ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569) ของ สถานีตำรวจภูธรหนองบัว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569
2
3
ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้ผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
4
5
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569ไตรมาส 1ไตรมาส 2
6
โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
7
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
8
1ค่า OT
เป็นไปตามเป้าหมาย
654,000.00327,000.00327,000.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
9
2ค่าตอบแทนพยาน-0.000.000.000.000.00-
10
3ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน-0.000.000.000.000.00-
11
4ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา-0.000.000.000.000.00-
12
5ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ-0.000.000.000.000.00-
13
6ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
57,600.0028,800.0028,800.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
14
7ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
12,800.006,400.006,400.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
15
8
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย
28,300.0014,150.0014,150.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
16
9ค่าส่งหมายเรียกพยาน-0.000.000.000.000.00-
17
10วัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
5,000.002,500.002,500.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
18
11น้ำมันรถยนต์
เป็นไปตามเป้าหมาย
683,400.00370,000.00313,400.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
19
12น้ำมันจักรยานยนต์
เป็นไปตามเป้าหมาย
122,900.0063,000.0059,900.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
20
13วัสดุจราจร
เป็นไปตามเป้าหมาย
3,500.001,750.001,750.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
21
14วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)-0.000.000.000.000.00-
22
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,567,500.00813,600.00753,900.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
23
15ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามเป้าหมาย
36,800.0018,400.0018,400.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
24
รวมงบดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,604,300.00832,000.00772,300.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
25
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ
26
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
27
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
28
สำหรับงานสอบสวน
29
19
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
เป็นไปตามเป้าหมาย
21,400.0010,700.0010,700.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
30
สำหรับงานป้องกันปราบปรามสืบสวน
31
20
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
เป็นไปตามเป้าหมาย
30,500.0015,250.0015,250.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
32
รวมงบดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
51,900.0025,950.0025,950.000.00100.00
ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
33
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากสำนักงานขนส่ง จว.นครสวรรค์
34
21ค่าอาหาร-0.000.000.000.000.00-
35
22ค่าอาหารว่าง-0.000.000.000.000.00-
36
23ค่าวิทยากร-0.000.000.000.000.00-
37
24ค่าวัสดุอุปกรณ์-0.000.000.000.000.00-
38
รวมเงิน-0.000.000.000.000.00 -
39
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
40
25ค่าอาหาร-0.000.000.000.000.00-
41
26ค่าอาหารว่าง-0.000.000.000.000.00-
42
27ค่าวิทยากร-0.000.000.000.000.00-
43
28ค่าวัสดุอุปกรณ์-0.000.000.000.000.00-
44
รวมเงิน-0.000.000.000.000.00 -
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100