| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 До Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І) | |||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний | |||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-1) | |||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 06 | 43122946 | 1051300000 | |||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||
6 | 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||
7 | Мета головного розпорядника коштів місцевого бюджету полягає у забезпеченні ефективного,цільового та законного використання бюджетних коштів,виділених на виконання функцій і програм,закріплених за ним. Тобто,це перетворення фінансового ресурсу на якісні публічні послуги та розвиток громади,дотримуючись при цьому закону і фінансової дисципліни. | |||||||||||||||||||||||
8 | 3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення | |||||||||||||||||||||||
9 | № з/п | Найменування | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
11 | Рівний доступ до якісної та доступної освіти для всебічного розвитку кожної дитини на всіх рівнях дошкільної та загальної середньої освіти. | |||||||||||||||||||||||
12 | 1.1 | Середньорічна кількість дітей, які отримують загальну середню освіту | осіб | 4 063 | 3 899 | 3 887 | 3 898 | 3 885 | ||||||||||||||||
13 | Створення умов для реалізації конституційного права кожної дитини на освіту,незалежно від її індивідуальних особливостей та для повноційної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в суспільстві. | |||||||||||||||||||||||
14 | 2.1 | Кількість дітей, які отримують освіту в інклюзивно-ресурсних центрах | осіб | 87 | 89 | 89 | 88 | 88 | ||||||||||||||||
15 | Оптимізація використання ресурсів та підвищення якості освіти для учнів різних закладів спрямована на створення сучасної,доступної та якісної освітньої системи,яка відповідає потребам особистості та суспільства. | |||||||||||||||||||||||
16 | 3.1 | Діти середня кількість, які відвідують позашкільну освіту | осіб | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | 1 486 | ||||||||||||||||
17 | Підвищення ефективністі,прозорісті,підзвітністі та результативності управління відповідно до нормативно-правових документів,що регулюють його діяльність. | |||||||||||||||||||||||
18 | 4.1 | Середня заробітня плата посадової особи | грн. | 26 148 | 34 000 | 34 167 | 34 167 | 34 167 | ||||||||||||||||
19 | Фінансування та підптримка закладів,які не є тридиційними загальноосвітніми навчальними заклавдами,але відіграють важливу роль в освітній системі. | |||||||||||||||||||||||
20 | 5.1 | Кількість закладів централізованої бухгалтерії | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
23 | 4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: | (грн) | ||||||||||||||||||||||
24 | Номер цілі державної політики | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
26 | X | X | X | X | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 357 286 695 | 394 252 627 | 338 602 757 | 369 432 403 | 382 565 674 | ||||||||||||||
27 | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі: | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||||||||||||||
28 | X | X | X | X | загальний фонд | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||||||||||||
29 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
30 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти, у тому числі: | 78 157 910 | 73 413 993 | 79 443 900 | 81 000 000 | 83 000 000 | |||||||||||||||
32 | X | X | X | X | загальний фонд | 68 970 009 | 71 945 710 | 79 443 900 | 81 000 000 | 83 000 000 | ||||||||||||||
33 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 9 187 901 | 1 468 283 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
34 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 12 538 332 | 1 417 800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
35 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 140 896 165 | 146 780 874 | 117 005 480 | 126 071 500 | 126 091 800 | |||||||||||||||
36 | X | X | X | X | загальний фонд | 104 583 057 | 120 872 607 | 117 005 480 | 126 071 500 | 126 091 800 | ||||||||||||||
37 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 36 313 108 | 25 908 267 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 29 548 398 | 23 409 652 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 | 0611026 | 1026 | 0921 | Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 3 311 524 | 4 311 825 | 5 583 300 | 3 700 000 | 3 850 000 | |||||||||||||||
40 | X | X | X | X | загальний фонд | 2 563 637 | 3 185 290 | 5 433 300 | 3 350 000 | 3 500 000 | ||||||||||||||
41 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 747 887 | 1 126 535 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||||||||||
42 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 677 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі: | 102 446 741 | 109 866 700 | 100 958 400 | 129 197 900 | 138 653 100 | |||||||||||||||
44 | X | X | X | X | загальний фонд | 102 446 741 | 109 866 700 | 100 958 400 | 129 197 900 | 138 653 100 | ||||||||||||||
45 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
46 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 | 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах), у тому числі: | 1 791 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
48 | X | X | X | X | загальний фонд | 1 791 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
49 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
51 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
52 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі: | 8 363 283 | 9 422 760 | 12 087 300 | 10 750 000 | 11 550 000 | |||||||||||||||
53 | X | X | X | X | загальний фонд | 8 117 928 | 9 182 760 | 11 957 300 | 10 600 000 | 11 400 000 | ||||||||||||||
54 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 245 355 | 240 000 | 130 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||||
55 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 210 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
56 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі: | 7 020 494 | 8 549 398 | 9 498 400 | 9 200 000 | 9 500 000 | |||||||||||||||
57 | X | X | X | X | загальний фонд | 7 020 494 | 8 549 398 | 9 498 400 | 9 200 000 | 9 500 000 | ||||||||||||||
58 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
59 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
60 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі: | 1 021 802 | 1 127 800 | 1 127 800 | 1 127 800 | 1 127 800 | |||||||||||||||
61 | X | X | X | X | загальний фонд | 1 021 802 | 1 127 800 | 1 127 800 | 1 127 800 | 1 127 800 | ||||||||||||||
62 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
63 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
64 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 390 224 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | |||||||||||||||
65 | X | X | X | X | загальний фонд | 340 123 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | ||||||||||||||
66 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 50 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
67 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
68 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, у тому числі: | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | |||||||||||||||
69 | X | X | X | X | загальний фонд | 3 218 244 | 3 213 474 | 2 829 277 | 5 025 203 | 5 392 974 | ||||||||||||||
70 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
71 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
72 | 0611181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", у тому числі: | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
73 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
74 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
75 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
76 | 0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі: | 1 720 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
77 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
78 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 720 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
79 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 1 720 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
80 | 0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі: | 279 804 | 447 400 | 720 700 | 0 | 0 | |||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
82 | X | X | X | X | загальний фонд | 279 804 | 447 400 | 720 700 | 0 | 0 | ||||||||||||||
83 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
84 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
85 | 0611210 | 1210 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі: | 51 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
86 | X | X | X | X | загальний фонд | 51 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
87 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
88 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
89 | 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі: | 1 188 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
90 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
91 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 188 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
92 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
93 | 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі: | 3 242 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
94 | X | X | X | X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
95 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 242 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
96 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
97 | 0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі: | 1 949 855 | 3 264 900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
98 | X | X | X | X | загальний фонд | 1 949 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | X | X | X | X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 3 264 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
100 | X | X | X | X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||