ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
2
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
3
แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
4
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5
โรงเรียน .............................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
6
7
ที่มาแหล่งเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
8
1. งบประมาณคงเหลือ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2562 = 113,841.34 บาท
9
2. งบประมาณรายหัวนักเรียนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563
10
โดยคำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 15 คน
11
- รายหัวอนุบาล
1,700 + 500 คน/ปี
จำนวน 3 คน = 6,600 บาท
12
- รายหััวประถมศึกษา
1,900 + 500 คน/ปี
จำนวน 12 คน = 28,800 บาท
13
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด
รวม = 35,400 บาท
14
หมายเหตุ โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ได้เพิ่มรายหัวคนละ 500 บาท
15
16
แบ่งสัดส่วนของการใช้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ดังนี้
17
หมายรายจ่ายงบประมาณ (บาท)สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้
18
1. ด้านบริหารวิชาการ24,780ร้อยละ 70
19
2. ด้านบริหารงานบุคคล1,770ร้้อยละ 5
20
3. ด้านบริหารงานงบประมาณ1,770ร้อยละ 5
21
4. ด้านบริหารงานทั่วไป5,310ร้อยละ 15
22
5. งบสำรองจ่าย1,770ร้อยละ 5
23
งบประมาณทั้งสิ้น35,400ร้อยละ 100
24
25
1. จัดสรรงบประมาณตามแผน/โครงการ ปีการศึกษา 2563
26
งบประมาณคงเหลือเงินงบอุดหนุนปีการศึกษา 2563
113,841.34 บาท
27
งบประมาณเงินอุดหนุนปีการศึกษา 2563
35,400 บาท
28
รวมงบประมาณที่สามารถใช้ได้ในปีการศึกษา 2563
149,241.34 บาท
29
30
กลุ่มงานงบประมาณหมายเหตุ
31
1. ด้านบริหารวิชาการ104,469.34ร้อยละ 70
32
2. ด้านบริหารงานบุคคล7,462ร้อยละ 5
33
3. ด้านบริหารงานงบประมาณ7,462ร้อยละ 5
34
4. ด้านบริหารงานทั่วไป22,386ร้อยละ 15
35
5. งบสำรองจ่าย7,462ร้อยละ 5
36
งบประมาณทั้งสิ้น149,241.34ร้อยละ 100
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100