ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
2
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
3
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2023
4
5
6
NoProgram/Kegiatan/Sub KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2023Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (%) Ket
7
IIIIIIIV
8
9
123456789=(5+6+7+8)10 = 9/4 x 10011
10
KinerjaRupiahKinerja Rp KinerjaRpKinerjaRpKinerjaRpKinerjaRp
% Kinerja
% Rp
11
Jumlah
12
AProgram : Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPredikat SAKIP Perangkat Daerah ….. 1.853.203.969 367.879.036 600.604.057 356.819.596 527.398.750 1.852.701.439 99,97
13
1Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPredikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)100% 14.353.700 25 1.852.100 50 9.494.210 25 3.007.390 100 14.353.700 100100,00
14
1Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 8.355.500 1 Dok 7.862.110 493.390 1 Dok 8.355.500 100100,00
15
2Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD1 Dok 2.514.000 1 Dok 2.514.000 1 Dok 2.514.000 100100,00
16
3Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2 Laporan 3.484.200 1 Lap 1.852.100 1 Lap 1.632.100 - 2 Lap 3.484.200 100100,00
17
2Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPredikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM)100% 1.433.161.878 288.910.662 465.291.653 284.758.498 393.770.468 1.432.731.281 10099,97
18
1Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN18 Orang 1.431.183.378 286.932.162 465.291.653 284.758.498 393.770.468 18 Org 1.430.752.781 10099,97
19
2Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan 1.978.500 1 Lap 1.978.500 - - 1 Lap 1.978.500 100100
20
3Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat DaerahPredikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM)100% 275.645.000 62.670.820 77.242.015 58.189.624 77.542.541 275.645.000 100100,00
21
1Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan5 Paket 1.826.000 5 Paket 1.826.000 - - 5 Paket 1.826.000 100100,00
22
2Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan2 Paket 27.225.000 3.480.000 9.120.000 6.300.000 8.325.000 2 Paket 27.225.000 100100,00
23
3Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan2 Paket 16.152.700 2.114.500 4.474.452 3.294.474 6.269.274 2 Paket 16.152.700 100100,00
24
4Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang UndanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan2 Dok 3.240.000 810.000 - 2.430.000 2 Dok 3.240.000 100100
25
5Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan3 Paket 33.183.700 2 Paket 20.627.100 4.074.675 4.074.675 1 Paket 4.407.250 3 Paket 33.183.700 100100,00
26
6Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD110 Laporan 194.017.600 18 Lap 34.623.220 40 Lap 58.762.888 22 Lap 44.520.475 30 Lap 56.111.017 100 Lap 194.017.600 100100,00
27
4Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPredikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM)100% 88.177.991 14.445.454 23.324.179 8.781.084 41.563.809 100 88.114.526 10099,93
28
1Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat500 Laporan 2.100.000
250 Lap
1.475.000 - 250 Lap 625.000 500 Lap 2.100.000 100100,00
29
2Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan2 Laporan 25.668.991 4.245.454 7.369.679 4.531.084 9.459.309 2 Lap 25.605.526 10099,75
30
3Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan1 Laporan 60.409.000 10.200.000 14.479.500 4.250.000 31.479.500 1 Lap 60.409.000 100100,00
31
5Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPredikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM)100% 41.865.400 - 25.252.000 2.083.000 14.521.932 41.856.932 10099,98
32
1Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
5 Unit 24.899.400 4 Unit 11.860.000 2.083.000 1 Unit 10.948.600 5 Unit 24.891.600 10099,97
33
2Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
16 Unit 16.966.000 13.392.000 - 3.573.332 16 Unit 16.965.332 10099,99
34
BProgram Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik SosialPresentase Potensi Konflik Yang Tertangani100 Persen 656.163.200 78.150.000 208.115.300 177.906.600 191.968.700 656.140.600 100,00
35
1Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik SosialJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 656.163.200 78.150.000 208.115.300 177.906.600 191.968.700 1 Dok 656.140.600 100100,00
36
1Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di DaerahJumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
120 Orang 72.855.800 10.910.000
50 orang
5.885.600
70 Orang
56.060.200
120 orang
72.855.800 100100,00
37
2Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
4 Laporan 133.407.400 1 lap 40.905.300 2 Lap 54.796.000 1 Lap 37.683.500 4 lap 133.384.800 10099,98
38
3Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dok 449.900.000 1 Dok 78.150.000 1 Dok 156.300.000 1 Dok 117.225.000 1 Dok982250004 Dok 449.900.000 100100,00
