| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отчет о государственных закупках товаров (работ, услуг) на 01.10.2025 год | |||||||||||||||||||||||||
2 | по КГУ "Специализированный IT лицей " Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области. | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | № | Программа | Подпрограмма | Специфика | Наименование товаров (работ, услуг) | Вид предмета закупок | Кол-во | Цена | Сумма (тыс.тг) | Способ проведения закупа | Планируемый срок объявления закупки | Поставщик | БИН/ИИН Поставщика | № и дата договора | Сумма договора (тыс.тг) | Кассовый расход (тыс.тг) | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
7 | 1 | 82 | 15 | 142 | Приобретение антисептика | Товар | 34 | 4 777,00 | 162,418 | Запрос ценовых предложений | Апрель | ИП Bio Dez | 41130651754 | Договор №53/25 от 29.04.2025 | 162,42 | 162,42 | ||||||||||
8 | 2 | Приобретение тонометра | Товар | 1 | 40 500,00 | 40,5 | Май | Общественное объединение лиц с инвалидностью "ТАРАЗ ШУАҚ" | 221140006743 | Договор №52/25 от 29.04.2026 | 40,5 | 40,5 | ||||||||||||||
9 | 3 | Маска одноразовая | Товар | 500 | 11,9 | 5,95 | Апрель | ТРИУМФ | 960702351496 | Договор №58/25 от 10.06.2025 | 5,95 | 5,95 | ||||||||||||||
10 | Итого по специфике:261-082-015-142 | 208,868 | 208,87 | 208,87 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 82 | 15 | 149 | Приобретение печатного издания ABADAN | Товар | 1 | 9 992,04 | 9,99204 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Февраль | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005284 | Договор №27/25 от 19.02.2025 | 24,94 | 24,94 | ||||||||||
12 | 2 | Приобретение печатного издания "Казахский язык и литература в русской школе/ Қазақ тілі мен әдебеті орыс мектебінде" | Товар | 1 | 14 946,80 | 14,9468 | ||||||||||||||||||||
13 | 3 | Приобретение печатного издания "Вот Детский журнал с картинками про все на свете" | Товар | 1 | 11 480,00 | 11,48 | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005284 | Договор №28/25 от 19.02.2025 | 234,5 | 234,5 | |||||||||||||||
14 | 4 | Приобретение печатного издания "Egemen qazaqstan" | Товар | 1 | 34 630,70 | 34,6307 | ||||||||||||||||||||
15 | 5 | Приобретение печатного издания "Білімді Ел -Образованная страна" | Товар | 1 | 8 851,68 | 8,85168 | ||||||||||||||||||||
16 | 6 | Приобретение печатного издания "Почемучкам обо всем на свете" | Товар | 1 | 11 400,00 | 11,4 | ||||||||||||||||||||
17 | 7 | Приобретение печатного издания "Огни Мангистау" | Товар | 1 | 16 951,60 | 16,9516 | ||||||||||||||||||||
18 | 8 | Приобретение печатного издания "Тошка и компания" | Товар | 1 | 26 555,60 | 26,5556 | ||||||||||||||||||||
19 | 9 | Приобретение печатного издания "В мире животных Word of Animals" | Товар | 1 | 35 090,00 | 35,09 | ||||||||||||||||||||
20 | 10 | Приобретение печатного издания "3/9 Царство" | Товар | 1 | 9 020,00 | 9,02 | ||||||||||||||||||||
21 | 11 | Приобретение печатного издания "Классный журнал" | Товар | 1 | 36 514,00 | 36,514 | ||||||||||||||||||||
22 | 12 | Приобретение печатного издания "Казахстанская правда" | Товар | 1 | 29 630,70 | 29,6307 | ||||||||||||||||||||
23 | 13 | Приобретение печатного издания "Непоседа" | Товар | 1 | 14 380,00 | 14,38 | ||||||||||||||||||||
24 | Итого по специфике:261-082-015-149 | 259,44312 | 259,44 | 259,44 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 82 | 15 | 151 | Кредиторская задолженность 2024г | Услуга | 1 | 767308,09 | 767,30809 | Из одного источника путем прямого заключения | Январь | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром" | 30240000329 | Договор № М1102-Т от 01.01.2024 | 767,31 | 767,31 | ||||||||||
26 | 2 | Кредиторская задолженность 2024г | Услуга | 1 | 699432,82 | 699,43282 | ТОО "Мангыстау Жарык" | 151040003452 | Договор № 9 от 25.01.2024 | 699,43 | 699,43 | |||||||||||||||
