ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาส 1 - 3 (ต.ค.68 - มิ.ย.69)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
5
6
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
สตช.
หน่วยงาน
หน่วยงาน
อปท.อื่นๆ
8
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 28,100.00 - - - - 112,299.38 0.00399.64เกินงบ/ถัวจากงบตัวอืน
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรษณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน 5 ค่า
18
1. ค่าตอบแทนพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 19,400.00 - - - -14,400.000.0074.23ไม่มี
19
2. ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 200.00 - - - -0.00200.000.00ไม่มี
20
3. ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาฯ 1,400.00 - - - -2,280.000.00162.86เกินงบ/ถัวจากงบตัวอืน
21
4. ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ 22,200.00 - - - -7,200.0015,000.0032.43ไม่มี
22
5. ค่าส่งหมายเรียกพยาน 1,400.00 - - - -600.00800.0042.86ไม่มี
23
24
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ค่า OT)
เป็นไปตามเป้าหมาย 468,000.00 - - - -219,540.00248,460.0046.91ไม่มี
25
26
- ค่าใช้สอยเป็นไปตามเป้าหมาย
27
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 77,400.00 - - - -238,304.000.00307.89เกินงบ/ถัวจากงบตัวอืน
28
2.ค่าซ่อมยานพาหนะ 9,800.00 - - - -0.009,800.000.00ไม่มี
29
3.ค่าจ้างเหมาบริการ 21,600.00 - - - -65,720.000.00304.26เกินงบ/ถัวจากงบตัวอืน
30
31
- ค่าวัสดุเป็นไปตามเป้าหมาย
32
1.ค่าวัสดุสำนักงาน 3,800.00 - - - -42,675.000.001,123.03เกินงบ/ถัวจากงบตัวอืน
33
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 615,000.00 - - - -551,100.1063,899.9089.61ไม่มี
34
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น) 2,700.00 - - - -0.002,700.000.00ไม่มี
35
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา 15,200.00 - - - -4,675.0010,525.0030.76ไม่มี
36
37
2โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนเป็นไปตามเป้าหมาย 52,400.00 - - - -39,469.3012,930.7075.32ไม่มี
38
39
3
โครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
เป็นไปตามเป้าหมาย 78,000.00 - - - -78,000.000.00100.00ไม่มี
40
41
4
โครงการชุมชนมวลชนสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นไปตามเป้าหมาย 62,100.00 - - - -56,850.005,250.0091.55ไม่มี
42
43
5โครงการตำรวจประสานโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 3,325.00 - - - -0.003,325.000.00ไม่มี
44
45
6โครงการปราบปรามยาเสพติด (ปิดล้อม)เป็นไปตามเป้าหมาย 30,000.00 - - - -30,000.000.00100.00ไม่มี
46
โครงการสกัดกั้นยาเสพติด (HEART LAND)เป็นไปตามเป้าหมาย 7,500.00 - - - -0.007,500.000.00ไม่มี
47
รวม1,519,525.00 - - - -1,463,112.7856,412.2296.29
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100