ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)
2
สำนักงาน สกร. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
3
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569
4
5
ที่แผนการดำเนินงานตามการจัดสรรความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผลการดำเนินงาน
6
รวมจัดสรรผลการเบิกจ่าย คิดเป็น %รวมเหลือ
7
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1. หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 296 ราย (ห้วงเดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569)
2. เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน จำนวน 7 ราย ระหว่างเดือน(ห้วงเดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569)
8
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9
(1) งบบุคลากร
10
1[งบบุคลากร]- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 49,851,808 43,430,154.73 87.12 6,421,653.27
11
รวม49,851,808.0043,430,154.7387.126,421,653.27
12
(2) งบดำเนินงาน
13
1[งบดำเนินงาน] - ค่าเช่าบ้าน124,000.00124,000.00 100.00 0.00
14
2[งบดำเนินงาน] - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม1,318,500.001,181,202.00 89.59 137,298.00
15
3[งบดำเนินงาน] - เงินสมทบกองทุนเงินดแทน59,973.0059,973.00 100.00 0.00
16
รวม1,502,473.001,365,175.00 90.86 137,298.00
17
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรุปแบบ และเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และให้บริการการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาอาชีพ พัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชน พร้อมทั้งให้การปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น 22 แห่ง ครบคลุม 206 ตำบล ทั่วทั้งจังหวัดศรีสะเกษ
18
ผลผลิตหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
19
กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
20
(1) งบดำเนินงาน
21
1[งบดำเนินงาน] - กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้4,414,175.003,363,640.80 76.20 1,050,534.20
22
รวม4,414,175.003,363,640.8076.201,050,534.20
23
(2) งบรายจ่ายอื่น
24
1[งบรายจ่ายอื่น] - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหน่วยงานการศึกษา162,000.0054,000.00 33.33 108,000.00
25
รวม162,000.0054,000.0033.33108,000.00
26
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา1. ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพ
2. บุคลากรทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผล ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
5. หน่วยงานและสถานศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และประชาชน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
6. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 23,670 คน
ระดับประถม จำนวน 1,797 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9,863 คน
ระดับมะยมศึกษาตนปลาย จำนวน 12,010 คน

27
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28
กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29
งบเงินอุดหนุน
30
เงินอุดหนุนทั่วไป
31
1[งบเงินอุดหนุน] - ค่าหนังสือเรียน5,059,280.004,203,687.00 83.09 855,593.00
32
2[งบเงินอุดหนุน] - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน9,267,291.007,965,623.69 85.95 1,301,667.31
33
3[งบเงินอุดหนุน] - ค่าจัดการเรียนการสอน29,285,472.0018,925,842.82 64.63 10,359,629.18
34
รวม43,612,043.0031,095,153.5171.3012,516,889.49
35
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ในไตรมาส 1-2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมการเรียนตลอดชีวิต เป้าหมายคือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 20 แห่ง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี 2 แห่ง และห้องสมุดประชาชนจังหวัด 1 แห่ง 2.กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เป้าหมาย 1,021 คน 3. โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตยในสังคมไทย เป้าหมาย 206 ตำบล 1 เทศบาลตำบล
4.โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน เป้าหมาย 2,072 คน
โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด เป้าหมาย 5 คน
36
ผลผลิตผู้รับบริการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
37
งบดำเนินงาน
38
1[งบดำเนินงาน] - กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต778,155.00458,188.00 58.88 319,967.00
39
2[งบดำเนินงาน] - กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
40
รวม778,155.00458,188.0058.88319,967.00
41
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
42
งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน
43
1 [งบรายจ่ายอื่น] - โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน 2,506,400.00 - - 2,506,400.00
44
รวม2,506,400.000.000.002,506,400.00
45
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
46
งบรายจ่ายอื่น โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
47
1 [งบรายจ่ายอื่น] - ค่าใช้จ่ายโครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2568 900.00 - - 900.00
48
รวม900.000.000.00900.00
49
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ -
50
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหน่วยจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
51
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
52
1[งบลงทุน] -ปรับปรุงห้องน้ำ สกร.ห้วยทับทัน 94,500.00 - 94,500.00
53
2[งบลงทุน] - ปรับปรุงห้องน้ำ/ห้องส้วม สกร.อำเภอน้ำเกลี้ยง 130,000.00 - 130,000.00
54
3[งบลงทุน] - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สกร.อำเภอน้ำเกลี้ยง 285,000.00 - 285,000.00
55
4[งบลงทุน] - ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างหอประชุมเพชรศรีรัตน์ 44,500.00 44,500.00 100.00 -
56
5[งบลงทุน] - ปรับปรุงหลังคาอาคารห้องประชุมร่วมใจ 345,200.00 - 345,200.00
57
6[งบลงทุน] - ปรับปรุงหลังคาอาคารห้องประชุมเล็ก 245,500.00 - 245,500.00
58
7[งบลงทุน] - ปรับปรุงหลังคาอาคาร ห้องพัสดุ/ยานพาหนะ 245,500.00 - 245,500.00
59
8[งบลงทุน] - ปรับปรุงอาคาร สกร.อำเภอน้ำเกลี้ยง 264,000.00 - 264,000.00
60
9[งบลงทุน] - ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สกร.อำเภอขุขันธ์ 817,000.00 - 817,000.00
61
10[งบลงทุน] - ปรับปรุงอาคาร หสม.อำเภอปรางค์กู่ 207,300.00 207,300.00 100.00 -
62
11[งบลงทุน] - ปรับปรุงอาคาร หสม.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 382,400.00 382,400.00 100.00 -
63
12[งบลงทุน] - ปรับปรุงอาคาร หสม.อำเภอเบญจลักษ์ 362,200.00 - 362,200.00
64
13[งบลงทุน] - ปรับปรุงอาคาร หสม.อำเภอห้วยทับทัน 404,000.00 - 404,000.00
65
14[งบลงทุน] - ปรับปรุงอาคาร หสม.อำเภอยางชุมน้อย 200,000.00 200,000.00 100.00 -
66
15[งบลงทุน] - ปรับปรุงอาคาร หสม.อำเภอวังหิน 191,200.00 - 191,200.00
67
รวม 4,218,300.00 834,200.00 19.78 3,384,100.00
68
รวมทั้งสิ้น107,046,254.0080,600,512.0475.3026,445,741.96
69
70
71
งบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
และการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไป
72
1[งบดำเนินงาน] - กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา115,000.0038,080.0033.11157,850.00
73
รวม115,000.0038,080.0033.11157,850.00
74
75
76
77
งบอุดหนุนที่พักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
78
1งบเงินอุดหนุนที่พักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ2,077,170.782,077,170.781000.00
79
รวม
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100