27 | 3 | Кредиторская задолженность 2024 г | Услуга | 1 | 247412,92 | 247,41292 | Государственное коммунальное предприятие "Каспий жылу, су арнасы" | 921240000209 | Договор №М1102-Т от 29.01.2024 | 247,41 | 247,41 | |||||||||||||||
28 | 4 | Электрическая энергия | Товар | 1 | 3013714,97 | 3013,71497 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | ТОО "МРЭК" | 151040003452 | Договор №25/25 от 14.02.2025 | 3 013,71 | 3 013,71 | ||||||||||||||
29 | 5 | Передача питьевой воды | Услуга | 1 | 491 712,49 | 491,71249 | Из одного источника путем прямого заключения | Февраль | Государственное коммунальное предприятие "Каспий жылу, су арнасы" | 921240000209 | Договор №М1102-В от 19.02.2025 | 516,18 | 516,18 | |||||||||||||
30 | 6 | Передача техническая вода | Услуга | 1 | 24 470,25 | 24,47025 | ||||||||||||||||||||
31 | 7 | Передача тепловой энергии | Услуга | 1 | 675 831,30 | 675,8313 | Государственное коммунальное предприятие "Каспий жылу, су арнасы" | Договор №М1102-Т от 19.02.2025 | 846,19 | 846,19 | ||||||||||||||||
32 | 8 | Передача горячей воды | Услуга | 1 | 170 362,05 | 170,36205 | ||||||||||||||||||||
33 | 9 | Водоотведение или прием сточных вод | Услуга | 1 | 356 872,21 | 356,87221 | Государственное коммунальное предприятие "Каспий жылу, су арнасы" | Договор №М1102-К от 19.02.2025 | 356,87 | 356,87 | ||||||||||||||||
34 | 10 | Питьевая вода | Услуга | 1 | 2317832,66 | 2317,83266 | Февраль | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром" | 30240000329 | Договор №М 1102-В от 28.02.2025 | 2 380,20 | 2 380,20 | ||||||||||||||
35 | 11 | Техническая вода | Услуга | 1 | 62368,41 | 62,36841 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром" | |||||||||||||||||||
36 | 12 | Тепловая энергия с приборами учета | Услуга | 1 | 2923218,38 | 2923,21838 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром" | Договор №М 1102-Т от 28.02.2025 | 3 210,02 | 3 210,02 | ||||||||||||||||
37 | 13 | Горячая вода | Услуга | 1 | 286798,43 | 286,79843 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром" | |||||||||||||||||||
38 | Итого по специфике:261-082-015-151 | 12037,33498 | 12 037,33 | 12 037,33 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 82 | 15 | 152 | Услуги по достопу к интернету | услуга | 1 | 1 176 000,00 | 1176 | Из одного источника путем прямого заключения | Январь | ТОО "Спецавтоматикасервис" | 50940008735 | Договор №01/25 от 17.01.2025 | 1 176,00 | 686 | ||||||||||
40 | Итого по специфике:261-082-015-152 | 1176 | 1 176,00 | 686 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 82 | 15 | 159 | Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 | услуга | 1 | 48 964 000,00 | 48964 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | ИП Шакенова К.Б. | 870201401136 | Допик №3/25-1 от 05.03.2025г. | 48 964,00 | 24 697,00 | ||||||||||
42 | 2 | Услуги по проведению медицинских осмотров сотрудников | услуга | 1 | 324 000,00 | 324 | Запрос ценовых предложений | Февраль | ТОО "Медицинская фирма "Қасиет" | 60540011192 | Договор №43/25 от 05.02.2024 | 324 | 49,5 | |||||||||||||
43 | Итого по специфике:261-082-015-159 | 49288 | 49 288,00 | 24 746,50 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 82 | 15 | 163 | Обеспечение горячим питанием учащихся из малообесчпеченных семей | услуга | 1 | 1 108 000,00 | 1108 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | ИП Шакенова К.Б. | 870201401136 | Допик №3/25-1 от 05.03.2025г. | 1 108,00 | 572,6 | ||||||||||
45 | Итого по специфике:261-082-015-163 | 1108 | 1 108,00 | 572,6 | ||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 82 | 15 | 414 | Приобретение моноблока | Товар | 1 | 265 143,00 | 265,143 | Запрос ценовых предложений | Июль | ТОО "LOYALNS" | 190140006079 | Договор №72/25 от 10.07.2025г. | 265,14 | 265,14 | ||||||||||
