| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток № 3 до рішення сесії Миролюбненської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2255900000 | Додаток 3 до рішення сесії сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | код бюджету | від 08.11.2024 року № 04/29/VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Розподіл видатків бюджету Миролюбненської сільської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0100000 | Миролюбненська сільська рада (головний розпорядник) | 56 791 974,49 | 54 561 974,49 | 33 269 865,85 | 4 799 471,64 | 2 230 000,00 | 1 424 422,00 | 1 023 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 422,00 | 58 216 396,49 | 58216396,5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0110000 | Миролюбненська сільська рада (головний розпорядник) | 56 791 974,49 | 54 561 974,49 | 33 269 865,85 | 4 799 471,64 | 2 230 000,00 | 1 424 422,00 | 1 023 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 422,00 | 58 216 396,49 | 58216396,5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради | 12 076 400,00 | 12 076 400,00 | 8 959 450,00 | 500 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 101 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 6 957 573,00 | 6 957 573,00 | 4 607 375,00 | 870 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 7 007 573,00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0111020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 10 583 031,64 | 10 583 031,64 | 4 100 497,00 | 2 096 271,64 | 398 000,00 | 198 000,00 | 200 000,00 | 198 000,00 | 10 981 031,64 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 10 583 031,64 | 10 583 031,64 | 4 100 497,00 | 2 096 271,64 | 398 000,00 | 198 000,00 | 200 000,00 | 198 000,00 | 10 981 031,64 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0111030 | 1030 | Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 13 676 500,00 | 13 676 500,00 | 11 234 518,00 | 0,00 | 13 676 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 13 676 500,00 | 13 676 500,00 | 11 234 518,00 | 0,00 | 13 676 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0111061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 61 465,85 | 61 465,85 | 50 381,85 | 61 465,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0111140 | 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 106 810,00 | 106 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 810,00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 106 810,00 | 106 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 810,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0111180 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 206 692,00 | 206 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 692,00 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 0111181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0111182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 156 692,00 | 156 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 692,00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 0111200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 8 454,00 | 8 454,00 | 6 930,00 | 0,00 | 8 454,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0111210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 1 227,00 | 1 227,00 | 1 006,00 | 0,00 | 1 227,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0111290 | 1290 | Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 422,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 422,00 | 241 422,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 0111291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0111292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 141 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 422,00 | 141 422,00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 0111403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 177 500,00 | 177 500,00 | 0,00 | 177 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 0113230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1 715 491,00 | 1 715 491,00 | 934 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 491,00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 160 691,00 | 1 160 691,00 | 934 991,00 | 0,00 | 1 160 691,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 554 800,00 | 554 800,00 | 0,00 | 554 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 019 211,00 | 1 019 211,00 | 820 661,00 | 15 600,00 | 0,00 | 1 019 211,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1 958 118,00 | 1 958 118,00 | 1 465 571,00 | 134 400,00 | 0,00 | 1 958 118,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0115040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 72 761,00 | 72 761,00 | 59 640,00 | 72 761,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0115049 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" | 72 761,00 | 72 761,00 | 59 640,00 | 72 761,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 945 200,00 | 945 200,00 | 40 000,00 | 254 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 0117100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 0117460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0118100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 1 528 540,00 | 1 528 540,00 | 988 845,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 540,00 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0118120 | 8120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1 318 940,00 | 1 318 940,00 | 988 845,00 | 28 800,00 | 0,00 | 1 318 940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0118200 | 8200 | Громадський порядок та безпека | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 920 000,00 | 920 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 370 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | 3700000 | Фінансовий відділ сільської ради (головний розпорядник) | 1 088 000,00 | 988 000,00 | 730 250,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 3710000 | Фінансовий відділ сільської ради (відповідальний виконавець ) | 1 088 000,00 | 988 000,00 | 730 250,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері | 988 000,00 | 988 000,00 | 730 250,00 | 35 000,00 | 0,00 | 988 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд сільського бюджету | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Разом видатків | 57 879 974,49 | 55 549 974,49 | 34 000 115,85 | 4 834 471,64 | 2 230 000,00 | 1 424 422,00 | 1 023 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 422,00 | 59 304 396,49 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Сільський голова ______________________ | Олег МОСКАЛЮК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | було | 57 829 974,49 | 55 499 974,49 | 34 000 115,85 | 4 834 471,64 | 2 230 000,00 | 1 224 422,00 | 823 000,00 | 260 000,00 | 964 422,00 | 59 054 396,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | зміни | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | доходи з першого дод | 50 134 165,64 | 401 422,00 | 0,00 | 50 535 587,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | різниця між першим і третім дод | 7 745 808,85 | 1 023 000,00 | 8 768 808,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | з другого додатку перевірка | 7 945 808,85 | 823 000,00 | 8 768 808,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||