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1 | CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2025 NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO | |||||||||||||||||||||||||
2 | DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | Metas producto | Número de proyectos | Número de Actividades del proyecto a la fecha de corte | % de Avance Plan de Acción | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA | 21 | 12 | 57 | 50.64% | $ 39,299,520,964 | $ 4,521,227,639 | 11.50% | |||||||||||||||||
4 | 2 | 2.2. DESARROLLO SOCIAL | 27 | 11 | 426 | 44.59% | $ 16,530,974,972 | $ 4,331,740,040 | 26.20% | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2.3. SALUD | 25 | 20 | 84 | 40.50% | $ 256,350,862,552 | $ 124,934,912,943 | 48.74% | |||||||||||||||||
6 | 4 | 2.4. DESARROLLO ECONÓMICO | 15 | 4 | 62 | 56.74% | $ 3,038,938,368 | $ 1,582,373,950 | 52.07% | |||||||||||||||||
7 | 5 | 2.5. EDUCACIÓN | 20 | 17 | 31 | 64.73% | $ 252,324,794,331 | $ 117,776,194,932 | 46.68% | |||||||||||||||||
8 | 6 | 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 30 | 9 | 30 | 3.70% | $ 123,155,444,343 | $ 10,464,556,538 | 8.50% | |||||||||||||||||
9 | 7 | 2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 7 | 2 | 10 | 31.10% | $ 36,384,866,615 | $ 2,821,497,490 | 7.75% | |||||||||||||||||
10 | 8 | 2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS | 7 | 1 | 7 | 31.49% | $ 31,480,000,000 | $ 23,281,214,033 | 73.96% | |||||||||||||||||
11 | 9 | 2.9. HACIENDA | 4 | 2 | 29 | 58.31% | $ 12,000,000,000 | $ 4,453,145,180 | 37.11% | |||||||||||||||||
12 | 10 | 3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 | 1 | 17 | 42.76% | $ 4,340,000,000 | $ 1,211,252,100 | 27.91% | |||||||||||||||||
13 | 11 | 3.2. JURIDICA | 4 | 1 | 6 | 67.22% | $ 630,000,000 | $ 469,450,000 | 74.52% | |||||||||||||||||
14 | 12 | 3.4. BIENES Y SUMINISTROS | 5 | 2 | 8 | 24.89% | $ 2,934,940,334 | $ 111,600,000 | 3.80% | |||||||||||||||||
15 | 13 | 3.5. PLANEACIÓN | 19 | 4 | 64 | 51.04% | $ 21,808,153,649 | $ 2,860,191,158 | 13.12% | |||||||||||||||||
16 | 14 | 3.6.CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 1 | 52.31% | $ 387,000,000 | $ 275,800,000 | 71.27% | |||||||||||||||||
17 | 15 | 3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2 | 1 | 2 | 89.09% | $ 420,000,000 | $ 341,116,666 | 81.22% | |||||||||||||||||
18 | 16 | 4.1 FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA | 7 | 1 | 5 | 32.00% | $ 1,135,500,000 | $ 147,750,000 | 13.01% | |||||||||||||||||
19 | 17 | 4.3 CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO CORPOCULTURA | 11 | 2 | 25 | 25.07% | $ 4,934,132,528 | $ 233,349,000 | 4.73% | |||||||||||||||||
20 | 18 | 4.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE IMDERA | 4 | 2 | 12 | 58.19% | $ 9,005,846,037 | $ 2,514,754,141 | 27.92% | |||||||||||||||||
21 | 19 | 4.6 AMABLE E.I.C.E | 6 | 6 | 4 | 39.64% | $ 10,041,712,684 | $ 0 | 0.00% | |||||||||||||||||
22 | TOTAL EJECUCIÓN | 220 | 99 | 880 | 45.47% | $ 826,202,687,377 | $ 302,332,125,810 | 36.59% | ||||||||||||||||||
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27 | EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS/ENTIDADES | |||||||||||||||||||||||||
28 | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA | |||||||||||||||||||||||
29 | 51%-100% | 9 | 47.37% | |||||||||||||||||||||||
30 | 26%-50% | 7 | 36.84% | |||||||||||||||||||||||
31 | 0%- 25% | 3 | 15.79% | |||||||||||||||||||||||
32 | TOTAL DEPENDENCIAS | 19 | ||||||||||||||||||||||||
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48 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||||||||
49 | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA | |||||||||||||||||||||||
50 | 51%-100% | 240 | 27.27% | |||||||||||||||||||||||
51 | 26%-50% | 416 | 47.27% | |||||||||||||||||||||||
52 | 0%- 25% | 224 | 25.45% | |||||||||||||||||||||||
53 | TOTAL METAS | 880 | 45.47% | |||||||||||||||||||||||
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72 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA | |||||||||||||||||||||||||
73 | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2025 | |||||||||||||||||||||||
74 | $ 826,202,687,377.16 | $ 302,332,125,809.99 | 36.59% | |||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
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