47 | 2 | Приобретение принтера МФУ | Товар | 1 | 128 000,00 | 128 | ИП Electro | 950605001421 | Договор №70/25 от 10.07.2025г. | 128 | ||||||||||||||||
48 | Итого по специфике:261-082-015-414 | 393,143 | 393,14 | 265,14 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 203 | 15 | 149 | Бланк | Товар | 100 | 100 | 10 | Запрос ценовых предложений | Январь | ИП Бага | 890917450180 | Договор №12/25 от 31.01.2025г. | 10 | 10 | ||||||||||
50 | 2 | Туалетная бумага | Товар | 5000 | 85,85 | 429,25 | Февраль | ИП Mayya | 900306401716 | Договор №13/25 от 07.02.2025г. | 429,25 | 429,25 | ||||||||||||||
51 | 3 | Средство чистящее для раковин, порошкообразное 350г | Товар | 150 | 1064 | 159,6 | Январь | ТОО "Chistodeloff" | 110840020233 | Договор №14/25 от 30.01.2025г. | 159,6 | 159,6 | ||||||||||||||
52 | 4 | Резиновын перчатки | Товар | 400 | 672 | 268,8 | Февраль | ТОО "Investment solutions Astana" | 161140005484 | Договор №21/25 от 04.02.2025г. | 268,8 | 268,8 | ||||||||||||||
53 | 5 | Средство моющее | Товар | 100 | 1456 | 145,6 | Январь | ТОО "Chistodeloff" | 110840020233 | Договор №21/25 от 04.02.2025г. | 145,6 | 145,6 | ||||||||||||||
54 | 6 | Лопаты | Товар | 10 | 4256 | 42,56 | Март | ИП Ирмуханова Н.З. | 600520050063 | Договор №21/25 от 04.02.2025г. | 42,56 | 42,56 | ||||||||||||||
55 | 7 | Хозяйственное мыло | Товар | 100 | 313,6 | 31,36 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Февраль | ТОО "Maximum LTD" | 221240036769 | Договор №20/25 от 10.02.2025г. | 31,36 | 9,41 | |||||||||||||
56 | 8 | Офисная бумага А4 | Товар | 500 | 2217,6 | 1108,8 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 200340007059 | Договор №19/25 от 04.02.2025г. | 1 108,80 | 1 108,80 | |||||||||||||||
57 | 9 | Дезинфицирующее средство для унитаза | Товар | 150 | 1142,4 | 171,36 | Запрос ценовых предложений | Февраль | ТОО "MK.KAZYNA" | 190740024762 | Договор №15/25 от 07.02.2025г. | 171,36 | 171,36 | |||||||||||||
58 | 10 | Средство для мытья стекол | Товар | 150 | 1200,64 | 180,096 | Договор №16/25 от 07.02.2025г. | 180,11 | 180,11 | |||||||||||||||||
59 | 11 | Жидкое мыло | Товар | 50 | 2676,8 | 133,84 | ТОО "МАГЕЛАН" | 120240024612 | Договор №18/25 от 06.02.2025г. | 133,84 | 133,84 | |||||||||||||||
60 | 12 | Магнит | Товар | 5 | 500 | 2,5 | Март | ИП Засименко Г.Ю. | 590515402271 | Договор №33/25 от 03.03.2025г. | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||
61 | 13 | Файл - вкладыш | Товар | 15 | 1678,88 | 25,1832 | ТОО "Казах Кенсе" | 101040005053 | Договор №34/25 от 03.03.2025г. | 25,18 | 25,18 | |||||||||||||||
62 | 14 | Набор цветных карандашей | Товар | 2 | 621,6 | 1,2432 | 1,24 | 1,24 | ||||||||||||||||||
63 | 15 | Клей карандаш | Товар | 50 | 310,24 | 15,512 | 15,51 | 15,51 | ||||||||||||||||||
64 | 16 | Калькулятор | Товар | 5 | 4476,64 | 22,3832 | 22,39 | 22,39 | ||||||||||||||||||
65 | 17 | Органайзер | Товар | 10 | 1654,24 | 16,5424 | 16,54 | 16,54 | ||||||||||||||||||
66 | 18 | Маркеры для доски в наборе | Товар | 5 | 621,6 | 3,108 | 3,11 | 3,11 | ||||||||||||||||||
67 | 19 | Степлер | Товар | 10 | 684,32 | 6,8432 | 6,84 | 6,84 | ||||||||||||||||||
68 | 20 | Пластилин | Товар | 5 | 596,96 | 2,9848 | 2,99 | 2,99 | ||||||||||||||||||
69 | 21 | Ручки | Товар | 4 | 1244,32 | 4,97728 | 4,98 | 4,98 | ||||||||||||||||||
70 | 22 | Тетради в клетку | Товар | 200 | 34,72 | 6,944 | 6,94 | 6,94 | ||||||||||||||||||
71 | 23 | Фломастеры в наборе | Товар | 2 | 872,48 | 1,74496 | 1,74 | 1,74 | ||||||||||||||||||
72 | 24 | Ножницы | Товар | 15 | 398 | 5,97 | ИП Тенизов Шанытбаев М. | 10625550732 | Договор №31/25 от 04.03.2025г. | 5,97 | 5,97 | |||||||||||||||
73 | 25 | Тетрадь общая | Товар | 10 | 174 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | ||||||||||||||||||
74 | 26 | Тетрадь общая А4 | Товар | 10 | 449 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | ||||||||||||||||||
