA SANTA LUCIA SPA | 077582278-3 | FERTILIZANTE AREAS VERDES | 174.997 | OC 1126.pdf | 00001205 | |||||||||||||||||
19 | 00001127 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 7/8/2024 | 00001127 | CARLOS CESAR ROA VERGARA | 015225810-0 | INSUMOS AREAS VERDES Y CASCO DE PROTECCION PERSONAL | 167.000 | OC 1127.pdf | 00001195 | |||||||||||||||||
20 | 00001128 | 7/8/2024 | 00001128 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | FONDOS MUNICIPALES, HABILITACION DE OFICINA DEL PROGRAMA FAMILIAS | 51.466 | OC 1128.pdf | 00001193 | ||||||||||||||||||
21 | 00001129 | 7/8/2024 | 00001129 | MURALLAS CHINA LTDA | 077187527-0 | SE REQUIERE LA COMPRA DE CALEFACTORES PARA HABILITACION DE OFICINA PORGRAMA FAMILIAS (NUEVAS DEPENDENCIAS) | 139.992 | OC 1129.pdf | 00001187 | ||||||||||||||||||
22 | 00001130 | 7/8/2024 | 00001130 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | FONDO VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 8% GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROYECTO: ´FORTALECIENDO LA RED SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE PUREN´, ID : 23508/, ITEM: GASTOS OPERACIONALES, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-232, PRESUPUESTO TOTAL : $115.000.- | 115.000 | OC 1130.pdf | 00001198 | ||||||||||||||||||
23 | 00001138 | 8/8/2024 | 00001138 | MURALLAS CHINA LTDA | 077187527-0 | FONDOS MUNICIPALES, CEREMONIA DE CERTIFICACION EN CAPACITACION DE DREAMBUILDER, MONTO: $ 38.675. | 38.675 | OC 1138.pdf | 00001213 | ||||||||||||||||||
24 | 00001139 | 8/8/2024 | 00001139 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | FONDOS MUNICIPALES, EXTENCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OFICINA MARCELA LUNA | 163.040 | OC 1139.pdf | 00001219 | ||||||||||||||||||
25 | 00001148 | 9/8/2024 | 00001148 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | FONDOS MUNICIPALES, RECONOCIMIENTO A EMPRESA QUE APORTO RECURSOS PARA LA CAPACITACION DREAMBUILDER, EN CEREMONIA DE CERTIFICACION. | 120.000 | OC 1148.pdf | 00001232 | ||||||||||||||||||
26 | 00001149 | 9/8/2024 | 00001149 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES QUE INDICA | 180.364 | OC 1149.pdf | 00001231 | ||||||||||||||||||
27 | 00001150 | NUEVAS INSTALACIONES | 9/8/2024 | 00001150 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE PUERTA EN OFICINA NUEVA (PROGRAMA FAMILIA) | 160.500 | OC 1150.pdf | 00001234 | |||||||||||||||||
28 | 00001151 | COMPRA DE MATERIALES HABILITACION OFICINA NUEVA DEL PROGRAMA FAMILIA (DIDECO) | 9/8/2024 | 00001151 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | COMPRA DE MATERIALES HABILITACION OFICINA NUEVA DEL PROGRAMA FAMILIA (DIDECO) | 82.500 | OC 1151.pdf | 00001233 | |||||||||||||||||
29 | 00001154 | 12/8/2024 | 00001154 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-212, ITEM: GASTOS OPERACIONALES, SUB ITEM: COLACIONES DE BENEFICIARIOS, MONTO: $167.180.- | 167.180 | OC 1154.pdf | 00001235 | ||||||||||||||||||
30 | 00001155 | ADQUISICION DE 3 FRAZADAS SHERPA 1 PLAZA, ALTA CALIDAD. | 12/8/2024 | 00001155 | GRANDES TIENDAS LEE ROBERT GUTIERREZ VILLAGRAN | 076864324-5 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N°214-05-99-209, MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ITEM 1.3.1.6 EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA, MONTO $93.954.- | 93.954 | OC 1155.pdf | 00001230 | |||||||||||||||||
31 | 00001159 | ITEM:MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $160.000.- PROFESIONAL ENCARGADO:MANUEL RIQUELME TORRES FECHA ACTIVIDAD: 29/08/2024 | 13/8/2024 | 00001159 | JAIME REYES PAREDES | 010801143-2 | TRASLADO IDA Y REGRESO DE USUARIOS REPRESENTANTES A PARTICIPAR A MESA DE COORDINACION | 160.000 | OC 1159.pdf | 00001241 | |||||||||||||||||