39
CProgram Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi KemasyarakatanPersentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas18 Persen 13.970.100 3.092.900 6.143.700 - 4.467.200 13.703.800 98,1
40
1Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaaan dan Pengawasan Organisasi KemasyarakatanJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 13.970.100 3.092.900 6.143.700 - 4.467.200 1 Dok 13.703.800 10098,1
41
1Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di DaerahJumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
4 Laporan 13.970.100 1 Lap 3.092.900 1 Lap 6.143.700 - 2 Lap 4.467.200 4 Lap 13.703.800 10098
42
DProgram Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Wawasan Kebangsaan MasyarakatBaik 64.670.600 3.400.000 17.740.900 17.330.000 26.196.200 64.667.100 99,99
43
1Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter KebangsaanJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 64.670.600 3.400.000 17.740.900 17.330.000 26.196.200 1 Dok 64.667.100 10099,99
44
1Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijkan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikadan Sejarah KebangsaanJumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
70 orang 64.670.600 3.400.000 17.740.900 35 org 17.330.000 35 0rg 26.196.200 70 orang 64.667.100 10099,99
45
EProgram Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan BudayaPersentase Forum yang di Bina dan di kembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi, sosial dan budaya100 Persen 53.169.400 21.297.300 27.772.300 - 3.994.900 1 Dok 53.064.500 99,80
46
1Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan BudayaJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 53.169.400 21.297.300 27.772.300 - 3.994.900 1 Dok 53.064.500 10099,80
47
1Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahJumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
100 orang 53.169.400 50 Orang 21.297.300
50 Orang
27.772.300 - 3994900
100 Orang
53.064.500 10099,8
48
FProgram Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya PolitikIndeks Pemahaman Politik MasyarakatBaik 17.030.953.800 3.950.300 483.488.400 485.083.300 57.970.700 1.030.492.700 6,05
49
1Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politikJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 17.030.953.800 3.950.300 483.488.400 485.083.300 57.970.700 1 Dok 1.030.492.700 1006,05
50
1Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang
Disusun
11 Dok 942.235.100 466.103.700 458.343.200 17.327.500 11 Dok 941.774.400 10099,95
51
2Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
60 orang 16.043.688.200 3.300.000 30 org 20.540.100 30 org1984770060 org 43.687.800 1000,27Hibah PILKADA senilai 16 M tidak Terealisasi di Tahun 2023
52
3Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politikJumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
4 Laporan 45.030.500 1 Lap 3.950.300 1 Lap 14.084.700 1 Lap 6.200.000 1 Lap207955004 Lap 45.030.500 100100,0
53
JUMLAH 19.672.131.069 2,43 477.769.536 6,83 1.343.864.657 5,27 1.037.139.496 4,13 811.996.450 18,66 3.670.770.139
54
Rata-rata Capaian Kinerja (%)2,436,835,2718,66
55
Predikat KinerjaSangat Rendah
56
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
57
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Hibah KPU dan Bawaslu Untuk Pilkada 2024 senilai 16 Milyar Tidak Terealiasi di Tahun 2023
58
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
59
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)
60
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
61
Disusun : di Polewali
62
Tanggal : 02 Januari 2024
63
Kepala Perangkat Daerah
64
65
66
Hj. ASLIAH RAHIM,S.Sos.,M.Si
67
Pangkat : Pembina Utama Muda
68
NIP. 19680428 198910 2 001
69
70
Keterangan :
71
1. Diisi sesuai dengan dengan maksud yang tertulis pada kolom dan baris.
72
2. Kolom 2 diisi dengan nama Program, nama kegiatan dan nama sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat Daerah tahun 2023
73
3. Kolom 3 diisi dengan dengan nama Indikator Kinerja Outcome Program, Kinerja Output Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang Inditator Kinerja pada Renja perangkat Daerah tahun 2023
74
4. Kolom 4 diisi dengan Target Kinerja dan Anggaran (Rp) Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022), atau yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Tahun 2023
75
5. Kolom 5 s.d 8 diisi dengan Realisasi Kinerja dan Rupiah-Anggaran (output, outcome dan Keuangan) sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Perangkat Daerah 2023, secara lengkap untuk semua triwulan
76
6. Kolom 9= (5+6+7+8). isian kolom Kinerja dan kolom Rupiah dengan menjumlahkan Realisasi capaian kinerja dan Rupiah kolom 8, 9, 10 dan 11
77
7. Kolom 11=(9/4 x 100) isian kolom 9 didibagi hasil kolom 4 dikali 100
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100