75 | 27 | Альбом | Товар | 10 | 302 | 3,02 | ИП Наз | 770102302886 | Договор №32/25 от 11.03.2025г. | 3,02 | 3,02 | |||||||||||||||
76 | 28 | Тряпки для пыли | Товар | 30 | 510 | 15,3 | ИП Елубаева | 900621401792 | Договор №39/25 от 06.03.2025г. | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||
77 | 29 | Cветодиодные лампы ДРЛ | Товар | 10 | 1881 | 18,81 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | AILIN | 911112450639 | Договор №41/25 от 09.03.2025г. | 18,81 | 18,81 | ||||||||||||||
78 | 30 | Лампа люминесцентная | Товар | 85 | 719,5 | 61,1575 | Запрос ценовых предложений | ИП Токтыбай | 950304351193 | Договор №37/25 от 06.03.2025г. | 61,16 | 61,16 | ||||||||||||||
79 | 31 | Лампа светодиодная | Товар | 85 | 501,76 | 42,6496 | ТОО " Серхан 74" | 181140034927 | Договор №38/25 от 12.03.2025г. | 42,65 | 42,65 | |||||||||||||||
80 | 32 | Скоросшиватели | Товар | 100 | 120 | 12 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | ООИ NBS Aqketik | 231240005235 | Договор №40/25 от 11.03.2025г. | 12 | 12 | ||||||||||||||
81 | 33 | Тряпки для пола | Товар | 80 | 1500 | 120 | ИП Аранбаева Ж. К. | 550619450389 | Договор №42/25 от 21.03.2025г. | 120 | 120 | |||||||||||||||
82 | 34 | Бумага цветная | Товар | 5 | 2688 | 13,44 | Апрель | ТОО Казах Кенсе | 101040005053 | Договор №48/25 от 03.04.2025г. | 13,44 | 13,44 | ||||||||||||||
83 | 35 | Бумага картон | Товар | 5 | 2688 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | ||||||||||||||||||
84 | 36 | Картридж Q2612A | Товар | 6 | 7728 | 46,368 | Запрос ценовых предложений | ТОО ALU | 111040002833 | Договор №42/25 от 21.03.2025г. | 46,37 | 46,37 | ||||||||||||||
85 | 37 | Картриджа EP-106R02773 | Товар | 12 | 7728 | 92,736 | 92,74 | 92,74 | ||||||||||||||||||
86 | 38 | Картриджа HP CF244A | Товар | 4 | 7728 | 30,912 | 30,91 | 30,91 | ||||||||||||||||||
87 | 39 | Картриджeй CF283A | Товар | 15 | 8400 | 126 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||
88 | 40 | Картриджа CE285A | Товар | 25 | 7728 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | ||||||||||||||||||
89 | 41 | Краска эмаль, цвет вишня | Товар | 8 | 16600 | 132,8 | ИП Аяла | 860924402212 | Договор №49/25 от 22.04.2025г. | 132,8 | 132,8 | |||||||||||||||
90 | 42 | Краска Эмаль белая глянцевая | Товар | 15 | 16600 | 249 | 249 | 249 | ||||||||||||||||||
91 | 43 | Перчатки трикотажные с точечным покрытием поливинилхлорида | Товар | 100 | 118 | 11,8 | ИП Есбаганбетов М.Г. | 690911302556 | Договор №57/25 от 28.04.2025г. | 11,8 | 11,8 | |||||||||||||||
92 | 44 | Строительные мешки для мусора 55х105 см | Товар | 150 | 78 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||||||||||||||||||
93 | 45 | Известь | Товар | 300 | 116 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | ||||||||||||||||||
94 | 46 | Набор валиков Мини (4 запаски) | Товар | 20 | 666 | 13,32 | ИП Trade Group | 640206301050 | Договор №48/25 от 30.04.2025г. | 13,32 | 13,32 | |||||||||||||||
95 | 47 | Кисть плоская 25 мм, 35мм, 50мм | Товар | 30 | 511 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | ||||||||||||||||||
96 | 48 | Веник | Товар | 15 | 1111 | 16,665 | ИП Адай | 850618401020 | Договор №54/25 от 23.04.2025г. | 16,66 | 16,66 | |||||||||||||||
97 | 49 | Хлорка | Товар | 15 | 2111 | 31,665 | 31,67 | 31,67 | ||||||||||||||||||
98 | 50 | Колер 450мл голубой | Товар | 4 | 1635 | 6,54 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | ИП Джумаев | 810110302142 | Договор №56/25 от 28.04.2025г. | 6,54 | 6,54 | ||||||||||||||
99 | 51 | Колер 450мл красный | Товар | 4 | 1635 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | ||||||||||||||||||
100 | 52 | Колер 450мл зеленый | Товар | 4 | 1635 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | ||||||||||||||||||