ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
4
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค
5
แนวทางการแก้ไข
6
1งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
7
- ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงในประเทศ
8
- กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปราถนา
9
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 81,000.00 80,945.80 99.93ไม่มี
10
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
1) คัดกรองบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาใน
11
1.1.2 ค่าใช้สอยอื่น ๆ
ราชอาณาจักรได้ ตามเป้าหมายที่ สตม. กำหนด
81,000.00 80,945.80
12
2) คนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
13
มีการแจ้งที่พักถูกต้อง
14
3) คนต่างด้าวและผู้มารับบริการเกิดความ
15
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 80%
16
4) ผลการจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวกระทำ
17
ความผิดตามกฎหมาย เป็นไปตามเป้าหมายที่
18
สตม.กำหนด
19
5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไปนอก
20
ราชอาณาจักรได้ตามเป้าหมาย
21
6) ข้าราชการตำรวจมีความพร้อมในการ
22
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23
7) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พร้อม
24
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
25
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 16,000.00 14,074.00 87.96ไม่มี
26
1.2.1 ค่าไฟฟ้า - กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน 16,000.00 14,074.00
27
1.2.2 ค่าน้ำประปา
28
1.2.3 ค่าไปรษณีย์
29
1.2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
30
รวม 97,000.00 95,019.80 97.96ไม่มี
31
2งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
32
- แผนงาน บุคคลากรภาครัฐ
33
- กิจกรรม ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
34
2.1 ค่าเช่าบ้าน 21,840.00 20,000.00 91.58ไม่มี
35
- ข้าราชการตำรวจมีความพึงพอใจในสวัสดิการ
36
และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
37
- บรรเทาความเดือดร้อนในด้านที่พักอาศัย
38
ให้กับข้าราชการตำรวจ
39
รวม 21,840.00 20,000.00 91.58
40
3
งบประมาณเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
41
- โครงการบริหารจัดการเพื่อการสกัดกั้นคนต่างด้าวที่ทำงานโดยผิดกฎหมาย กิจกรรมที่ 2 การสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อมาทำงานฯ
42
3.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 179,700.00 159,719.45 88.88ไม่มี
43
3.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
1) สกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อ
29,200.00 29,200.00
44
3.1.2 ค่าเช่าที่พัก
มาทำงานรวมทั้งนายจ้าง ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิง
62,600.00 42,619.45
45
3.1.3 ค่าพาหนะเป็นไปตามเป้าหมายที่ สตม. กำหนด 7,350.00 7,350.00
46
3.1.4 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
2) ขยายผลการจับกุมคนต่างด้าวในลักษณะที่มี
27,250.00 27,250.00
47
3.1.5 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงการกระทำความผิด ในรูปแบบที่เป็นเครือข่ายลักลอบ 34,200.00 34,200.00
48
3.1.6 ค่าวัสดุสำนักงานขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศ เป็นไปตาม 6,200.00 6,200.00
49
3.1.7 อาหารผู้ต้องกักเป้าหมายที่ สตม. กำหนด 12,900.00 12,900.00
50
3) คนต่างด้าวที่ถูกกักตัวระหว่างรอการส่งกลับ
51
ได้รับการดูแลในเรื่องค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาล
52
เป็นไปตามเป้าหมายที่ สตม. กำหนด
53
54
55
56
57
58
59
3.2 ค่าสาธารณูปโภค42,600.00 42,600.00 100.00ไม่มี
60
3.2.1 ค่าไฟฟ้า - กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน42,600.00 42,600.00
61
3.2.2 ค่าน้ำประปา
62
3.2.3 ค่าไปรษณีย์
63
3.2.4 ค่าโทรศัพท์
64
3.2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
65
รวม222,300.00 202,319.45
66
4
งบประมาณเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 69
67
4.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 3,296,146.68 897,600.03 27.23ไม่มี
68
4.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
1) คัดกรองบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาใน
23,908.00
69
4.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ราชอาณาจักรได้ ตามเป้าหมายที่ สตม. กำหนด
85,600.00 32,100.00
70
4.1.3 ค่าเช่าอาคารและสถานที่ทำการ
2) คนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
336,000.00 140,000.00
71
4.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการแจ้งที่พักถูกต้อง 85,600.00
72
4.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 3) คนต่างด้าวและผู้มารับบริการเกิดความ 108,000.00
73
4.1.6 ค่าจ้างบริการบันทึก ช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80% 133,920.00
74
4.1.7 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์-ภาคสมัครใจ 4) ผลการจับกุมปราบปรามคนต่างด้าว 19,604.25 18,533.50
75
4.1.8 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งกระทำความผิดตามกฎหมาย เป็นไปตาม 10,187.47 10,187.47
76
4.1.9 ค่าใช้สอยอื่นๆเป้าหมายที่ สตม.กำหนด 1,471,616.95 53,094.05
77
4.1.10 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก 5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไปนอก 399,275.00 228,450.00
78
4.1.11 วัสดุสำนักงานราชอาณาจักรได้ตามเป้าหมาย 313,232.34 313,232.34
79
4.1.12 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
6) ข้าราชการตำรวจมีความพร้อมในการ
207,200.00
80
4.1.13 วัสดุคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
70,003.68 70,003.68
81
4.1.14 วัสดุงานบ้านงานครัว 7) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พร้อม 31,998.99 31,998.99
82
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
83
84
85
4.2 ค่าสาธารณูปโภค 238,549.41 226,993.41 95.16ไม่มี
86
4.2.1 ค่าไฟฟ้า - กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน 226,993.41 226,993.41
87
4.2.2 ค่าน้ำประปา
88
4.2.3 ค่าไปรษณีย์
89
4.2.4 ค่าโทรศัพท์
90
4.2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,556.00
91
รวม 3,534,696.09 1,124,593.44 31.82
92
93
94
95
96
97
98
99
100