32 | 00001160 | ITEM: MESA DE COORDINACION FONDO EXTRAPRESUPESTARIO INDAP-PDTI $190.000.- CTA.CTE.214.05.99.165 PROFESIONAL ENCARGADO: MANUEL RIQUELME TORRES FECHA ACTIVIDAD:29-08-2024 | 13/8/2024 | 00001160 | HOTELERIA Y TURISMO INDOMITO SPA | 077036874-k | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS PARTICIPANTES A MESA DE COORDINACION TERRITORIO VALLE 2 | 190.000 | OC 1160.pdf | 00001237 | |||||||||||||||||
33 | 00001163 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS, ITEM COMINICACIÓN Y DIFUSIÓN, MONTO $97.985 | 14/8/2024 | 00001163 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | PARA ENCUENTRO GRUPAL N° 4 DE LA VERSIÓN 18 A REALIZARSE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 PARA 46 PERSONAS EN EL SALÓN PATRIMONIAL EN JORNADA AM. | 97.985 | OC 1163.pdf | 00001209 | |||||||||||||||||
34 | 00001173 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 20/8/2024 | 00001173 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | POR ROBO DE ALIMENTACION ELECTRICA DE DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 110.035 | OC 1173.pdf | 00001258 | |||||||||||||||||
35 | 00001174 | FONDOS A RENDIR FNDR 214-05-99-237 | 20/8/2024 | 00001174 | GUTIERREZ SPA | 077615612-4 | SOLICITA COMPRA DE EQUIPO | 124.216 | OC 1174.pdf | 00001228 | |||||||||||||||||
36 | 00001175 | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $185.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA.CTE.:214.05.99.165 PROFESIONAL ENCARGADO: FRANCISCO FLORES REYES | 21/8/2024 | 00001175 | TRANSPORTES INDOMITO SPA | 077789888-4 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA IDA Y REGRESO DE USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO SECANO 2 | 185.000 | OC 1175.pdf | 00001244 | |||||||||||||||||
37 | 00001178 | FONDOS MUNICIPALES | 22/8/2024 | 00001178 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO OFICINA ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 141.015 | OC 1178.pdf | 00001254 | |||||||||||||||||
39 | 00001180 | FONDOS MUNICIPALES | 22/8/2024 | 00001180 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE LA COMUNA, ACTOS, CEREMONIAS, ENTREGA DE ESTIMULOS, FIESTAS PATRIAS | 88.036 | OC 1180.pdf | 00001253 | |||||||||||||||||
40 | 00001209 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, VERSION 17 AÑO 2, ITEM COLACION DE USUARIOS, MONTO $203.580 | 27/8/2024 | 00001209 | MURALLAS CHINA LTDA | 077187527-0 | DESTINADO PARA ENCUENTRO GRUPAL SEGUN METODOLOGIA, A REALIZARSE EL 28/08/2024 | 165.456 | OC 1209.pdf | 00001155 | |||||||||||||||||
41 | 00001213 | FONDO MUNICIPAL MONTO $144.035 | 28/8/2024 | 00001213 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES A REALIZARSE EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2024 LISTA DE PREMIOS. | 144.035 | OC 1213.pdf | 00001276 | |||||||||||||||||
42 | 00001215 | FONDO MUNICIPAL MONTO $110.000 | 28/8/2024 | 00001215 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES A REALIZARSE EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2024. | 110.000 | OC 1215.pdf | 00001280 | |||||||||||||||||
43 | 00001216 | 29/8/2024 | 00001216 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | FONDOS MUNICIPALES, ACTIVIDAD CUECADA Y TIZADA, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024, MONTO $200.000.- | 197.700 | OC 1216.pdf | 00001274 | ||||||||||||||||||
44 | 00001217 | 29/8/2024 | 00001217 | IRIS BELLO VEGA | 008768739-2 | SUPLEMENTAR EL COFFE PARA EL HITO INAUGURAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 | 150.000 | OC 1217.pdf | 00001288 | ||||||||||||||||||
45 | 00001218 | PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CUENTA CONTABLE 2140599200 ITEM MATERIAL DE OFICINA SE SOLICITA TONER HP 79A DESTINADO A IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 29/8/2024 | 00001218 | SOC. FLORES Y HERNANDEZ LTDA. | 076023573-3 | PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CUENTA CONTABLE 2140599200 ITEM MATERIAL DE OFICINA SE SOLICITA TONER HP 79A DESTINADO A IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 96.866 | OC 1218.pdf | 00001210 | |||||||||||||||||
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